Подскажите. что за сайт такой - fz122?
Хочется, что бы можно было где-то проверить суммы и расчеты!
Вид для печати
Подскажите. что за сайт такой - fz122?
Хочется, что бы можно было где-то проверить суммы и расчеты!
Спасибо)
Аноним,
там можно проверить суммы и расчеты, если вы там зарегистрированы.
ответьте пжл по посту 35, интересует строка 4 - Начислено страховых взносов страхователем за прошлые годы- нужно указать все что было начислено по БиР + пособие по уходу? в табл 1
Задолженность за страхователем на начало расчетного периода строка 1 = 0????
Ответили в посте 36.Цитата:
ответьте пжл по посту 35,
См. инструкцию:Цитата:
интересует строка 4 - Начислено страховых взносов страхователем за прошлые годы- нужно указать все что было начислено по БиР + пособие по уходу?
24. По строке 4 "Начислено страховых взносов страхователем за прошлые годы" отражается сумма страховых взносов, доначисленная за прошлые годы страхователем, начиная с 2011 года.
Вряд ли к вас есть данные для этой строки.
Да.Цитата:
Задолженность за страхователем на начало расчетного периода строка 1 = 0
Подскажите, пожалуйста. В прошлом году пред. бухгалтер сдавала отчет, где в табл.1 п.12-14. в 13 пункте писала 16000, а в 12 прочерк.
Как эту сумму в этом году вносить? Программа у меня сумирует 12стр+перечисленные взносы. Что неправильно?
нет никакой задолженности ни вашей ни вам в этом отчете в первой таблице. Т.о. ни п.1, ни 12,13,14 при отчете за первый квартал 2010г. не заполняется.
как нет, если в п 13 есть задолженность? Куда я ее дену то)
Раз 15 уже сказали, чтоЗадолженность за фондом тоже =0Цитата:
Задолженность за страхователем на начало расчетного периода строка 1 = 0
Таблица 3 "Расчет базы для начисления страховых взносов", данные графы 7 "Итого база для начисления страховых взносов", умноженная на 2,9% должна ли быть равна сумме начисленных страховых взносов, отраженных в таблице 1?
:o Мне очень стыдно, но никак не соображу :o
да не, это то я поняла. А куда деть то в бухучете эту сумму?
tigrywka, пойдете в ИФНс и попрсите вернуть ее на свой расчетный счет. По новым взносам на 01.01.2010 у вас нет ни задолженности, ни переплаты, это не ЕСН, это взнос. переплата у вас по ЕСН, его контролировала ИФНС, значит вам туда с письмом о возврате.
Оставить ее в покое до возмещения фондом расходов 2009. Вы подавали документы на возмещение?Цитата:
А куда деть то в бухучете эту сумму?
Почему по ЕСН, если у нее сумма в 13 стр.?Цитата:
переплата у вас по ЕСН
:o
Должна, они и сверяют гр.7 и гр.2 1 раздела.Цитата:
должна ли быть равна сумме начисленных страховых взносов, отраженных в таблице 1?
А фиХ его знает. Старый бухгалтер ушел, а в документах я не нашла. Тем более. что у нее висит этот долг по отчетности уже более года точно. О чем она думала. указывая в 13 графе 16тыр, а в 12 прочерк я не знаю. Но теперь вообще непонятно что делать.
1С 7.7 мне в отчете эту сумму выставляет, да еще и плюсует с перечислениями этого года. ща заплачу. хнык
Ребятушки, впервые сдаю отчетность, help. Если за март еще не переведен налог, то ставлю в п/п прочерк. А когда переведу. то уточненку чтоли сдавать? или обязательно сначала перевести ФСС, потом указать за март п/п апрелем?
Оно того не стоит. Я вообще не заполняла 12 строку в отчете за 1 кв. ибо никто точно сказать не мог надо ли там указывать превышение расходов 2009 или нет. Вписала ручками при инспекторе сальдо по стр. 9 (или 17)Цитата:
ща заплачу. хнык
спасибо за поддержку. Буду сдаваться в табл.2 заполненные графы 3, 8, 16 и 17
А подскажите, кто уже заполнял 4-ФСС....
На Титульном листе ФИО, подпись и место для штампа - это мы заполняем или это для сотрудников фонда?
13 - это задолженность за страхователем... когда ошибочно разносят в 1С 7.7 приход из фонда на р/с на субконто "Расходы из ФСС" вместо "Возмещение из ФСС"... когда ОСВ по счёту 69.1 ошибочно показывает кредитовое сальдо по субконто "Расходы из ФСС"...
westa77, это отметку о приеме ставят в этом месте в ФСС.
давайте поправим...
приведите здесь полностью ОСВ по счёту 69.1 за декабрь 2009... достаточно сальдо на конец с указанием Д или К
второй раз:
Отчёты - Оборотно-сальдовая ведомость по счёту - 69.1 - Первое субконто: Развернуть, Второе субконто - Не учитывать...
скопируйте сюда конечные сальды за декабрь
Взносы начисл/упл = К 16тыр
Расх.по страх = Д 16тыр
Итого = Д 16тыр- К 16тыр
2)годовой нас заставили все таблички привести, с прочерками тоже. В этом то только заполненные или все листы?
сделайте ручной операцией 31.12.2009:
Дт 69.1<Взносы начисл/упл><...> - Кт 69.1<Расх.по страх ><...> 16000
Что вы перепроводить собрались? Одну единственную проводку ручками вбить, перекинув сумму по аналитике 69.Цитата:
Не хочу все заново перепроводить за этот год
Зачем? 31.12. сделайте проводку по 69, на проводки, сделанные при закрытии месяца, она не повлияет ни разу.Цитата:
Регламентные док-ты и всю з/п.
Нигде не нашла, может кто подскажет? За несвоевременную уплату мы сами начислили и перечислили пени по НС и ПЗ. Это в 12 таблице указывается или нет?
Все. Хотя за все регионы и отделения, есно, не подпишусь.
Люди, кто подскажет, когда форму для фсс заполняешь на титульном листе (1с), сверху есть графа -код пфр- имеется ввиду код ифнс?.......тк. может вместить 4 знака
Где такое? У меня нет.Цитата:
код пфр