Спасибо огромное!!!!! Успокоили, а-то с декларациями как-то не приходилось сталкиваться. Приятный сюрприз, что платить поменьше;-))
Классный сайт!
Это,конечно,как я выяснила тоже вариант и достаточно неплохой :yes:А дальше то как быть...Значит и Вы не знаете ...
Я знаю где есть - в бухгалтерских программах. Только вряд ли Вы будете их покупать ради одного бланка ;)
Да и не зачем. Нет обязанности сдавать декларации на подобных бланках. Это выдумка налоговой
Вы правы,конечно...У нас филиал,т.к. находимся в районе,в городе ничего такого нет...Жаловались миллион раз,но всё остаётся по-прежнему...Извините за флуд :o и всё равно - спасибо!!! :)
ставите программку Налогоплательщик ЮЛ. модуль для печати двумерного штрихкода должен установиться автоматом. если не встал то руками установите его из папки INSTALL запустив файл "Печать НД с PDF417(3.0.8).msi).
тогда при печати декларации по умолчанию они будут печататься с этим вышеупомянутым двумерным штрихкодом.
подскажите, пож-та, в 2009 году сдача павильона в аренду попадает под ЕНВД, (в 2008г читала письмо Минфина, что не попадает)
Ни раньше, ни сейчас не попадает. Это же не торговое место.
А на каком основании её могут не принять, мне интересно? Прекрасно все принимают по почте. Потому что не имеют права отказатьЦитата:
это не значит, что ее примут,
а подскажите пожалуйста такой момент.
Я в взносы в ПФ платил за два присеста. Т.е. Первую половину - 1932 рубля в августе , а затем вторую часть в октябре.
Когда сдавал отчетность за 3 квартал 2008 года вычел из суммы налога 1932,
Какую сумму указывать в строке 110 в годовой отчетности. 2*1932=3864 или 1932?
Я не могу понять, если 3864 р. укажу, то не будет ли ошибки - что то вроде дублирования уже имеющегося вычета?
спасибо!
Конечно всю, Вы же декларацию нарастающим итогом за год считаете. Никакого дублирования нет
доброй ночи
у меня вот какой вопрос: говорят надо завление об усн подавать одновременно с документами на регистрацию ип, я вот не пойму только неужели 46 потом их перешлет по месту учета а там прям не потеряют и все учтут?!
Откройте любой приказ об утверждении формы налоговой декларации и попробуйте там найти подобный штрих-код ;)Цитата:
потому что нет штрихкода, а это значит неустановленной формы
не нужноЦитата:
Чтож книгу вообще не нужно тогда?
Mela, уведомление выписывается позже, причем территориальной налоговой. Оно никак не может придти одновременно со свидетельством о регистрации.
Примерно через месяц после регистрации обратитесь в свою налоговую
Работаю всего 2 дня(приняли на место уволенного бух.) Помогите! Уменя ИП на ОСНО, есть освобождение от НДС до 21.02.09. Декларации по НДС при освобождении не нужны- я правильно понимаю? И ещё-нужны при этом книги покупок, книги продаж, журналы выст. и получ. сч-ф? Заранее спасибо.
л-ена, декларацию по НДС надо сдавать. Там отражаете суммы выручку не облаг. по данной статье за период.
до 21.02.2009 ???- А МОЖЕТ вы что-то путаете. Ведь период - с месяца по месяц.Цитата:
Уменя ИП на ОСНО, есть освобождение от НДС до 21.02.09
Не сдаются декларации при освобождении по ст.145. Уже давно не сдаютсяЦитата:
декларацию по НДС надо сдавать.
ИП при УСН 6% (зарег во 2кв 2008)
фиксированный взнос не уплачен; не уплачен налог, расчитанный в декларации на единый налог при усн за 3 кв 2008.
Для начала,
уплачиваю (с опозданием) фиксированный страховой взнос,
в декларации за год 2008 данные оставляю такие же, как если бы налог по усн за 3 кв 2008 был уплачен,
плюс, вношу показатели по уплаченному страх взносу в стр 110 раздела 2.
Верно ли я рассуждаю?
В разделе 1 стр 60 нужно указать к-л показатель?
Доброго времени суток. Сдаю впервые, подскажите пожалуйста.
