Linusenok, на титульном листе в самом верху слева указаны возможные для декларации отчетные периоды.
Вид для печати
Linusenok, на титульном листе в самом верху слева указаны возможные для декларации отчетные периоды.
Andyko, а можно поконкретнее применимо к моей ситуации?
Linusenok, полугодие - значит полугодие. И доходы, и расходы, и взносы за полугодие.
Andyko, а нормативным документиком ,про взносы на ОПС нарастающим итогом в декларации по УСН (или письмецо какое)....не обрадуете? ;)
Сорри, если вопрос где-то освещался - поиском пользовался, ничего не нашел.
У нашего ООО возникла такая ситуация: первых два квартала страховые взносы на ОПС значительно превышали 50% шестипроцентного единого налога, взимаемого в связи с применением УСН, с большим запасом, соответственно, в декларацию ставился вычет в размере 50%. В третьем квартале нас покинуло двое высокооплачиваемых сотрудников, и теперь взносы на ОПС за квартал не дотягивают до половины единого налога, но, если считать нарастающим итогим с начала года, все еще превышают 50%. В связи с этим вопрос - как применять вычет - рассчитывать сумму уплаченных взносов нарастающим итогим с начала года и сравнивать в исчисленным налогом с начала года, или брать 50% за два первых квартала и к ним прибавлять взносы за 3 квартал? Сам думаю, что все цифры рассчитывается нарастающим итогом с начала года, но что-то засомневался. Заранее спасибо за ответы.
v_andrew, при УСН налоговый период - год, поквартально Вы ничего не считаете, в том числе и вычет по ОПС
Я неправильно рассчитала доход за полугодие (счет выписла 25.06.,а деньги поступили 07.07.) Обнаружила только сейчас. Делаю вывод из цитаты: мне не обязательно сдавать уточненную - я просто не показываю этот доход в этом квартале(ну как не показываю - база то нарастоящим итогом). :) Правильно? Но по книге учета дохода и расхода эта оплошность будет видна :(
И следующее: если доходов в каком либо квартале нет, но начисляется з/п и уплач-ся налоги, то я смело могу сокращать налог (УСН6%) на 50% и у меня просто появится переплата ед.налога?
Ну и что? Вы же переплатили налог, а не доплатили.Цитата:
Но по книге учета дохода и расхода эта оплошность будет видна
ДаЦитата:
то я смело могу сокращать налог (УСН6%) на 50% и у меня просто появится переплата ед.налога?
Здравствуйте, у меня вопрос такого типа: мы обслуживаемся у аудиторской фирмы, сегодня пошла в налоговую сделать сверку по налогам, там мне сказали что у нас пени по стр. взносам, т.к. надо было платить ежемесячно, а мы платили ежеквартально, общая сумма 900р. В договоре написано, что исполнитель обязан покрыть все расходы выявленные по его вине. Так чья здесь вина. и как доказать? Помогите пожалуйста.:dezl:
Ну если платили ежеквартально до 4 числа второго месяца, после отчетного периода, то никаких пени быть не должно. Только вот налоговая упорно этого признавать не хочет.
Но странная у Вас какая-то фирма попалась, почему не платить как все нормальные фирмы, раз в месяц?
нет мы платили до 15 числа, следующего месяца идущим за отчетным кварталом, как же быть?
Ну либо спорить с налоговой, потому что они неправы, либо трясти аудиторов, пусть платят Вам эти 900 рублей и дальше платят взносы раз в месяц.
Подскажите, плиз:
Организация на 6%.
Сумму налога мы можем уменьшить на сумму уплаченных (но не более начисленных) страховых взносов на ОПС (но не белее 50%)!
ВОПРОС: а на какую сумму страховых взносов мы можем уменьшить налог?
ведь они есть:
1)Страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии
2)Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии
Мы можем уменьшить налог и на те и на другие или только на первые?
Ой, опечаталась.
Мы можем уменьшить налог и на те и на другие или только на ВТОРЫЕ?
На обе две части
Аноним, а вот дублирование вопросов - это неуважение к пользователям форума :( Не говоря уже о том, что это нарушение правил форума.
Вы уж извините пожалуйста, просто срочно нужен был ответ.
я бы удалила свое второе сообщение, если б это было возможно, но увы.
