объяснять целесообразность нас обычно просят при убыточной деятельности, а при бездеятельности не спрашивали ничего :wow:
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста! Певый раз буду сдавать отчетность в налоговую. Собираюсь подавать "упрощенную" декларацию: - ИП без работников на ОСНО; - прибыли нет одни расходы.
Мне надо сдавать "нулевку"?(Что это такое?)
Какие подтверждающие документы прилагать? И надо ли?
Показывал в налоговой форму, на которую у вас ссылка - сказали, что она устаревшая. Им нужна "машиночитаемая". ?!
Налоговая врет, у нас официальная версия бланка, принятая Минфином. Требование машиночитаемых форм незаконно
Пошлите обычный бланк по почте
А тема про отчетность ИП на ОСНо висит в другом разделе
Вам надо только единую упрощенную декларацию сдать, указав в ней НДС
Большое Спасибо! Стало намного легче!
Еще раз очень прошу, подскажите, пожалуйста, если не превышен 5%-й предел для раздельного учета НДС по облагаемым и необлагаемым операциям и весь НДС с 19 счета принят к вычету, надо ли заполнять раздел 9 в декларации по НДС?
Похоже будет новая форма по НДС. Сегодня в налоговой завернули - сказали сдавать на новой форме. А кто сдает по электронке, у вас принимают по старой или у вас новая?
Сейчас дозвонилась в 43-ю, сказали "Можно по старой"
Аноним, новую форму обещают полгода. И сейчас в любом случае обязаны принимать старую. На самом деле уже с новой формой никто не успеет. Потому что даже если её опубликуют в понедельник (что сильно вряд ли), приказ Минфина просто не успеет вступить в силу
Подскажите пожалуйста, какие предприятия сдают данный расчет? Мы ресторан, нужно ли нам сдавать такой расчет?
Заранее спасибо!
откуда ж Вы узнали, что код 33?
Когда мне будет надо, я залезу в инструкцию и найду там в приложениях нужный мне код. Но лазать туда только потому, что кому-то лень лезть туда самому я не буду ;)Цитата:
Над.К А просто ответить,что код 33 ,слабо!
возможности нет распечатать декларации, поэтому купила в налоговой бланки, сразу возник вопрос только по титульному листу, где пишем наименование организации и руководителя с главным бухгалтером - свободные клетки в этих полях прочеркивать или просто оставить пустыми? очень буду признательна, если ответите, первый раз сдаю отчетность
оставьте пустыми
Заполняю авансовый по ЕСН, проблема с ФСС :(
В этом квартале были расходы за счет ФСС, но не было возмещения пока.
Так вот программа мне пишет в стр. 0900 "Подлежит начислению в ФСС за отчетный период, всего" сумму с минусом (рассчитанную как взносы - расходы) И эти же минусовые суммы переходят в Раздел 1 "Авансовые платежи по налогу.."
Как то это неправильно :(
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подсчитать ФСС , у меня у одного сотрудника з/п за сентябрь 09 - 40005, ставка всегда была 2,9%, а в сентябре в индивидуальной карточке пишет что 1% и 8120р в столбце ставка. а А в налоговом регистре у этого сотрудника ставка 2,08 % - связь не понимаю????? :o
У Вас регресс по сотруднику, зарплата с начала года превысила 280000
Только к теме про отчетность за 3 квартал это никакого отношения не имеет :(
а упрощенную декларацию можно сдавать фирме у которой движение на р/с было только в виде комиссий банка? :(
Нельзя
добрый день уважаемые клерки! заполняю ФСС4, подскажите в таблице 1 "Налоговая база за отчетный период для исчисления единого социального налога" сумма за 9 месяцев ? нарастающим итогом с начала года, или за 3ий квартал?
CEBEP,
отчетный период - 9 месяцев, след-но, налоговая база за 9 месяцев - нарастающим итогом с начала года, а не отдельно за 3 квартал.
В 1 налоговой отказались принять прибыль, хотя и на дискете всё набито было, под тем предлогом, что отчёт неполный. А программа баланс-2 его так и распечатывает: титульный лист, раздел 1.1 и Лист 02.Больше там ничего распечатать не удаётся. Базовая версия. Что делать?
Только что в разделе Бланки нашла форму декларации по прибыли 54н и сохранила её.
Но там почему-то только титул есть, а больше ничего. И если не сохранять, а открыть форму, - то же самое: один только титульный лист. Ни раздела 1.1, ни Листа 02, ни Приложений к Листу 02 ит.д. ------------- ничего нет! Это фокус что ли такой?
По которой ничего, кроме титула не увидишь.
вниз глазки опустите - там ярлычки листов
Аноним, тогда это проблема вашего ёкселя:
вот картинка сохранённого по этой ссылке:
Разобралась, распечатала, сейчас еду повторно в налоговую. За то, что вспылила и была неправа - прошу не обижаться.
Не знает ли кто-нибудь ясно ситуацию со скреплением отчётов. Что-то припоминается ин-ция о том, что по правилам не надо степлером скреплять отчёты.
Во всех последних инструкциях это написано. Скрепочками, скрепочками, по старинке
В налоговой со старой формой декларации по НДС всех "заворачивают". Желают по новой форме.
Пришел, начал читать новый Порядок заполнения и вижу:
- На титульном листе должен быть двумерный штрих-код. Но он и раньше был... :-( Или я чего-то не догоняю...
- Если декларация изготавливается на принтере, печать должна производиться шрифтом Courier New высотой 16-18 пунктов (п. 18.4 Порядка). Попробовал - Титульный лист старого бланка "разувается" до размеров превышающих А4. Как быть?
- Бланк заполняется от руки или изготавливается на принтере (п. 9 Порядка), причём двусторонняя печать при этом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Ну это не проблема.
- Листы декларации можно скреплять, но так, чтобы бумажный носитель не был испорчен. Скреплю скрепочкой. :-))
- Прежний размер 5 теперь стал разделом 4.
Ну и т.д. и т.п.
Подскажите, пожалуйста, - где скачать новую форму Декларации НДС?
Заранее благодарю!
Нигде. Новую форму НДС никто не принимал.
Какого Порядка? В Порядке заполнения декларации по НДС такого пункта нет.Цитата:
п. 18.4 Порядка
Вы что-то не то читаете. Этот Порядок к той самой декларации, которую Минфин так второй квартал и не может принять. Или Минюст не подписывает, не знаю. Но декларация сейчас действует та, которая указана в начале темы. Новой нет и в эту отчетность точно уже не будет
СПАСИБО БОЛЬШОЙ ЗА ВАШ ОТВЕТ.
О вышесказанном я прочитал в статье:
Е.С. Казаков "На пороге - новая декларация по НДС".
В ней расписаны все предстоящие изменения в декларации по НДС.
Ещё раз благодарю НадК.
С уважением!