ДаЦитата:
а мы со всей суммы (стоимости товара)
Вид для печати
ДаЦитата:
а мы со всей суммы (стоимости товара)
ух ты. странно. это получается, что с суммы возн налог платится дважды
и без вариантов?
без
т.е в этом случае наша налогооблагаемая база- это не то что упало на наш расч.счет, а то что в отчете?
ваша база - это погашенная покупателями стоимость товара
мда
А в чем проблема-то? Почему Вас именно эти расходы так волнуют? А другие неучитываемые Вами расходы не волнуют? :o
ну всегда интересно найти возможность заплатить меньше налогов:) грех было бы не поинтересоваться:)
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, начинающему.
По договору сайт купонов продает купон на мой товар. Стоимость купона в итоге является уже всей суммой уплачиваемой покупателем за товар. Т.е. агент получает всю стоимость с покупателя. А мне впоследствии выплачивает сумму за вычетом своих комиссионных. Например, продал купонов на 1000р мне должен выплатить 700. Причем сначала 90% от этой суммы, потом через некоторое время 10%. У меня УСН 6%. С какой суммы я должен буду уплачивать налог? Как мне отражать в КУДИР?
1000
5000 сначала, потом остальные 5000.
ИП УСН 6%
в 2011г. была деятельность, по договору комиссии и прочая.
Налоги платил 6% от всей прибыли которая не по договору комиссии + 6% от вознаграждения по договору комиссии.
ВОПРОС.
Как мне сейчас заполнять КУДиР?
т.е. я указываю все поступления от прочей деятельности, это понятно.
а вот то что мне поступало от клиентов (по деятельности по договору комиссии) мне указывать в КУДиР, если я все эти поступления в полном объеме переводил комитенту?
Или мне указывать только вознагрождения от комитента, которые поступали на расчетный счет?
Да.Цитата:
мне указывать только вознагрождения от комитента
Спасибо.
Еще вопрос автоматом образовался.
Какие суммы указывать в декларации? В пунктах:
210. "Сумма полученных доходов за налоговый период"
240. "Налоговая база для исчисления налога за налоговый период"
в 210 указывать поступления от прочей деятельности + вознагрождения по договору комиссии, или вообще все поступления?
ну и по 240 тот-же вопрос.
Дайте ответ пожалуйста на предыдущий пост.
Чтот ни как сам не могу разобраться какие суммы указывать в дикларации :redface:
Да.Цитата:
в 210 указывать поступления от прочей деятельности + вознагрождения по договору комиссии
Ну в декларации же написано: для стр. 001 = "1": равно стр. 210.Цитата:
ну и по 240 тот-же вопрос.
Все прочитал, не совсем разобрался. Подскажите пожалуйста.
Интернет-магазин. УСН 6%. Продажа по договору комиссии (покупаем для покупателя нужный товар за его счет, а разница между стоимостью на сайте и ценой собственника товара является нашим комиссионным вознаграждением. Договора с покупателями заключаются на условиях Оферты - заплатил, значит согласен и подписал)
100% стоимости поступает на счет к нам. Далее деньги отправляются собственнику и собственник отправляет товар на прямую покупателю (Дропшипинг).
Правильно ли я понимаю что мне необходимо платить 6% с с разницы стоимостей, а не со 100% стоимости указанной на нашем сайте?
а каким образом вы отчитываетесь перед комитентом?
статья 999 гк
У меня такой вопрос. Организатор совместных покупок на специализированном сайте хочет вести ИП на УСН 6% по агентскому договору. Есть ли практика, разъяснения? Меня просят оказать бухгалтерские услуги. Заранее благодарю)
Разъяснения по какому вопросу? Что именно Вам непонятно?
Меня волнует, какие документы требует налоговая на бумажных носителях. Много участников, по договору публичной оферты. Есть мнения, что с каждым участником должен быть подписан Отчет Агента на бумажном носителе. Вот это проблема, понимаете. Можно ли так составить договор, что Отчет Агента будет считаться подписанным, если участник-принципал получил свой заказ, не предъявил претензии?
Отчет агента при агентском договора обязателен. И это не мнение, а требование Гражданского кодекса