Что это?Цитата:
нет приходного ордера на товар
Вы в какой программе работаете и каким образом отражаете поступление, формирующее проводки 41 60?Цитата:
Что делать?
Вид для печати
Что это?Цитата:
нет приходного ордера на товар
Вы в какой программе работаете и каким образом отражаете поступление, формирующее проводки 41 60?Цитата:
Что делать?
Уважаемые, подскажите, при импорте из КЗ в РФ -казахский производитель может снизить стоимость по контракту на ставку НДС 12%, отгрузив по 0% ставке, далее получив от РФ соответствующие доки в том числе уплату НдС в Бюджет РФ, казахская сторона ведь освобождается от уплаты ндс при экспорте.
Да.
подскажите, пжл. ситуация следующая.
Импорт товара из Казахстана.
в одном с/ф указан товар с НДС 0% и услуги по доставке 12%.
НДС - 18% мы должны заплатить с общей суммы?
Заранее спасибо за ответ
Доставка "сидит" в договорной цене в контракте с поставщиком? С выделением цена?Цитата:
в одном с/ф указан товар с НДС 0% и услуги по доставке 12%.
Посмотрела, доставка вообще не указана в договоре.
1) заполняю заявление и декларацию, оплачиваю НДС 18% и подаем заявление за возмещение НДС
2) Возможно, поставщик будет увеличивать стоимость товара на сумму доставки. Тогда алгоритм такой же как в 1 случае
3) Или будем менять договор с внесением суммы доставки. что делать в этом случае?
Но в с/ф от него эта "внутребелорусская" доставка выделена?Цитата:
доставка вообще не указана в договоре.
да, в счет-фактуре сейчас стоит отдельной строкой, сумма + НДС 12%
Стоимость как налоговая база определяется как цена сделки, подлежащая уплате поставщику согласно условиям договора. По договору цена та же, что и в сф, только доставка не выдернута?
да, стоимость такая же по договору, что и по счет-фактуре.
Тогда всю сумму.
подскажите пож. какие документы нужны для ввоза макулатуры из Казахстана в Россию и нужно ли что-либо полачивать за ввоз. Спасибо.
Здравствуйте!
Прошу консультировать по одному вопросу: Наша компания ТОО резидент Казахстана импортировал товар из вне территории стран ТС и оплатил в казахстанской таможни пошлина и НДС в размере 12%. Потом мы этот товар вывозили из Казахстана и продали в РФ. Покупатель в РФ оплатил 18% НДС в России и отправил нам с отметкой российской налоговой что покупатель НДС оплатил в России. У меня вопрос в следующем: мы можем подавать в налоговую Казахстана и возместить уплаченный нами НДС 12%?
Добрый день!
подскажите, я правильно понимаю алгоритм действий:
1) с/ф и накладные по ввозу товара из Казахстана пришли с НДС 0%. условно на 100.000 рублей. начисляю и уплачиваю НДС 18% в размере 18.000 рублей. Заношу эти с/ф в книгу покупок без НДС.
Заношу на оснвоании заявления с отметкой Налогового органа НДС 18.000 к вычету.
2) в книге продаж этот НДС будет в с/ф на продажу 3-й организации.???
все ли так? заранее спасибо за ответ
спасибо!
"Какой ЭТОТ?" - товары, купленные в Казахстане, приобретались для перепродажи. соответственно на товар был начислен НДС 18%
Добрый день, коллеги!
Наш "партнер" из Казахстана после отгрузки исчез (телефон и e-mail не доступны). Я знаю, что вроде есть возможность разыскать через наши нал. органы, платил ли контрагент на территории Казахстана НДС. Помогите, пожалуйста, составить запрос В ИФНС - форма (свободная или закрепленная, сведения, которые нужно в заявлении указать и т.д.). Спасибо
да какая разница, платил он в КР НДС или нет, вам и налоговикам РФ это не интересно.
Спасибо Тоня!
Про поиск по реквизитам знаю, но хотелось проверить последнюю надежду.
Добрый день, а можете подсказать нормативную базу по импорту из Казахстана.
Перечень законов с которыми нужно ознакомиться бухгалтеру для правильного учета и оформления подобной сделки, уплаты пошлин и т.д.
Налоговй кодекс в части НДС, декларации и что еще (по вопросу госпошлин, тамож. сборов и т.п.)
Доброго времени суток!
Ситуация- импорт из Казахстана, у нас УСН 15%, Поставщик ввез товар из Малазии, в Казахстане уплатил все свои налоги, нам выставляет НДС 0%.
Мы платим НДС при ввозе?
Да, если товар облагается НДС в РФ.
Добрый день.
Первый раз импорт из Казахстана. Подскажите, пожалуйста.
Правильно ли понимаю, если у меня транспортные расходы выделены отдельной строкой, то НДС я плачу только со стоимости товаров?
Т.е. у меня в счет-фактуре поставщика из Казахстана указано : товар - всего с НДС 200 000руб, транспортные расходы 50 000руб. Всего 250 000,00. Я плачу поставщику 250 000,00 . НДС в нашу налоговую - 200 000*20%=40 000руб. ?