Решила посмотреть - вдруг получится сдать ведомость ФСС. В базе форма по приказу 260. Выгрузила, сдала через СБИС. Отчет принят.
Вид для печати
Решила посмотреть - вдруг получится сдать ведомость ФСС. В базе форма по приказу 260. Выгрузила, сдала через СБИС. Отчет принят.
Предприятие зарегистрировано 28 сентября
Нужно сдавать отчетность в ФСС пф ФНС за 3 квартал?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Нужно
Спасибо за инфу о новом адресе ФСС 15
Если с 01.062016г. нет движений по расчетноьу счету(закрыли) и по кассе, то за 9 месяцев можно сдать единую упрощенную (ндс, прибыль) или по конца года нужно сдавать отдельно декларации по ндс и по прибыли?
Подскажите, пожалуйста, отпускные за октябрь заплатили в сентябре и в форме 6-НДФЛ отражены как сентябрьская выплата. А в РСВ и перс.учете их тоже в сентябре показать?
А можно сдать отдельные декларации по НДС и налогу на прибыль вместо единой упр декларации?
Подскажите ООО (ОСНО+ЕНВД) вела деятельность на ЕНВД по месту регистрации и ЕНВД обособл подразд. По месту регистрации ЕНВД снялись с учета в 3 квартала и никакой деятельности там не ведется только ведется ЕНВД на обособл. Так вот вопрос по месту регистрации нам надо теперь сдавать нулевки по прибыли и НДС?
Можно. ЕУД подается, когда нет движений по кассе и расчетному счету (при соблюдении всех других условий).
Но вы же можете "обнаружить" у себя такое движение. Например, выдали в подотчет 100 рублей. Через 3 дня вернули их обратно в кассу.
Вот и все.
Я много лет по ТКС отчитываюсь по нулевке без ЕУД. Просто потому что сервис, которым я пользуюсь, не предлагает мне эту форму, а сам сервис бесплатный. Чем каждый квартал на почту с ЕУД бегать, и деньги и время тратить, я одной кнопкой отправляю весь квартальный отчет (ну СЗВ ежемесячно). Быстро и без затрат.
Почему раньше сдавать? Мы стояли на учете как плательщики ЕНВД и сдавали ЕНВД...Теперь закрыли точку в районе регистрации фирмы, а другая точка на ЕНВД в другой инспекции продолжает работать.
Сдавали ЕНВД по каждой точке..Разве к ним еще и нулевки по НДС надо было сдавать?
Добрый вечер!
автомобиль признается имуществом организации? нужно ли платить налог на имущество?
1
Автомобиль принят на учет 01.07.2013г. Получается попадает под льготу?
Ну я не знаю, я же ни группы ОС не знаю, ни того, каким образом автомобиль поступил в организацию.
Скажите, пожалуйста, ПМ сведения об основных показателях за 3 кв. 16г. Нужно подавать?
а то я не читала) ни черта непонятно в нашем кодексе, в какую статью не сунься:yes:
статья 381 НК. "Налоговые льготы"
Освобождаются от налогообложения:
25) организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 настоящего Кодекса взаимозависимыми;
(п. 25 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ)
под исключения мы не попадаем, следовательно налог не начисляем и не платим, но декларации подаем ежеквартально)
правильно?
да. это имущество под льготу попадает
всем доброго времени суток.
сдаем отчетность через аргос.
и вдруг сейчас получаю письмо, где написан отказ в приеме декларации по ндс за 3 кв! "Изменение XSD-схемы декларации по НДС, начиная с 3 квартала 2016 года отображение кодов видов операций в соответствии с приказом ФНС от 14.03.2016г. №ММВ-7-3/136@" и далее коды разделов 8 и 9...что это за ерунда? это письмо от оператора, а в квитанции по сдаче написано, что без ошибок.
Так надо этот вопрос задать отправителю письма...чего гадать то?
Такой вопрос еще. в начала октября сдали сзв-м по ошибке за октябрь, вместо сентября. Что теперь делать? сдать еще раз за октябрь, может догадаются, что там за сентябрь? )) данные у нас не изменились.
нет, вроде...у меня все прошло без писем...
вот именно...там ндс, тут прибыль,.
была тут у кого то такая ситуация...вроде штрафовали за не сданный сентябрь...
не пройдет. оператор не пропустит еще раз
КрошкаX, сейчас посмотрела во входящих рассылках..но не от оператора, а от налоговой...и тоже есть такие письма...сейчас звоню оператору.
я дозвонилась до оператора
это рассылка. для принятия к сведению.как и любая другая рассылка писем. и эти рассылки были только от 27 налоговой.
мы с девушкой из техподдержки пришли к выводу, что это тоже рассылка, но какая то кривая. т.е. кусок письма. и на него не стоит обращать внимания.
а у вас не аргос? там вроде по выходным то не работает техподд.
вобщем письмо про новую деклу по прибыли-это с 4 квартала же. как-то странно они информируют.
а про ндс главное КРАСНЫМ-отчет не принят! криво-не то слово( напугали(
спасибо ВАМ!!!
а про сзв-м...эх...обидно( но радует, что два человека, а не 102. значит за сент. и бессмысленно сдавать сейчас, все равно штраф. а за октябрь то, что сдали в начале октября-это не страшно? октябрь то только начался на тот момент
В СБИСе в календаре налогоплательщика за 3 и 4 квартал не отображается отчет 6-НДФЛ. Подскажите, возможно какие то приняты поправки по этому отчету кто сдаёт, а кто нет?
Все сдают, кроме тех, кто налоговыми агентами не является.
Никаких изменений нет и не планируется
А когда за 4 квартал 2016года появится информация?