Ситуация: ИП, УСН 6%, зарегистрирован в конце ноября, есть р/с (движения по нему нет), работников нет, деятельности нет. Фиксированный платеж уплачен в конце декабря, но в январе при сверке оказалось, что нужно доплатить еще 9 рублей (и 5 копеек пени - и смех и грех), всего получилось 387 руб.
1. Нужно заполнять декларацию по УСН или какую-то единую (упрощенную) декларацию? (в связи с тем, что деятельности не было).
2. Если заполнять декларацию по УСН, то в 110 строке (сумма страховых взносов) указывать все 387 руб.? (вроде как 9 руб. уплачены в январе в догонку за 2008 год).
3. Опять же если заполняется декларация по УСН, что писать в 140 строке (сумма к уменьшению) - вроде как раз нет налога, то и уменьшать нечего, везде ставить прочерки, кроме 110 (взносы ведь уплачены)?
4. Если заполнять единую упрощенную декларацию, то можно пожалуйста бланк и инструкцию?
Заранее спасибо.
воды нет, растительности нет (с)Цитата:
движения по нему нет), работников нет, деятельности нет
1. да - единую упрощенную
4. http://mvf.klerk.ru/blank/1151085.htm
Верно. Хотя тут Минфин недавно письмо выпустил, что типа надо уменьшать налог в периоде уплаты взносов. Но они туда-сюда колеблются все время, а в НК ничего не написано про то, что надо учитывать в периоде уплатыЦитата:
Верно ли я рассуждаю?
спасибо
Здравствуйте! Я ИП на УСН(6%). Подскажите, пожалуйста, облагается ли получение дохода по банковскому депозиту ИП? :) Не могу нигде найти информацию. Спасибо! :)
Всем Добрый день! Вот расскажите пожалуйста, ООО на УСН 15%. Ситуация: по итогам за 9 месяцев была уплата авансового платежа единого налога. а вот по итогу за год выходит минимальный налог. Так вот я могу зачесть уплаченный налог в счет уплаты минимального? Они ведь попадают на разные КБК...
Я сдела декларацию так. На 2-ом листе строка 030 указана сумма к уплате минимального, а в строке 060 к уменьшению. Правильно ли я сделала? И теперь я могу оплатить разницу?
Сижу и думаю правильно или нет, что-то запуталась :o
Конечно облагается. Только вот если депозит открыт не на ИП, а на как на обычного физика, то это уже непредпринимательская деятельность и под УСН не попадаетЦитата:
Подскажите, пожалуйста, облагается ли получение дохода по банковскому депозиту ИП?
Правильно.Цитата:
На 2-ом листе строка 030 указана сумма к уплате минимального, а в строке 060 к уменьшению.
Не можете.Пока не напишите письмо на зачет единого налога в счет минимальногоЦитата:
И теперь я могу оплатить разницу?
Подскажите пожалуйста: чтобы подтвердить освобождение от НДС какие документы я должна предоставить в налоговую ? (Достаточно ли будет выписки из банка, подтверждающей мои доходы за год)
заранее спасибо!
л-ена, если Вы будете продолжать задавать вопросы в первой попавшейся теме, не имеющей отношения к вопросу, то ответов так и не будете получать.
Что надо предоставлять в налоговую, написано в статье 145 НК. Вы её читали? Что-то непонятно осталось?
Добрый вечер!. Коротко - УСН 6% без работников. по итогам года доходов ноль, открылись в середине сентября. Сдавали: Деклорация по единому налогу за 3 квартал и за год. Сказали до 20 января ( обманули?)ю Сделали оплаты в ПФ и сходили в ПФ взяли какую то бумажку, о том, что взносы уплачены. Правильно ли я понимаю, что мы не сдали сведения о среднеспис численности работников - тогда куда сдавать, в налоговую или в ПФ, и какой штраф за просрочку сроков, и 2. не предоставили в ПФ сведения о стаже, в каке сроки и как это делается? Спасибо заранее
В ПФ сдается до 1 марта (посмотрите тему "Персонифицированный учет"), Но лучше не тяните, чем ближе к 1 марта, тем больше очереди сдавать отчет. Декларацию по УСН не нужно было до 20-го. Но вам же лучше, сдали - меньше головной боли. А сведения о среднесписочной отправьте по почте, вам в ответ пришлют акт по которому вы должны будете заплатить рублей 100 за просрочку...
100 рублей никак не может быть. 50.Цитата:
вам в ответ пришлют акт по которому вы должны будете заплатить рублей 100 за просрочку.