ZloiBuhgalter, я имею в виде, что не видела первоисточника.... Хотя видела в полуразобранном виде...
Вид для печати
ZloiBuhgalter, я имею в виде, что не видела первоисточника.... Хотя видела в полуразобранном виде...
Конечно! :) Вы теперь с девчонками! :pЦитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
И не стыдно?
Сократ незнание не возвеличивал... А знанием не гордился. :yes:
Давайте уж обмениваться информацией, а не эмоциями? :D
Аня Русская,Гнать в шею таких надо !!! И без вариантов !!!Цитата:
есть такие... Которые считаю, что знаю все и больше других... Забывают, понимаешь, правило: Я знаю, что ничего не знаю...(с)...
Постоновщик должен искать компромисс, а не лабать код по всем "хотелкам"
ZloiBuhgalter, вы своими сообщениями только мешаете обсуждению. Не нравится программа - не обсуждайте! Честное слово, надоело через каждый пост натыкаться на ваш недовольный ответ. Не мешайте пожалуйста!
Аня Русская, да, демка есть, она и у тебя должна быть на установочном диске в коробке. И на ИТС тоже есть. Я бы могла помочь тебе советами, но ты не дала информации. Где ты хочешь подменять курсы, что именно ты хочешь консолидировать и как ты это вносишь в программу и какие именно справочники где глючат. Опять таки, у меня почти типовая УТ, только немного дописанная. Если у тебя она перекроенная, то одному богу известно, что там накроили твои программеры. Это не так просто. Возможно, что и глюки от их программирования, так как что бы ни говорили уважаемые программисты 1С, но профессионалов по восьмерке среди них сейчас считанные единицы. Ну и начать наверное стоит с того, что именно у тебя поменяли.
В общем, решили проводить инвентаризацию, дабы разобраться с остатками и усредненной себестоимостью.
Причина сабжа это разгильдяйское отношение и постоянная запись "задним числом" и прочее.
Назрел вопрос: Как влияет списание на эту самую усредненную себестоимость и можно ли, если влияет, отключить это влияние, т.е чтоб при списании ТМЦ усред.себестоимость не менялась? :( :cool:
Oops, никогда не получится... Мы пока с нашей базой транзитные склады не консолидировали, но теперь с тоской думаем, как бы это " заднее число" запретить...
Что каксается списания: вы как это хотите убытки списывать из себестоимости?.. Если только за счет премиального фонда... Мы так делаем, как делаете вы - не знаю...
Про свою усредненную себестоимость... Сказка... Значит так у меня пока 7-ка выводит остатки с ценами на складах: табличка
Цена сырья:
Сырье 1 (в трех валютах)
Сырье 2 (в трех валютах)
Сырье 3 (в двух валютах)
Стоимость работы:
Изделие 1
Изделие 2
Коээфициент брака:
Изделие 1
Изделие 2
И вот как тут что считать??? Когда 7-8 товарных групп объединяют в Изделие 1 и Изделие 2... И кто курсы на какое число вводит - неясно... Я вот не могу ничего понять, когда это нельзя "пощупать"....
И все же...
Мне кажется выход есть (правда не знаю как его реализовать программно).
Каким-то образом, при списании товара, запоминать остатки до списания в некий "буфер", далее, при выведении остатков ТМЦ использовать этот буфер при подсчете себестоимости. Т.е остатки при списании изменились, а себестоимость осталась такой-же как и до списания... :confuse:
Oops, у вас получается тогда неверная себестоимость.
На данный момент она и так не верная:
1С считает себестоимость 8288,00 руб/кг
На деле: 109 руб/кг...
Как вообще эта себестоимость считается?
Oops, ну по средней и у меня много чего на складах лежит... Примерно на 3-месячный оборот фирмы тянет... сверх моих ручных расчетов... меня уже сегодня за это по шапке стукнули: а как так у нас СТОЛЬКО всего вдруг пропало!.. И опять пошли рассчитывать с помощью программы завышенные остатки... да флаг вам в руки... я себя ответственность за этот отчет сняла и Слава Богу... Отчет называется: остатки с ценами на конец периода....
кажись начало чуток проясняться...
Дело в том, что у нас склад "Основной" используют несколько собственных юр. лиц.
соответственно, как реализация так и поступление ТМЦ могут осуществляться через любую из них...
Открыл ведомость по партиям ТМЦ... 1-е юр.лицо:
На определенную дату имеем приход 100 кг, далее реализация на 100 кг, далее еще на сто кг ... и так далее, в результате чего остаток составляет - 6000 кг.
2. юр. лицо:
Остаток совсем другой.
и так далее.
При выводе отчета по остаткам ТМЦ по всем фирмам себестоимость (и, подозреваю остатки) считаются не правильно.
При выводе отчета отдельно по каждой фирме- разные остатки и разные себестоимости, но цифры похожи на правду...
Контроль остатков на что установлен ?
FIFO,
Пардон.
Стоит "Не контроллировать".
Oops,
А себестоимость у вас неверная скорее всего именно из-за этого ...
Т.е мне необходимо поставить контроль "По компании", и перепровести все документы?
А если проводиться не будут по причине отсутствия осатков (бухи-то торговали и в минус, как оказалось )?
Тогда находишь самую длинную линейку в офисе и херачишь этим бухам по рукам, по башке, да и вообще куда попало.Цитата:
Сообщение от Oops
Если не поможет, переходи на биту.
Из-за этого и проблема !!!Цитата:
бухи-то торговали и в минус
Надо рассказывать почему (с табличкой) ?
Так все и будет ;)Цитата:
А если проводиться не будут по причине отсутствия осатков (бухи-то торговали и в минус, как оказалось )?
Ага... а в этом случае надо искать более поздний приход товара который продали в минус и переводить его на дату до реализации???
Линейку я лучше генеральному дам... :)
Могу только пожелать удачи ...Цитата:
в этом случае надо искать более поздний приход товара который продали в минус и переводить его на дату до реализации
Я бы завел новую базу, перенес туда остатки и позапрещал бы все нафиг !!!
Помогите, почему неправильно формируется отчет по продажам, там сумма себестоимость карным цветом выделена
Проанализируйте подокументно откуда взялись минусы, возможно, придется перепровести документы за период.