А мыло зачем? Вам прислать решение, у Вас его нет? :o
А мыло зачем? Вам прислать решение, у Вас его нет? :o
Я же писал, что лет 100 не менял свои цифры в декларациях... Нету у меня этого решения :(...
Забирайте
В самом-самом низу титульного листа, где стоят ***"... при отправке по почте указывается дата отправки почтового отправления с описью вложения":yes:
а вообще подключите себе электронку: рррраз и готово! )) и не надо в очередях стоять ни в налоговой ни на почте!:wow:
Подскажите, пожалуйста: зарплату за сентябрь выплатили в октябре и деньги в ПФ перечислили то же в октябре. В РСВ зарплату и налог за 3 квартал не отражать? Или отразить надо только зарплату, а налог показывать уже за год?
точно. Вы сдаете за 9 месяцев по факту уплаты. Все написано в Разделе 1.
Подскажите по отчетам, фирма на УСН и ЕНВД в середине 3-го квартала снялись с енвд, деятельности не ведется. Буду делать нулевки по УСН, а вот по ЕНВД нужно нулевки делать или уже нет?
То есть сумму зарплаты мне то же не отражать за 3 квартал?
ЧЕГО? Что-то я теряю нить разговора )) Можете описать все, что Вас интересует, внятно в одном посте? :D
Екатерина О - в Вашем случае должна получиться задолжность на сумму взносов, уплаченных в октябре за сентябрь.
Спасибо! И уточнение: сам факт выплаты этих денег уже в октябре не означает, что они должны отражаться в 4 квартале? Все-таки они отражаются в 3?
Вы их начисляете в 3-м. Отражаете эти суммы в 3-м. Налог на них платите в 4-м! В 4-м кв. отразите только налог на них
А меня вот мучает такой вопрос, нужно ли прикладывать к декларации по ЕНВД копии договра аренды торговой площади и копии платежек взносов?
Когда сдавала за 2 кв ничего не прикладывала, приняли, но у людей в очереди видела, что копии договоров и платежки включают в приложения.
Не нужно ничего прикладывать
Из оплачеваемого налога за 9 мес я могу вычесть часть суммы в ПФ?
Еще летом был в ПФ - сказали что нужно оплачивать еще новый соц или мед налог. Его можно вычесть из суммы за 9 мес?
ИП без работников на УСН 6%
Можете
Доброе время дня всем! прошу помочь самоучке. в 1 кв уплатил налог 20 000, во 2 - 40 000, в 3 квартале уплатил в ПФ сразу всю сумму 12003 (10392 - страх часть, 1039,2 - тфомс, 571,56 - ффомс), исчислил налог, получилось 35 000. хочу уменьшить налог на 12 003. можно? или на всю сумму сразу нельзя?:eek:
нельзяЦитата:
или на всю сумму сразу нельзя?
А индивидуальные сведения за 9 мес. не надо сдавать в ПФ, за 6мес сдавали?
В этом году не надо
Подскажите,пожалуйста:
1.в электронном виде РСВ-1 нужно обязательно записать в XML файл?
2.Я так понимаю,что программой от оренбуржского ПФР,и какого выпуска(обновлять старую?).Или есть что то другое.
3.И посылал ли ранее кто-нить по почте? Всё нормально прошло?
Заранее спасибо.
нормально, если нет ошибок.Цитата:
И посылал ли ранее кто-нить по почте? Всё нормально прошло?
О каких номерах пачек идет речь? :o У Вас что, РСВ-1 это пачка???
И вообще, нумерация пачек у всех ПФ разная. Только бывает она по персонифицированной отчетности, а не по РСВ-1
Я прекрасно понимаю, что РСВ-1 по большому счету не пачка...
Тем не менее с другой стороны она все равно пачка.....(да все у нас так...)
Ведь, к примеру, правила формирования имен файлов для ПФР в случае сдачи отчетности по Интернету четко требует наличие номера пачки в имени.
