ЭЦП платная у спецоператоров.
Вид для печати
ЭЦП платная у спецоператоров.
Тоня, спасибо! :nyear:
Подскажите, пожалуйста, я на одном из форумов прочла, что НДС к возмещению с товара, который мы продаем на экспорт в Белоруссию, нельзя принимать до тех пор, пока не подтвердим ставку 0%.
Т.е. продаю я в Белоруссию 10 шт. смесителей. Пока у меня не будет документов, подтверждающих 0 ставку по НДС, я НДС с покупки этих (конкретно этих 10 шт) не могу принять к вычету...
Это правильно? :wow: По-моему, бред какой-то.
Да,
3. Вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1 — 8 статьи 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, производятся в порядке, установленном настоящей статьей, на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 настоящего Кодекса.
Тоня, спасибо большое!
В-общем, не судьба нам работать с белорусами. Это если в накладной товар от 10 поставщиков, я должна вычленять откуда он пришел и не принимать НДС к вычету по тем поставкам. Это бред полный.:abuse::wow:
Подожди вступления в силу 150-ФЗ от 30.05.16. По не сырьевым товарам (если у тебя не они) нам дали добро на заявление вычетов по общим правилам.
Тоня, у меня сантехника.:yes:
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хотим заключить контракт с ЮЛ РБ на проектирование. Работы будут выполняться на территории РФ силами ЮЛ РБ. Какие будут у нас подводные камни с НДС? Подскажите, где можно посмотреть?
Наша организация на ОСН мы хотим продавать рекламу на сайте за комиссию. Сайт принадлежит белорусской компании на УСН без НДС. Также эта белорусская компания владеет товарным знаком совпадающим с названием сайта.
Реклама заключается по предоплате и на длительный срок - значит акты с покупателем рекламы будут подписываться спустя полгода (например).
Мы хотим понять наиболее выгодную схему, как нам рассчитываться с владельцем сайта.Мы видим следующие варианты:
1. Агентский договор - мы выставляем покупателю счет на рекламу с НДС. 10% оставляем у себя, 90% - переводим владельцу сайта сразу же после получения их от покупателя. Косвенный НДС уплачиваем момент выплаты.
Неясно , и какие документы предоставлять покупателю рекламы и комитенту - кто будет делать акты и сф ??? Как быть со счет фактурами и отчетностью? Можно ли будет взять к зачету косвенный НДС ?
2. Обычный договор услуг: владелец сайта дает нам разрешение на размещение рекламы. С ним же заключаем договор на оказание услуг - он нам оказывает услуги по разработке баннеров (например). 10% оставляем у себя, 90% - переводим владельцу сайта за услуги сразу же после получения их от покупателя. Косвенный НДС уплачиваем в момент выплаты.
Неясно, как сделать так, чтобы не было убытков по отчетности - тк акт с покупателем и выручка будут подписаны позже, а акт с владельцем сайта - сразу же после оплаты. Можно с владельцем подписать акт на услуги позже - но деньги им нужны сразу. Можно ли будет взять к зачету косвенный НДС ?
3. То же самое что и п.2 но мы платим роялти владельцу сайта за использование товарного знака в виде процента от сделки. Вопросы те же - но может быть есть какие то различия в налогообложении.
Прошу прощения, если вопросы глупые - я не бухгалтер и хочу понять в каком направлении дальше копать.
здравствуйте.
объясните пожалуйста про НДС при импорте товара из Белоруссии:
у нас агентский договор на поставку товаров из Белоруссии, поставщика нашли, покупатель тоже есть.
- должны ли мы уплачивать косвенный налог согласно Приложения № 18 или же его уплата ложиться на принципала компанию - нашего покупателя?
- должны ли мы будучи агентами ставить на баланс товар? каким документом передается товар принципалу?
Добрый вечер!
резидент РФ (принципал) поручает агенту (резиденту Республики Беларусь) купить за пределами ЕАЭС и продать на территории Республики Беларусь товар.
есть вопросы такие:
1. при импорте на территорию ЕАЭС агент платит ввозной ндс. может ли принципал их поставить на вычет?
2. агент реализует на территории Республики Беларусь, при торговой деятельности на территории РБ принципал какие налоги должен уплатить и куда? платится ли ндс?
спасибо большое заранее.
Российская фирма А оказывает инжиниринговые услуги белорусской фирме. Фирма А не платит НДС в бюджет РФ, т.к. НДС платит белорусская сторона в бюжет Республики Беларусь (РБ) в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе.
При этом фирма А(РФ) нанимает на субподряд российскую фирму Б на 90% от стоимости договора.Т.к. обе фирмы российские, то необходима уплата НДС с этих 90% в бюджет РФ.
Вопрос: как правильно оформить договор (НДС сверху 90% или в том числе?) и как оформить возврат НДС или вычет?
Если это невозможно, то получается, что от двойного НДС освобождается только 10%, а 90% облагаются НДС 2 раза, 1-й в РБ, 2-й в РФ.
Заранее благодарю.
День добрый. У нас плательщик Беларусь. Грузополучатель Российский контрагент. Мы плательщики НДС При отгрузке нужно выделять НДС?
Покупатель Беларусь. Товар за границу не вывозится.
18 (10)%
Подскажите,если в январе бухгалтер прозевал импорт из Белоруссии и вовремя не подал заявление и не оплатил НДС что будет? Имеет ли смысл подавать и платить сейчас или итак взыщут это НДС ?
добрый день, подскажите пож-та, покупаем в Беларуси сырье для передачи его в переработку белорусу. Директор, чтобы сэкономить на транспорте хочет сразу из Беларуси передать в Беларусь в переработку (очень тяжелый груз), потом продукт переработки перемещается к нам в РФ.
Правильно я понимаю, что с точки зрения ввозного НДС так делать нельзя? Ведь получается не было перемещения товара между государствами, но директор говорит, что мы переместим продукт переработки потом (через месяц где-то), подскажите что посмотреть по этому вопросу?
спасибо за ответ, но вопрос в том, что передаем около 3 т разного вида металла, а ввозить продукт переработки будем частями в течение 4-6 месяцев, реально получается большая отсрочка по уплате ввозного ндс, проблем с налоговой не будет?
и не могу понять тогда, как подтвердит факт вывоза тт, у кого металл купила. будет полгода доков ждать?