Согласно Постановлению Правления ПФ РФ № 192п уплата может оказаться больше начисления. При этом – не промазать с итогом в смысле годового коэффициента уплаты …(а в 2011 – и с нарастающим итогом по кварталам).
Вид для печати
Что за годовой коэффициент?
У меня проблемка с ПФР на конец года вышла, что делать, ума не приложу! Я как сознательный бухгалтер по письменному просьбе нашего ПФР, "заплатите взносы за декабрь в декабре, а то наши пенсионеры останутся на новый год без пенсий", заплатила с учетом того, что все работники согласно табеля отработают, но не тут было, 29 декабря-бац больничный лист -у сотрудника заболел ребенок, получается именно по нему я переплатила взносы, как теперь ставить уплату их в СЗВ? Получается, я формирую СЗВ-6, указываю период работы за 2 полугодие с 01.07.2010 по 28.12.2010, а второй строкой в стаже добавляю с 29.12.10 по 31.12.2010 ВРНЕТРУД и программа сформирует СЗВ-6-1? А как же переплата по нему, я обязана поставить все, что уплатила за него?
И еще, получается по каждому уплата идет задолженность за июнь, перечисленная в июле+уплата за все 2 полугодие включая декабрь, коэфф. по любому у всех не будет=1, а у "болеющего" сотр. вообще переплата.
Насколько понимаю, уплата в РСВ-1=уплате АДВ-6-2, так что переплату никуда не выкинешь и придется заполнять АДВ-11?
Может, че-то я не понимэ или понимэ?:confuse:
[QUOTE=Лёнка;53096161]программа подготовки сведений для ПФР версия 21.8 (она местная,Волгоградская,
на Алтае рекомендуют Оренбургскую
http://www.pfrf.ru/ot_orenb/. Бесплатная. но есть и платные, налогоплательщик ЮЛ (ЭОН), налогоплательщик 2010 и др.
Мы приморские, у нас из западных программ прижилась, судя по диалогам с бух-ми и ПФР-ом более или менее оренбургская ( но это не реклама-это реальность), она включает КЛАДР по всей России, но и много чего-другого.
Но у меня вопрос остается открытым по сотруднику с б/л на конец года, переплату по нему конкретно я и указываю или разбрасываю на всех по пропорции, по тому письму из ПФР, по которому заплатила авансом за декабрь, срок поставили отчета 20 января как раз с НДС-ом, а новых РСВ на это число, думаю, наверняка,не успеют сделать.:(
я бы такЦитата:
разбрасываю на всех по пропорции,
АДВ-11 продолжает своё существование только по расчётам за время до 01.01.2010 (для погашения долгов, возвратов).
АДВ-6-2 отражает итоги по индивидуальным сведениям, в которых не может быть переплаты (итоговый коэф. уплаты не более 1), но может быть доплата за предшествующее полугодие (с 2011 г. - 4 периода).
РСВ-1 воспринимаю как документ, отражающий в т.ч. состояние расчётов фирмы с ПФ (как с контрагентом), т.е. в нём может быть переплата и сверх "наполнения ИС на все 100%, но не более". В ином случае, напр., на каждый рубль переплат потребуется акт сверки расчётов-платежей, заявление на возврат или - если соизволят разрешить - зачёт в последующих периодах.
вот мне непонятно, если была уплачено больше, чем начислено, то так и писать по всем работникам-начислено 100, уплачено 110? Или это где-то в другом месте показывать?Цитата:
АДВ-6-2 отражает итоги по индивидуальным сведениям, в которых не может быть переплаты (итоговый коэф. уплаты не более 1), но может быть доплата за предшествующее полугодие (с 2011 г. - 4 периода).
Конечно, не понимэ.
Вы переплатили взносы не по сотруднику, а по страхователю. По сотруднику, сколько Вы поставите взносов, столько ему на счёт и пойдёт (при условии, если уплатили достаточную сумму). И превышение положенной суммы по сотруднику недопустимо. Так что не надо никуда разбрасывать эту переплату - её достаточно отразить в РСВ-1 и далее зачесть в счёт уплаты за какой-либо будущий период.
И не стоит пудрить себе мозги всякими коэффициентами. Нет такого понятия в документах.
А вот, что не понятно,когда ведешь аналитику по сотрудникам по начисленным и уплаченным взносам,например во встроенной программе 1С з/пл версия 7,7, оплату распределяешь по всем сотрудникам, когда все нормально-все по нулям на конец периода,причем у каждого.
В карточку сотрудника по ПФР также падают суммы начисленных и перечисленных, а если переплата, то бухгалтеры кидают ее на определенного сотрудника (ФИО) или безымянного?Если кидаем на определенного ,то и в карточке переплата образуется,вопрос-персон. сведения в 1с версия 7,7 формируются на основе индивид. лицевых счетов или программа сама отсекает переплату на каждого и формирует всем коэфф.=1:hmm:
Аналитику по каждому сотруднику вести придётся, ибо по ней только и можно контролировать отсутствие превышений. На определённого сотрудника кидать переплату не надо точно, иначе этот сотрудник попадёт в персучёт (возможна подача сведений только с уплатой - например, погашение задолженности по взносам на уволенного сотрудника). Но как что сделано в продуктах 1С, я не знаю. Можете попробовать сами поэкспериментировать - лишь бы помнить, какие изменения куда вводятся.
Коллеги, сорри, что туплю. Можно еще раз для понимания?
Если у меня есть переплата по страховым взносам, то в РСВ она и будет переплатой на конец периода. а в персонифицированных данных по сотрудникам ее разбивать не надо? четко указывать начисленное-уплаченное? А переплата попадет только в СЗВ-какуютотам?
