Ну вообще-то законом не предусмотрено применение двух налоговых ставок одновременно. Думаю, что каникулы этому ИП не светят
Вид для печати
Добрый день!
КБК за 2018 год с суммы, превышающей 1% 18210202140061110160?
Зашел в ЛК ИП на госуслугах, там для 1% предлагает 18210202140061210160
Но дело в том, что уже по первому КБК перечислили((
Таже ситуация! Оплатили на
18210202140061110160
В личном кабинете налогоплат: 18210202140061210160
Все пишут везде что новый кбк не ввели еще, и платить надо было на:
18210202140061110160
Для чего такая путанница? Не дают налоги спокойно платить!!!
И Надежда утверждает что: 18210202140061110160 верный!
Кому верить господа?
Подскажите пожалуйста: ИП на ЕНВД
Отправил в банк рассчитанный платёж 1% на доход свыше 300 000 рублей 01.07.2018, банк провёл платёж 02.07.2018(01.07 воскресенье)- вроде как можно было оплатить до 02.07 по закону подписанному президентом 28.06.2018. Вопрос в следующем- за какой квартал я могу уменьшить сумму в декларации на уплаченный 1% и могу ли я вообще уменьшить сумму декларации на оплаченный 1%.
Спасибо
Аноним, для ИП на ЕНВД есть возможность уменьшать налог на взносы, уплаченные до даты подачи декларации. Даже МИнфин и ФНС с этим согласны. Вот знает ли об этом ваша налоговая, это вопрос ))
Подскажите, если не своевременно оплатили часть взносов 1 процент свыше 300тыс за 2017 год , не 2 июля а 5.... камералка насчитает штраф 20 процентов от неуплаты? Раньше была только пеня....
Аноним, взносы это не налоги и по взносам ИП штрафов не бывает. Бывает только пени
Личный кабинет ИП
Мои налоги
ОПС (обязат пенсин страх) за себя
наводим на кбк и получаем список: фикс, с превышения, пени, штрафы.
с превышения стоит ......."121"........
по фиксу стоит ....."111"........
Платил не платил разницы нет, я же штрафы и пени тоже не платил а кбк стоят! почему стоит ....121.....? а не ....111.....
Да, что-то у них косяк. Такого КБК нет. Это абсолютно точно
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться ИП УСН (Д-Р)
В 2016 году (примерные цифры)
1. Доход – 10 000 000
2. Расход – 9 000 000
3. Налог УСН – 150 000 (10 000 000-9 000 000)*0,15
4. 1% ПФР сверх 300т.р. (Д) – 97 000 (10 000 000-300 000)*0,01
В ИФНС и ПФР каким-то образом посчитали 1% с разницы Д-Р и в обоих фондах числится переплата.
5. 1% ПФР сверх 300т.р. (Д-Р) – 7 000 (10 000 000-9 000 000-300 000)*0,01
6. Разница переплаты 90 000, на эту сумму написаны документы на возврат.
7. Налог УСН коррекц. – 163 500 (10 000 000-8 910 000)*0,15
Вопрос:
Сейчас необходимо сдавать уточняющую декларацию за 2016 год и доплатить налог УСН 13 500 (163 500 - 150 000) ?
Я вот боюсь, что ПФР обратно пересчитает...
Здравствуйте!
ПФР сообщило по телефону, что принято положительное решение о возврате средств за 2016 год, но по техническим причинам, налоговая на данный момент не может прогрузить переданные им материалы в электронном виде.
Подскажите пожалуйста, интересует ранее написанный вопрос:
После зачисления денег на р/сч, необходимо сдавать уточняющую декларацию за 2016 год и доплатить налог УСН 13 500 (163 500 - 150 000) ?
Здравствуйте!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Впервые с таким столкнулась!
ПФР написали письмо мне (и ИФНС) о принятом решении по возврату средств за 2016г.
Как мне следует действовать поэтапно?
Доплатить налог - пени - сдать уточненную декларацию?
Везде написано, что сдача уточненной декларации и доплата налога всегда влечет выездную проверку ИФНС.
Даже если я напишу пояснительное письмо и решение ПФР, все-равно мне грозит выездная проверка?
Есть еще какие то варианты исправления данной ситуации?
Если у вас УСН Д-Р, как вы писали выше, то налоговики пока что не против включения возвратных средств в доходы текущего года. Нам такую позицию озвучивали несколько инспекций в Екатеринбурге по клиентам на УСН Д-Р и ОСН.
Соответственно, ни корректировать, ни платить пени не надо.
Это где "везде" такое написано? :wow: ВНП вам на УСН с такими оборотами вряд ли грозит, даже если бы вы сдали корректировку.