Добрый день! мы ИП розничная торговля ЕНВД, торгуем мебелью привезенной из Белоруссии, какие надо сдавать отчеты? и надо ли вести бухгалтерию?
Вид для печати
Добрый день! мы ИП розничная торговля ЕНВД, торгуем мебелью привезенной из Белоруссии, какие надо сдавать отчеты? и надо ли вести бухгалтерию?
Привозите сами или покупаете в РФ белорус. мебель для перепродажи?Цитата:
какие надо сдавать отчеты?
Если вы о ведении бухгалтерского учета, то ИП его не ведут.Цитата:
и надо ли вести бухгалтерию?
Привозите сами или покупаете в РФ белорус. мебель для перепродажи?
Это был вопрос к вам... :o
Платите НДС при ввозе, подаете декларацию по косвенным налогам.
Подскажите, пожалуйста, что с НДС в такой ситуации:
Российское ООО (общий режим налогообложения) производит ремонт оборудования(не гарантийный) на территоррии РФ для белорусских контрагентов. Акт оказанных услуг(выполненых работ) надо оформлять по ставке 0% или без НДС в данном случае?
С НДС. По ставке 18%.
Понятия "экспорт услуг" не существует в природе (и в ТК)
У вас работы и место реализации оных определяется в соответствие с 148-НК.
Свершенно верно,пункт1.1 статьи 148 НК " В целях настоящей главы местом реализации услуг(работ) не признается территория РФ, если ....
4)покупатель услуг не осуществляет деятельность на территории РФ..."
Так покупатель наших услуг не осуществляет свою деятельность на территории РФ, а зарегистрирован в РБ, поэтому и местом реализации услуг(работ) не признается территория РФ в нашем случае, поэтому и не облагаются НДС услуги по ремонту оборудования нашего клиента. Я так думаю....
по белорусии правильно место реализации для целей НДС определять в соответствии со статьей 3 Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 23.03.2007Цитата:
У вас работы и место реализации оных определяется в соответствие с 148-НК.
Вам надо определять по продавцу, а не по покупателю. Ремонт не поименован в пп 4
И по Соглашению по продавцу
Вот это СПАСИБО!!! Все по полочкам, как для первоклашек! :D
Подскажите только, пож-та, где гл. 35, раздел 35.5.7 и где на сайте храняться документы-сами декларации, заявления, если есть ? :o
Подскажите пожалуйста, можно ли зачесть НДС уплаченный при импорте в одном налоговом периоде если заявление с отметкой получили в следующем налоговом периоде? т.е. ввезли товар в июне, в июне заплатили НДС, в июле подали декларацию и заявление о ввозе товара, приняли в зачет НДС в июне. Ведь мы выполнили все условия (приняли товар на учет, заплатили НДС, подали декларацию и заявление). Ни в НК ни в соглашении не говорится об этом, но вот, что скажет налоговая...
у кого есть подобный опыт поделитесь пожалуйста
К вычетам по НДС соглашение не имеет никакого отношения. Они применяются в порядке, установленном ст. 172 НК РФ....
я же ясно выразился, где содержится ответ на ваш вопрос....В НК нет требования иметь заявление для применения вычета, достаточно того что НДС по оприходованному товару перечислен в бюджет и у вас имеются документы, которые это подтверждают.
спасибо!
Кто-нибудь может поделиться, в чем заключаются изменения по РБ с 01.07.2010? Новое соглашение?
угу. и новые Протоколы от 11.12.2009 "О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе" и от 11.12.2009 "О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе"Цитата:
Кто-нибудь может поделиться, в чем заключаются изменения по РБ с 01.07.2010? Новое соглашение?
Спасибо. Но кратко суть изменений можно? Если знаете)
Тебя экспорт или импорт интересует?
Ввоз
Знаешь...вот ничего нового по РБ не увидела...кроме загадочной фразы
1) Заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде;
Мне не понятно по какой форме заявление и какие отметки на нем должны быть. В порядке подтверждения экспорта упоминается заявление по форме "приложения 1 к протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов ТС" с отметкой налогового органа страны-импортера. Но протокол этот не нашла....
А программа подготовки заявлений налогоплательщика при уплате косвенных налогов в таможенном союзе («ТС-Обмен НП») версия 1.0 (дата версии: 21.06.2010 г.) не из этой песни? Её ещё не распевал, не ... Может кто-то в неё поиграл?
Извините за глупый вопрос, но я действительно не поняла!
где взять новый бланк заявления по ввозу товаров из РБ????
в гни
Это хто? ГНИ уж сколько лет нет ;)
Программа подготовки заявлений налогоплательщика при уплате косвенных налогов в таможенном союзе («ТС-Обмен НП») версия 1.0 (дата версии: 21.06.2010 г.) выложена на сайте gnivc и предназначена для подготовки заявлений налогоплательщика на бумажном носителе и в электронном виде для передачи в налоговые органы при взимании косвенных налогов в таможенном союзе (Россия, Республика Беларусь, Республика Казахстан).
Изменилась только форма заявления об уплате?
А сам механизм уплаты - 18% в ИФНС - всё осталось?
Декларация по косвенным налогам?
Изменения не просматриваются.
К #76. Там же появилась версия 1.1 ТС-Обмен НП от 21.07.10.
Изменилась и форма заявления и сама декларация, формы декларации и заявления нашла на сайте Консультант Плюс. Заявление является приложением к протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств -членов ТС об уплаченных суммах косвенных налогов
Новую декларацию, опубликовали в печати или нет?