а КБК всё те же по НДФЛ и фондам остались, как в 2012 году?
а КБК всё те же по НДФЛ и фондам остались, как в 2012 году?
с наступившим!
а что значит в заглавном посте в части про ИП на УСН без работников - " возможна новая декларация"? когда возможна? на основании чего? в чем отличия? что будет если сдать по старой форме сейчас?
babas43, потому что старая не во всем соответствует. Но пока не принята новая, старая действует, и ее можно сдавать.
А можно налоговую декларацию уже 9 января сдать?
Посетитель форума К, можно
Скажите, а Субъекты малого предпринимательства, которые могут сдавать бухотчетность по упрощенным формам, должны так же сдавать формы 3,4... и пояснения к ББ? Или просто упрощенную ф. 1 и ф. 2?
Это прекрасная новость. Спасибо, Зета, Вложение 50465
добрый день, ситуация следующая:
организация на УСН доходы - расходы
по итогам 4 квартала 2011 года был убыток, так что образовалась переплата по налогу УСН, скажем, в 10 тыс руб
по итогам 2012 года нужно заплатить налог 50 тыс руб
я так понимаю, платим 40 тыс (за вычетом переплаты), а как отразить это в налоговой декларации? и в КУДИР?
А про патент ничего нет. Подскажите какие-нибудь отчеты нужны при патенте на сдачу недвижимости?
День добрый!
Выше написано, что возможно появится новая декларация по единому налогу УСН.
А если есть желание сдать её 10-15 числа, могу ли сделать по старой форме? Примут ли такую?
При отсутствии работников кроме сведений о среднесписочной ничего не надо
Никак не отражать. Налоговая и так знает, что и когда Вы платили и переплата должна висеть в лицевом счету налогоплательщика. Вот распечатку в налоговой и надо взять и убедиться, что переплата действительно на месте.
Принять обязаны. И не факт, что новая будет.
а можно уточнить для ооо на усн с обособками среднесписочную сдавать в головную?
Простите, пожалуйста, за глупый вопрос (привычка - лучше перебдить чем недобдить): за 2012 года упрощенцы не сдают бухгалтерскую отчетность? Только начиная с 2013 года, т.е. через год?
Подскажите ,пжл,у меня Швейная фабрика на УСН+ЕНВД(магазин при фабрике) ,нужно сдавать Бух.отчетность? и как это сделать: в целом по предприятию?
Не нужно.
Катринбух, бух отчетсность сдавать надо, составить баланс в целом по организации, с учетом деятельности по УСН и ЕНВД.
Я ее только что взялась вести:( там не велся ни какой учет:(( ,получается мне счас надо все восстановить за 2012г:(( причем сразу с раздельным учетом:wow::wow:
чет мне аж плохо стало от превкушения объема работы:o:o:o
В декларации УСН доходы6% стр.260-280-50<0, стр70=2750. Строку 60 не заполняем вообще? не понимаю смысл строки 70"Сумма налога к уменьшению за налоговый период. "Ведь я налог уменьшаю на величину взносов в ПФ и ОМС за год, у меня получается налог за 4 кв. -0, а 2750 рублей -это как бы переплата мной 6% налога за год с учетом взносов.Учитывается ли эта сумма в следующем году?
Катринбух, а каким товаром торгует магазин при фабрике? Не произведенным ли на этой фабрике?
тай, строка 070 и есть сумма переплаты по налогу, смысл её в том, что бы стронировать начисления налога, которые были указаны выше, в строке 050
Торгует своим товаром, но есть что-то покупное(кажется постельное). Есть какие-то нюансы?
Конечно есть. Продажа собственно произведенной продукцией под ЕНВД не попадает
Сторно - это цифра с минусом. Начислили за 9 месяцев 1000 налога, за год оказывается налог 900 рублей. Так вот 100 рублей надо сторнировать, чтобы сумма налога за год получилась 900 рублей
Налоговая ведь строки из декларации вносит в базу. Вот она внесет за 9 месяцев 1000 рублей, на основании чего потом уменьшит сумм? На основании строки 070
Учесть переплату по налогу можно в следующие налоговые периоды. Только надо убедиться, что переплата есть. Возьмите потом выписку из лицевого счета налогоплательщика, чтобы убедиться, что суммы переплаты по Вашим данным и данным налоговой совпадают
упс,а у них ЕНВД вовсю сдавалось:((( как теперь быть? что можно сделать?
Исправлять. Пока проверка не пришла. Если есть чужой товар, то надо вести раздельный учет. И быстро думать, нужен ли ЕНВД с 2013 года, поскольку если не нужен, надо сниматься с учета до 15 января
Над.К., ЕНВД не возникает даже в рознице? у них нет ККМ:( если счас верну на УСН,то надо ККМ ведь?
огромное вам спасибо за разъяснение!
Сторно - это цифра с минусом. Начислили за 9 месяцев 1000 налога, за год оказывается налог 900 рублей. Так вот 100 рублей надо сторнировать, чтобы сумма налога за год получилась 900 рублей
Налоговая ведь строки из декларации вносит в базу. Вот она внесет за 9 месяцев 1000 рублей, на основании чего потом уменьшит сумм? На основании строки 070
Учесть переплату по налогу можно в следующие налоговые периоды. Только надо убедиться, что переплата есть. Возьмите потом выписку из лицевого счета налогоплательщика, чтобы убедиться, что суммы переплаты по Вашим данным и данным налоговой совпадают[/QUOTE]
Продажа в розницу товаров собственного производства под ЕНВД не попадает и не попадала никогда
А как тогда можно торговать своей гот.продукцией? там выделено помещение под магазин(комната на территории фабрики).ККМ?
Над.К., скажи что почитать по этому поводу можно? чтоб разобраться внимательно
не так сказала:))) точнее :надо ККМ?
где почитать подробнее....?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, следующая ситуация: ООО на УСН (доходы на 6%), зарегистрировано в 2012 г., деятельности не было,соответственно и доходов. В штате два работника, один из которых и учредитель. Заработная плата не начислялась и не выплачивалась (не было доходов). Нужно ли сдавать пустую книгу доходов и расходов в налоговую инспекцию? и насчет декларации, правильно ли я понимаю, что сдаю нулевую декларацию в налоговую? А в ФСС сдаю пустую форму 4 ФСС РФ??? И в ПФР тоже пустую форму сдаю?
koza1988, книга не сдается, она подписывается. Пустую можно не заверять. А с 2013 года вообще обязанности подписывать книги не будет
4 ФСС и РСВ-1 сдавать обязаны даже пустые
Над.К.,спасибо!
Нада.К - огромнейшее Вам спасибо. Ваши ответы мне очень помогают!!! Т.е. пустую книгу не несу в налоговую???только декларацию сдаю.