Он этого не утверждал ни в одном из своих постов. Где вы это увидели?
Вид для печати
Аноним, а можно почитать ваши опубликованные научные изыскания в области бухгалтерского учета? Ссылку, ну или магазин. если оффлайн, то в Москве?
Не, ну в некотором смысле Аноним прав. :) Кредит 90-го счета формируется за счет возникновения дебиторской задолженности покупателя (даже в рознице, когда она мгновенно гасится и счета расчетов использовать нецелесообразно).
Но вот само утверждение:
да еще вы озвученное в качестве ответа автору темы, считаю неверным и вредным.
Добрый день.
Спасибо большое всем за ответы.
Но я все же запутан(((
ООО оказывает услуги по перевозке груза. По 90.01. если его открыть, то там отображается реализация товаров и услуг. Но я не понимаю, счетов и актов я на большую сумму выписал, нежели показывается по 90.01. Почему не все вошли в него?
спасибо за совет. Сейчас этим занимаюсь. Распечатываю все по 90.01. и сверяю с оказанными услугами.
Сделал сверку, по количество и по № счета все сходится. По сумме проверить не получается, т.к. счета + реализация происходит в Евро, а 90.01.1. суммы в рублях. Может из-за курсовой разницы не сходиться? Может ли так быть? Буду благодарен всем за ответы.
Программа какая? В карточке счета (и прочих отчетах) надо просто настройки сделать правильные - Показатели - Валютная сумма (поставить галку) и будут отображаться евро.
Ну если кто-то из вас (Вы ли 1С) неправильно посчитали курсовую разницу, то может и не сойтись.
Работаю в 1С 8.2. (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80). редакция 2.0 (2.0.65.5) ). Подскажите пожалуйста где настроить? ОСВ 90.01. справа показатели, но там нет Валютная сумма, только: БУ (галочка). НУ. ПР. ВР. Контроль.
Курсовые разницы автоматически программа сама рассчитывает при закрытии месяца.
У меня 8.3
Там настройки на валюту есть.
Как в 8.2 - не знаю.(
Подскажите пожалуйста, но Дт 62 должен быть равен 90.01. (Выручка). Т.к. я смотрю по месяцам, так же не идет, начиная даже за январь 2015 г.((
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!!:yes: Разобрался!!))))))) Из анализа видно что по Дт 62 берется продажи счет 90 и прочие 91 (курсовые разницы). Если сложить только 90 счет, то и получается равным 90.01. выручка.
СПАСИБО!!!
Добрый день.
Вся отгрузка отражается проводками Д-т 62. К.т 90
Для проверки сделайте анализ сч 62 и анализ сч 90
Счета фактуры могут быть на аванс полученный , а они на счетах реализации не отражаются.