Приветствую всех профессионалов!
Решил не создавать новую тему, поскольку мой вопрос схож с вопросом автора темы. Мне, ИП на УСН доходы минус расходы, необходимо провести разовую сделку с ООО на ОСН. Однако, обязательным и условием ООО на ОСН является то, чтобы я выставил им в документах входной НДС. Насколько я понял из прочтения данной ветки, это вполне для меня возможно, только я обязан буду уплатить всю сумму выставленного покупателю НДС в бюджет, правильно?
Подскажите, пожалуйста, по этому вопросу поподробнее: я буду обязан оплатить в бюджет всю сумму выставленного НДС в 4-м квартале, даже если оплата за выполненные работы поступит гораздо позже, уже в следующем году? Подождать оплату я готов, а вот оплачивать НДС - это из своего кармана уже сейчас, правильно я понял? И по-поводу оплаты этого НДС - у меня, т.к. я ИП на УСН никакого вычета по входному для меня НДС не будет, правильно? Т.е. грубо говоря сколько я по этой сделке выставлю НДС, столько и обязан буду уплатить в бюджет?