Еще раз прошу прощения и спасибо за помощь!
Подскажите пож-та начинающему бухгалтеру! Никак не могу разобраться!Организация на УСН (15 %).
Организации, применяющие усн, уплачивают взносы в ФСС от несчастных случаев в р-ре 0,2%. а взнос в р-ре 2,9% они не уплачивают? И уменьшает ли налоговую базу по единому налогу данный взнос?
Пока только НсиПЗ, налоговую базу по УСНО не уменьшают.
Да, но необязательно 0,2% - может быть и больше, смотря чем заниматься.Цитата:
взносы в ФСС от несчастных случаев в р-ре 0,2%
Не уплачивают... пока что.Цитата:
взнос в р-ре 2,9% они не уплачивают?
Уплаченный - уменьшает.Цитата:
И уменьшает ли налоговую базу по единому налогу данный взнос?
Ну да, у автора 15%...не посмотрела.
Спасибо большое за совет!
Скажите пожалуйста, а что мне теперь делать, если я уже авансом перечислила взнос в ФСС в р-ре 2,9% за весь квартал на КБК 18210201020071000110?Это можно как-то исправить?
Возвращать или зачитывать в установленном порядке, ст. 78 НК, если не ошибаюсь.Цитата:
Это можно как-то исправить?
Добрый день, скажите пож-та, а организации на УСН освобождены от уплаты взносов в территориальные фонды?
До 2011 года да
Спасибо
Здравствуйте! Помогите пож-та неопытному бухгалтеру! Организация УСН дох-расх. Пришло извещение от московского городского фонда обязательного медицинского страхования по поводу уплаты ЕСН в ФФОМС и в МГФОМС. Звоню туда, никто ничего внятно объяснить не может. Спрашиваю должна ли я им в связи с применением УСН самостоятельно перечислять данные платежи, они отвечают вроде бы это налоговая у вас высчитывает когда заплатите единый налог, но вроде бы вы должны при перечислении единого налога прописывать КБК и на эти взносы. Где прописывать??? чего прописывать??? Для чего эти взносы?ничего не понимаю. Помогите пож-та, а то я совсем запуталась.
Аноним, платите единый налог. Этого достаточно.
Уфффф, спасибо!!!
Помогите плиз) Нужно оплатить пенсионные взносы за 3 и 4 квартал 2009гг до 31.12 ( работаю с 5.сентября 2009гг УСН 6% без работников), как узнать реквизиты ПФР №5 и какие кбк будут где посмотреть? А также где посмотреть оформление АДВ-11 может есть пример заполнения.
Помогите пож-та, мы организация на УСН, начисляем ЗП (в штате 1 работкник) в р-ре 4330, соответственно и взносы за квартал рассчитали с этой суммы. А как оказалось в Москве другой МРОТ. Подскажите пож-та что мне теперь делать, ведь за это могут оштрафовать? Какой МРОТ я должна поставить и что теперь делать со взносами?
В Москве что-то около 9500 помнится мне.
Зарплату надо начислять реально выплачиваему. И проблема исчезнет
Добрый всем день!!! Подскажите, пжл, у меня ИП УСН 6%,
вчера оплатил ПФ СТРАХ ВЗНОСЫ (7800р.) за 2009г. Работников нет.
Сейчас готовлю декларацию по УСН, был уплачен штраф в ПФ за просрочку (300р.). Штраф идет на уменьшение НОБ???
нет
Подскажите, может кто слышал: в связи со значительным увеличением налоговой нагрузки с 2011 года (страх взносы с 14% до 34%) не готовит ли правительство каких-нибудь поблажек малому бизнесу на усн? А то уж очень тяжко будет. Основной доход единственного учредителя (он же ген директор) через ежемесячную ЗП, дивиденды не очень подходят так как выплачивать их можно не чаще чем раз в квартал (по итогам отчетных периодов).
А каких поблажек вы еще хотите? И так налог не большой :o
Для нас большой. Обороты не велики, доход единственный собственник, он же ген директор, получает через ЗП (+премии). Вот и получится 34% страх взносы с ФОТ +13% НДФЛ+ как минимум оставляем 1% со всего дохода на минимальный налог в конце года = итого почти 50% дохода отдай государству. По вашему это справедливо?