если, то требованияЦитата:
авто в деятельности ИП не участвовала
не обоснованыЦитата:
включить сумму с продажи газели в доход УСН и отразить эту сумму в декларации УСН
Вид для печати
если, то требованияЦитата:
авто в деятельности ИП не участвовала
не обоснованыЦитата:
включить сумму с продажи газели в доход УСН и отразить эту сумму в декларации УСН
Andyko, спасибо за ответ, только я не знаю что теперь делать, мне присылают уведомления и сообщения с требованием предоставления пояснений, я уже в налоговую приходила , пояснения давала, что это личный автомобиль, а они настаивают на своем--цитирую требование в сообщении" внести в теч 5 тии рабочих дней соответствующие исправления в налоговую декларацию(расчет): по усн за год 2011 , в связи с разногласиями выявленными в ходе камеральной налоговой проверки" как мне дальше быть?что посоветуете?
qz28, да пусть цитируют. Вот когда попытаются доначислить налог, тогда уже надо будет оспаривать. Сначала на уровне руководства налоговой, потом может быть в суде
Прошу прокомментировать. ОС вводилось в январе 2009 года (срок послезного использования 120 мес.). Предыдущий бухгалтер не вводил в состав расходов (УСН доходы-расходы). Мои действия сейча при продаже юрлицу ОС?
1. делаю документы (счет, договор, ОС-1, акт-передачи)
2. налоговую базу не пересчитываю
3. начисляю 10% от реализации ОС
это все?
Добрый день! Я начинающий бухгалтер, подскажите пожалуйста, как быть. В июле 2010 г. ООО (УСН доходы-расходы) купило автомобиль. с 01.08.10 начисляли амортизацию, в октябре 2010 а/м попал в ДТП и восстановлению не подлежит, с ОС его не списывали, а в июле 2011 г а/м продали, как в таком случае начислять амортизацию?
Вы про бухучет? Или про налоговый учет?
Добрый день! фирма на УСН(6%)+ЕНВД(грузоперевозки) хотели бы продать транспорт физ лицу, подскажите какие налоги мне нужно заплатить? думаю что 6% от реализации, а за физ лицо никаких не нужно?
а если расчитается векселями?
"если чужими - все точно так же"
физ лицо за ОС расчитается векселями сбербанка,что вы имени ввиду?
это как раз и имели
извините вопрос наверно немного не потеме, если можете подскажите можно ли юр.лицу на ЕНВД(грузоперевозки) оказать услуги физ.лицу? какие налоги за этим выплывут? ну у фирмы я думаю ЕНВД, а у физика?
доставить груз для физ.лица (имеется ввиду)
какое вам дело до его налогов?
ну жалко людей, может не захотят вовсе.
из жалости можете сделать скидку
ну ехать далеко, сумма большая, я прям боюсь, а нам не придется какой нибудь ЕСН за них платить к примеру? очень давно не работала с физиками.
NATALIA76, налоги у физиков возникают в результате появления у этих физиков доходов.
В каком месте вы тут доходы физиков увидели?
NATALIA76, да Вы что? :wow:
Вы правда считаете, что если, например, Вы сдаете что-то в химчистку, то они за Вас платят какой-нить ЕСН? Которого, кстати, и нет уже
СПАСИБО огромное за ответы!:klass:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. В ноябре 2011 года с фирмой (УСН, на 6%) заказчик рассчитался денежными средствами и частично ОС (квартирой). Является ли стоимость квартиры базой по УСН за 2011г.? Далее, в феврале квартира вновь продана, деньги получены. Снова облагается 6% в 2012г. по полной стоимости??????
является и снова облагается
По рыночной стоимости
Добрый вечер!!.. подскажите... ИП 15% (опт.торговля) купил груз.автомобиль, который будет использовать для грузоперевозок (новый вид деят-ти). для грузоперевозок ИП берет патент чтоб не заморачиваться с расходами. при продаже в допустим в этом году - по какой ставке должен будет заплатить? как ИП на УСН или ....?????
ООО на УСН (15%), продали имущество в 2012 г. (приобретено приблизительно 2000 г.).
Включали ли в расходы покупку, начисляли ли амортизацию сказать не могу, потому ООО куплено недавно, бух-я не передавалась никакая, фирма была заюрошена и не работала с 2010 г.
Налоговая мне утверждает об уплате НДС и налога на прибыль с этого имущества....как и почему?
Может, приобретено до перехода на УСН, и в момент перехода НДС не восстанавливали?
не стоит
БухХочуЗнать, если свыше трех лет прошло с момента перехода на УСН, то это уже неважно
да
Добрый день, уважаемые модераторы и клерки!
Помогите пожалуйста разобраться!
ОАО на УСН (15%) с 2009г. ОС приобретались в период с 2002 по 2007гг. При переходе на УСН НДС по ОС не восстанавливали. В составе ОС есть здания (приобретались в 2007г.), амортизация свыше 15 лет.
С 2010 года амортизацию в расходы не брали в связи с тем, что производство "заморозили" и доход от него не получали. Земельный участок под зданиями был в аренде, в 2012г. землю выкупили.
Сейчас хотят продать весь комплекс (мясокомбинат) полностью, покупатель- юр.лицо
Вопросов сразу несколько:
1. Придется ли восстанавливать НДС даже если прошло 3 года?
2. Можно ли включить в расходы остаточную сумму ОС?
3. Есть полностью самортизированные ОС, как можно оформить их продажу (покупатель забирает все)?
2. нет, если речь про НУ
3. как обычно
Подскажите пожалуйста. Ситуация слудующая: ООО на УСН (Д-Р) в 2010 приобретает задание 1992 г постройки. В расходы естественно включает.
сейчас хотет продать это здание, 3 года прошло. Но как правильно определиться со сроком полезного использования. Здание по классифиткатору можно отнести к 10 группе , со сроком ипользования 30 лет, на момент приобретения прошло уже 18 лет. Остаток 12 лет. Значит ли это что можно продавать как ОО со сроком до 15 лет, т.е. по истечении 3 лет, без перерасчета налога. Или срок полезного использования так и остается 30лет? и зание можно продавать только через 10 лет?
Добрый день! Организация ООО на УСН доходы минус расходы купила в 2008 г. коммерческую недвижимость для сдачи в аренду. В 2014 г. ООО планирует ее продать. В 2008 г. недвижимость была занижена продавцом и балансовая стоимость объекта составляет 3 000 000 рублей. Продажная стоимость сейчас составит 15 000 000 руб официальная реализация. Есть ли какие то способы снизить налог УСН 15 % . может по сроку владения имуществом или еще что либо?
Нет. Даже если бы балансовая стоимость здания была 15 млн, Вы все равно не могли бы уменьшить налог. Потому что не на что.
Более того, поскольку Вы продаете здание менее чем через 10 лет после покупки, Вы должны задним числом вынуть его из расходов 2008 года и пересчитать налог с учетом амортизации за 2008-2013 год. п.3 ст.346,16 НК