Не могу придумать, зачем нужен 97 счет, если нет убытка. Надеюсь, речь хоть о налоговом 97 счете идет? Потому как если о бухгалтерском, то и при убытке его быть не должно
Вид для печати
Ну, 1С это еще не догма, а только руководство к действию. Хотя большинство пользуются именно ей.
В обсуждаемой ситуации это даже никакое не руководство к действию, а хоть какое-то логическое объяснение бреда, который наблюдает
Аленка бухгалтер
Потому и заметила, когда пришлось обратиться к 2012 году. ОС продано с прибылью. Списанная остаточная стоимость на 97 счет в последующем в бухгалтерском учете и налоговом (одинаково) учете ежемесячно списывается долями, но никак не отражается в налоговых результатах. Возможно 1 С считает разницы ... :o понять ничего не могу. Еще ПБУ 18/02 никогда с ним не работала задачи мне добавило. Ясно одно, 1С считает не верно фин результат. сижу изучаю:(
Я бухгалтер не очень опытный. Скажите, если 2012 году был убыток, может бухгалтер в каких то целях 97 счет использовал, например чтобы занизить расходы и отнести их на будущее. Хотя мы и так их перенесли общим скопом.
Из ваших слов я поняла, что в бух.учете остаточная стоимость списывается сразу, а в налоговом, только если есть убыток от продажи?
При продаже ОС убыток - разница между остаточной стоимостью и продажной ценой в НУ растягивается на кол-во оставшихся месяцев срока полезного использования, в БУ - списывается сразу.
У меня вопрос по поводу амортизации в 1С 8.3: организация на УСН (доходы- расходы) приобрела станок, ввели его как основное средство. В бухгалтерском учете списывается линейным способом 61 неделю, в налоговом - в течении 1 года. Как и положено амортизация начисляется по Кредиту сч. 02, но почему то в программе 1 С параллельно та же сумма списывается по Дебету сч. 02. Разве это правильно? У меня получается ежемесячно по Дебету и Кредиту сч. 02 отражается амортизация. И на следующий год не переходит сумма накопленной амортизации, все начинается сначала.
не подскажите как правильно настроить?
Луиза Мусина, откройте документ, которым вы ввод в эксплуатацию делали, и посмотрите, что за счета у вас там указаны. Возможно, вместо затратного поставили 02
Спасибо большое! Ваша подсказка помогла! Теперь амортизируется все как положено))))
А у меня такой вопрос, после разделении 2-х этажного здания на два помещения (1 этаж и 2 этаж) на 02 счете осталось сальдо. Так и должно быть?