Оформлением ввоза брокер занимался?
Вид для печати
Оформлением ввоза брокер занимался?
В одном случае - да. Платили за оформление таможенных документов сторонней фирме. Но в качестве декларанта указана все равно наша фирма. А во втором случае полностью сами растамаживали.
100 это сбор и взимается он не от конкретной суммы, в ПП О ставках таможенных сборов установленная вилка.Цитата:
стоит пошлина по коду 100 от суммы, заявленной в поле 12
ТС+пошлина*18%. В 43 графе какие циферки стоят?Цитата:
От какой суммы таможня берет НДС
По цене поставщика.Цитата:
По какой сумме приходовать товар?
Уплаченный и рассчитанный в 47 графе.Цитата:
Какой НДС брать к возмещению?
Остальной это какой?Цитата:
Куда девать остальной НДС? не начислять вовсе?
В 43 графе стоит код 10. Называется "код МОС".
НДС, указанный в данном поле всего 4200руб. А сумма ввоза, указанная в поле 12 - 1148000руб. Праивльно понимаю, что к возмещению только 4200? это же мизерная сумма по сравнению со стоимостью ввоза....
Остальной - это 18% от суммы ввоза, то есть от 1148000руб.
Еще вопрос. Как оформлять документы на приход в 1С -ставить НДС 0%? или писать Без НДС?
А в 45 графе?Цитата:
А сумма ввоза, указанная в поле 12 - 1148000руб
Товар по какой ставке облагается? Эту и указывать. Вы ж потом продавать будете его и программа потянет ставку из номенклатурного справочника.Цитата:
Как оформлять документы на приход в 1С -ставить НДС 0%? или писать Без НДС?
От нее и считали 47 графу. У брокера можно поинтересоваться почему так снижена стоимость?Цитата:
А в 45 стоит 23331руб
И эту сумму вы заплатили на таможню?Цитата:
При том в поле "Всего" стоит сумма, как если бы мы начислили 18% на сумму, указанную в поле "12 сведения о стоимости".
Через брокера...Сейчас поинтересуюсь.
Да, перечисляли 220000руб.
В 47 поле по коду 100 - 2000 руб.
По коду 200 - 10% от 23331руб., то есть 2333,31руб.
По коду 300 - 18% от 23331руб., то есть 4199 руб.
Поле Всего не заполнено.
В поле "Подробности подсчета":
По коду 100 - 2000руб.
По коду 200 - 0 руб.
По коду 300 - 206761руб.
В поле Всего - 208761 руб, что по арифметическим расчетам составляет ровно 18% от 1148000руб.+2000 руб.
Ровно?Цитата:
А сумма ввоза, указанная в поле 12 - 1148000руб.
Скорее всего. В 42 графе стоимость по инвойсу стоит?
Нет. В 42 стоит 23331руб. И в 45 тоже 23331руб.
То есть наш НДС к возмещению всего 4199руб? и только на эту сумму мы сможем занизить с данной поставки базу по НДС? :(
А влияет как-то, что товар ввозился с украины и расчеты велись в рублях? может все-таки есть лазейка для начисления НДС к возмещению в полном объеме?
Нет, имхо ваш НДС из подробностей расчета, вы же именно эту сумму заплатили в таможню. Запросите отчет о расходовании таможенных платежей (согласно 330-ТК) по этой ГТД.Цитата:
То есть наш НДС к возмещению всего 4199руб?