Дак ИП с работниками или без?Цитата:
А насчет работников как?
Дак ИП с работниками или без?Цитата:
А насчет работников как?
а что с нимим? еслиЦитата:
А насчет работников как?
Цитата:
Дак ИП с работниками или без?
Цитата:
Без работников
Если ИП без работников надо что то куда то подавать?
Maxus, ну ведь список отчетности висит в начале темы. Что именно не понятно там? :o
нет
Охохонюшки...
Цитата:
Обращаю Ваше внимание, что принята единая (упрощенная) налоговая декларация, которая предоставляется организациями и ИП, не ведущими деятельность.
Надо
Цитата:
Просьба сообщать о найденных косяках
Не критично, конечно :)Цитата:
Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2009 г. В разных отделениях могут быть несколько разные требования о фомах.
Над.К, что то я не пойму, а расчет авансовых платежей в ПФ за 4 кв. мы когда сдаем? подскажите пожалуйста
Всех с новым годом!!!
Я ИП на УСНО 6% без работников. Подскажите плиз, правильно ли я понимаю, что почтой можно отправить:
1) Сведения о среднесписочной численности работников (в налоговую)
2) Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже АДВ-11 (в ПФ)
3) Декларация по единому налогу УСН (в налоговую)
1 письмо в ПФ, 2-е в налоговую..
И остается Книга учета доходов и расходов, ее надо всеравно везти лично в налоговую? Или по почте тоже можно послать?
stocik, расчеты за год не сдаются
Andx, все верно. Только кроме АДВ-11 в ПФ надо отправить копию квитанций об уплате взносов
Здравствуйте,извините за тупость,но столько новой информации,совсем мозги закипели.Подскажите верно ли понимаю:у меня ИП на ЕНВД без работников, открылась в октябре 2009г,но деятельность не вела, хотя есть договор на аренду помещения с 01 ноября, до 31.12. заплатила фиксированный платеж в ПФР, за тогда буду сдавать за этот период:
1. декларацию по ЕНВД + (уплатить налог-фиксированные платежи)
2. Среднесписочную численность
3.Пенсион. сведения о стаже АДВ-11
4.Экологию
Тогда что делать со справкой о предполагаемом доходе по ЕСН???до 15.01 и НДФЛ до 20.01-это начинать расчитывать с января этого года? за 2009 год это меня не коснется??
Если у Вас нет деятельности, то с чего Вы решили, что у Вас ЕНВД?
Добрый день!
Подскажите , если ИП зарегистрированно 25.12.2009 года -надо ли сдавать отчетность за 2009 год ? ( ИП без работников на УСН )
А подскажите, пожалуйста, зарегестрирован в одном субъекте РФ, деятельность веду в другом, куда подавать сведения о среднесписочной численности?
Надо. Только ИП не оно, это или он или она. Потому что ИП - человек :)Цитата:
если ИП зарегистрированно 25.12.2009 года -надо ли сдавать отчетность за 2009 год ? ( ИП без работников на УСН )
Аноним, по месту регистрации
А нельзя использовать п.2 статьи 55 НК ?
"2. Если организация была создана после начала календарного года, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня ее создания до конца данного года. При этом днем создания организации признается день ее государственной регистрации.
При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания."
9164882, ИП - не организация. Это физическое лицо.
спасибо )))
вот и я засомневалась -теперь буду сдавать !
Тогда как понимать это разъяснение( не знаю как ссылку добавить все копирую)
Министерство финансов Российской Федерации
П и с ь м о
№ 03-11-09/307 10.09.2009
Вопрос: Я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (розничная торговля, являюсь плательщиком ЕНВД). Ответьте пожалуйста, должна ли я заплатить ЕНВД, если деятельность моя не ведется с 2005 г., но с учета как плательщик налога по ЕНВД я не снялась, т.к. надеялась возобновить деятельность, представляя в налоговую инспекцию нулевые декларации и платя фиксированные платежи в пенсионный фонд? 24.08.2009 г. я получила письмо из налоговой инспекции с требованием заплатить налог из "потенциально возможного дохода".
Налоговая инспекция ссылается на закон от 22.07.2008 г. N 155-ФЗ, в связи с которым внесены изменения в гл. 26.3 НК РФ, которой не предусмотрено представление нулевой декларации. Я почитала закон, усвоила, что в течение 5-ти дней должна сняться с учета при прекращении деятельности, но нигде не увидела, что плательщик ЕНВД, не ведущий деятельности, т.е. имеющий 0-ю доходность, должен заплатить налог с "потенциально возможного дохода". Я написала заявление о прекращении предпринимательской деятельности, но с меня требуют заплатить ЕНВД за кварталы предыдущие (2009 г.), и в том числе за 3 квартал, и внести изменения соответственно в декларацию (за первые 2 квартала я сдала 0-е декларации и они были приняты налоговой). Я спросила, какой физический показатель должен быть, ведь у меня нет ни точки, ни квадратных метров, мне отвечают - должно быть одно торговое место, т.е. 9 тысяч рублей дохода. Ответьте пожалуйста, правомерны ли действия налоговой по требованию оплаты ЕНВД?
Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел запрос от 25.08.09 по вопросу применения положений главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и на основании представленной информации сообщает следующее.
Пунктом 1 статьи 346.29 Кодекса установлено, что объектом налогообложения для применения единого налога на вмененный доход признается вмененный доход налогоплательщика.
Статьей 346.27 Кодекса определено, что вмененный доход - потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке.
Базовая доходность - условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода.
Таким образом, налогоплательщик единого налога на вмененный доход рассчитывает данный налог исходя из вмененного дохода, то есть потенциально возможного дохода, а не фактически полученного дохода при осуществлении предпринимательской деятельности.
В связи с этим, обязанность налогоплательщика по уплате единого налога на вмененный доход возникает независимо от фактически полученного дохода от осуществления предпринимательской деятельности или ее приостановления.
В случае приостановления на неопределенный срок ведения предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, налогоплательщик вправе подать заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход.
До снятия с учета налогоплательщик обязан уплачивать единый налог на вмененный доход независимо от длительности периода приостановления деятельности.
Согласно пункту 3 статьи 346.28 Кодекса снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, осуществляется на основании заявления, поданного в налоговый орган в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом.
Заместитель директора Департамента
Если бы у меня не было договора на аренду помещения то еще бы могла доказать, что нет ЕНВД, может, что не так понимаю...?
И просьба на другие мои вопросы ( выше) может кто ответит?
Ну мало ли что у Вас есть договор на аренду помещения. Может Вы собираетесь торговать подакцизными товарами, которые под ЕНВД не попадают. Или собираетесь вести деятельность там в рамках договора простого товарищества.
И вообще, Вы подавали заявление о постановке на учет как плательщика ЕНВД?
ЗЫ: поменьше читайте письм Минфина, они бреда много.
Что Вы собрались рассчитывать, если у Вас нет доходов по ОСНО, а НДФЛ и ЕСН платятся именно при ОСНО?Цитата:
Тогда что делать со справкой о предполагаемом доходе по ЕСН???до 15.01 и НДФЛ до 20.01-это начинать расчитывать с января этого года?
Вам надо сдать пустую отчетность по ОСНО, которая перечислена в начале темы. Экологию сдавать не надо при неведении деятельности.
[QUOTE=Над.К;52563569]И вообще, Вы подавали заявление о постановке на учет как плательщика ЕНВД.
Вот то -то и оно, что я не подавала никакого заявления, тогда как мне отчитываться за свое ИП, ведь я же добровольно согласилась стать налогоплательщиком,сдать нулевки по ОСНО?и вообще пока никакие налоги не платить, пока нет заявления на ЕНВД?
Что Вы собрались рассчитывать, если у Вас нет доходов по ОСНО, а НДФЛ и ЕСН платятся именно при ОСНО?
Извините, задала вопрос невнимательно прочитав ответ, спасибо Вам большое.
Ну и правильно, что не подавали, поскольку оно подается после начала деятельности, попадающей под ЕНВД.Цитата:
Вот то -то и оно, что я не подавала никакого заявления
В очередной раз огромное спасибо за систематизацию :-)
А вот по поводу упрощенщиков, сдающих НДС в качестве налогового агента не добавите? :-) чтоб уж все в одном месте :-)
Вот сейчас выяснила, что наша налоговая (Моск. обл.) при открытии ИП просит сразу указывать род деятельности и я автоматически являюсь плательщиком ЕНВД, который носит обязательный характер и никакого заявления они от меня уже не ждут...т.е. этим они меня обязывают уплачивать налок сразу при открытии ИП.
Подскажите по форме 4фсс
на 1-ом листе РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ..... за _______2009г. ,как правильно написАть :
за 4-ый квартал 2009г, за 12 мес. 2009г.?
за 2009 годЦитата:
за 4-ый квартал 2009г, за 12 мес. 2009г.?
Если ООО на УСНО попадает под ЕНВД (единственная деятельность) вместо баланса сдается КДиР? Нулевую декларацию по УСНО следует сдать?
Лучше нулевку по УСН сдать.
Книгу никуда сдавать не надо
Здравствуйте,
подскажите по ИП пож-ста, кратко на 2 вопроса
1. должна я сдавать авансовый платеж по ЕН за 4 квартал? или до 30.04 - за весь 2009 сразу.
А до 25.04 -за 1 квартал 2010?
2.если у меня нет работников, в среднесписочной численности -писать 0 или 1(я то у себя работник или как?) вообще насколько налоговая требовательна к этому отчету? прошлые 2 года я не сдавала, только нулевки.
Спасибо большое!!!
Не надо.
stocik, а что за расчеты Вы сдавали раньше за год? Расчет по ОПС сдаются по итогам отчетных периодов - 1 квартал, полугодие и 9 месяцев. За год по взносам сдается декларация. Никаких расчетов по ОПС за 4 квартал не бывает
Скажите пожалуйста, если ИП зарегистрирован 23 декабря, находится на двух системах налогообложения: УСН и ЕНВД, деятельность не велась. За 4 квартал какую налоговую отчетность я должен предоставить?