запуталась. если ИП на УСН и без сотрудников, платит фиксированные взносы в ПФ, то в РСВ-2 их и ставить как начисленные и естественно уплаченные. так выходит?
не, я как раз не про РСВ, а именно про ИС. Так и будет там сумма больше фигурировать (т.е. больше-то она за 2 полугодие, а по году как раз начислено=уплачено).Цитата:
В РСВ-1.
Виктор,у меня мною расхваленная программа выдаёт пустую АДВ-6-2...это глюк программы (я всё же её обновила) или может от того,что я загружаю в программу данные из предыдущего файла (СЗВ-6-1),корректирую период,потом формирую новый выход...(если я понятно выразилась)
Подскажите пжл, у нас всего пару человечков и никакой деятельности почти нет (2010 доработываем на ОСНО) отчет в ПФР (квартальную и полугодовую) и в налоговую (2 НДФЛ) обязательно предоставлять файлы на эл.носителе или остаточно только на бумажном сдать и все )))
Спасибо
необязательно.но ПФ наглеет- требует со всех в виде файлов+бумага, а налоговая спокойно принимает на бумаге.
..спасибо..а то вся уже измучалась....)))
Друзья, подскажите, пожалуйста, что-то я нигде не найду - какой номер пачки ставить в ИС? За 1 п/г требовали 15001, а за 2п/г - 16001? Или это вообще не принципиально?
Подскажите пожалуйста, у меня есть выплата по договору дарения денег. По 212-ФЗ она не признается объектом обложения страховыми взносами (п.3 Ст.7).
Должна ли я эту сумму отражать в отчете ФСС в таблице 3, там в графе 3 мы указываем помесячно сумму выплат в соответствии с 212-ФЗ?
Я решила, что т.к. не является объектом обложения, не является выплатой за выполненные труд.обязанности, то и отражаться не должна. Ну как к примеру выплаты по аренде авто.
У меня с 2009-го по пенс. платежам тянется переплата 1 руб :D. В 2010-м поменяли КБК. Сейчас опять. И, я так понимаю, мне этот несчастный рубль надо будет в этм году просто списать. Правильно? Если - да, то на "куда" списать, пожалуйста, подскажите.
голова кругом от такой отчетности. в 1С сформировала, в СЗВ-6 смотрю начислено/уплачено по работникам. у тех, кто уволился пару месяцев назад суммы уплачено меньше начисленных. это как может быть? по одному работнику уплачено больше, чем начислено. при этом общие суммы начисленно/уплачено вроде верные..куда смотреть, где искать ошибку то?
Такое было у меня. Как мне объяснили в ПФР номера должны быть по порядку.Нельзя ставить номер который уже был. Например был 5 и если сейчас будет 5, то он как бы дублирует и их программа не принимает.можно поставить от 6 и выше 7,80,200.. Совет - позвонить и спросить под каким номером была сдана последняя пачка.На РСВ-1 это не влияет!
Здравствуйте! Делаю СЗВ-6,(в программе Документы ПУ5) ставлю коэфф.уплаты,проверяю по программе Check и вот что она мне выдает:
Проверка 1-го документа СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ...
№2 [ФИО]:
!!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Уплачено 2529.72 больше, чем Начислено 2272.73. Погашение задолженности за предыдущий период?
№2 [ФИО]:
!!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаНакопительную>. Уплачено 1850.68 больше, чем Начислено 1704.55. Погашение задолженности за предыдущий период?
Успех!
Предупреждений 5
Возможна ли такая сдача отчета или заставят переделывать?
В 1С 7.7 ЗиК имеется:) там же краткая пояснялка...
Что значит если соизволят?
В РСВ-1 за 1 квартал 2011 года будет в первом разделе остаток на начало года, соответственно уменьшающий задолженность страхователя...
Это же не ИФНС...да и там платишь в основном по остатку в ЛС...
Или я тоже уже "не понимэ":ill:
Вас же не заставляли зачитывать, если была переплата по АДВ-11 по 2009 год?
Я вот сижу репу чешу, как быть с 250 рублями переплаты за 2009 год :lupa: кто-то успел вернуть? Куда бежать?
Вариант 1: ставить свою сквозную нумерацию с начала года (адын уже было;))
Вариант 2: не заморачиваться, лепить Адын.
Т.к. пока вы дозвонились, сделали, выгрузили, распечатали, прибежали, им уже два десятка отчетов свалилось по электронке, и они их перенумеровали по своей сквозной нумерации для архива (у кого приняли) и ваш нумер 16-нуль-нуль-адын тоже уже был :)
Делала так сдавая и на бумаге лично (при мне правят и свой ставят), и по почте, и по электронке. Проблем не было.
ИМХО.
У меня тоже такое было, и была реальная уплата за 7 месяцев в течение 6ти (июнь-декабрь). Придет протокол - отпишусь:glasses:
У меня тоже такое было, и была реальная уплата за 7 месяцев в течение 6ти (июнь-декабрь). Придет протокол - отпишусь:glasses:[/QUOTE]
А что писать будете?
При заполнении указывать сотрудников, которые были в 2010 г. в отпуске за свой счёт (без начислений) ?
подскажите,пожалуйста, взносы за декабрь, которые оплачиваются в январе (ПФР, ФСС, НФДЛ) за работников, оплачиваются по старым реквизитам 2010 года или появились новые реквизиты ? ни где не могу найти инфу.
За второе полугодие надо сдавать РСВ-1 вместе с ИС. А насколько это вместе??? Я отправляю отчеты по ТКС, если сначала уйдет РСВ, ее не примут? Или будут ждать пока ИС поступят?
Я думаю, одной датой! Полдня подождут, или позвонят или назавтра забракуют....
Другие мнения?