Так, к примеру, отчетность за полугодие у нас была:
PFR-700-Y-2010-ORG-087-ххх-хххххх-DCK-00007-DPT-000000-DCK-00000.XML - РСВ-1 (т.е. первичный, номер пачки - 7)
И
PFR-700-Y-2010-ORG-087-ххх-хххххх-DCK-00008-DPT-000000-DCK-00000.XML
PFR-700-Y-2010-ORG-087-ххх-хххххх-DCK-00009-DPT-000000-DCK-00000.XML
ПУ - первичный, номера пачек 8 и 9
И большинсво программ, формирующих эти файлы, по данной причине запрашивают номер формируемой пачки и для РСВ-1
Но неправильный номер пачки никак не может служить основанием отказа в приеме расчета и ошибкой не является. Хотя бы потому, что при сдаче РСВ-1 вообще нет обязанности предоставлять электронную форму, кроме тех организаций, у кого более 50 работников
Я всех тонкостей не знаю,потому и спрашиваю.Но из за неверного номера пачки(да,вероятно персонифицированного учёта) у меня отказались принимать отчётность в прошлый раз.
Программа и в РСВ-1 просит ставить номер пачки!Поставил 10003,не знаю,правильно ли?
Над, абсолютно с Вами согласен!
Но что делать, если номер пачки есть :-) Надож как-то нумеровать его.
А 1с, к примеру, вообще поддерживает сквозную нумерацию всех документов, сдаваемых в ПФР, обзывая это номерами пачек...
А по поводу того кто бязан предоставлять в электронном виде....
Видители, я - ИП. УСН и всего 4 работника. Так все равно подключился к электронной системе сдачи - и с тех пор не думаю то ли по почте сдавать, толи самому идти - время терять и на неправомерные требования инспекторов по сдаче доп. документов реагировать...
Не, считаю что те 3000 что я плачу в год вполне себя оправдывают - и нервов и мороки на порядок меньше...
Вот согласен, конечно, на 100%! А в жизни получается так: всё время прикладывал копии к декларации (по почте отправляю), и жил спокойно. Пару кварталов потом не стал, поверив многоуважаемым людям. Получил письмо заказное вскоре... Пришлось очередь на почте отстоять, чтобы получить - неприятность №1. В письме наложка писала "бла-бла-бла, подтвердите правильность применения Вами К2, и прочая, и прочая..." Пришлось переться в ИФНС - неприятность №2...
Санкт-Петербург. Адмиралтейский р-н.
1. ФСС - прием ведут ВСЕ специалисты, во ВСЕХ кабинетах.
Прихожу, очередь человек 10 в один кабинет стоит, в остальных ни души. Хорошая новость: берут все!!!!
2. ПФ - только на бумажных носителях не принимают(((( обязательно электронный носитель. Если нет - в коридоре компьютер, набирайте. Дискету дают. Но, для адекватного ввода информации нужны данные за 1-2 квартал. Пыталась поговорить с начальницей отдела перс. учета на предмет неправомерности ее приказа "не принимать на бумаге" - в ответ много слов услышала, о том как им тяжело живется и ни одного по теме. Сдала без электронного носителя только благодаря душевной доброте принимавшего инспектора.
Подскажите по отчетам, фирма на УСН и ЕНВД в середине 3-го квартала снялись с енвд, деятельности не ведется. Буду делать нулевки по УСН, а вот по ЕНВД нужно нулевки делать или уже нет?
За 3-й квартал надо, естественно. И всё...
Здравствуйте, Уважаемые Клерки!
Простите "чайника", но вот первый раз заполняю декларацию по ЕНВД.... разобрался уже со многим, но вот с КБК вопрос: где искать этого зверя?!! :wow:
Заранее прошу прощения, если вопрос не в тему... Мне достаточно ссылку дать, а дальше я сам разберусь. Спасибо, что прочли.
Через месяц после открытия ООО не сдали ССЧ. Сегодня пришел клиент, зарегистрировались в конце августа, деятельность не вели. Спали. Проснулись, но поздно. Какие мои действия, что бы вы посоветовали
1) забыть о ней,
2) сдать на 01.10.2010,
3) послать правильную на 01.09.2010 по почте.
Я бы забыла. Тогда налоговая тоже может забыть.
А сумма штрафа не изменится, даже если налоговая вспомнит о форме сама
спасибо. Забыла...Они и об открытии счета забыли сообщить...это дороже.
Просто скорее всего прошло больше двух месяцев. И кончился срок давности :)