Нули не ставятся в декларациях и расчетах. Ставятся прочерки
ИП без работников на УСН 6% зарегистрирован в декабре 2011, в декабре 2011 поступили деньги на счёт. Но взносы в ПФР и ФОМС за декабрь не успели оплатить в 2011, а оплатили только в январе 2012.
Могу-ли я уменьшить налог за 2011 год на взносы в ПФР и ФОМС оплаченные с опозданием (в январе 2012?) и если нет, может быть можно на эти взносы уменьшить налог уже за 2012 год или сумма к уменьшению, оплаченная не в срок до 31 декабря "пропадёт" вообще? Спасибо.
Декларация по УСН за 2011г. в сравнении с 2010 поменялась? У меня 1С 7.7 не обновлена. Стоит форма "Приложение № 1 к Приказу Минфина РФ от 22.06.2009 № 58н". В налоговой без выгрузки на дискетку не примут.
Спасибо Вам большое. Доход был 20000 рубле, взносы на ПФР и ФОМС уплаченные за 2011 год (с опозданием в январе 2012 года) за период с даты гос.регистрации - 05.12.2011 составили: страх - 754.26, накопит - 226,28, ФФОМС - 116,91, ТФОМС - 75, 43, итого: 1172,88; налог 6% от 20000 составил 1200, соответственно я могу заплатить налог 600 рублей, не смотря на то, что опоздал со взносами в ПФР, но уже оплатил, а декларацию ещё не подавал и срок её подачи до 2 мая. проверьте, всё правильно? Спасибо большое ещё раз.
Поменялась. Сам почтой из другого города отправил по старой. теперь придётся, видимо, руками доносить...
Действует Приложение № 1 к Приказу Минфина РФ от 22.06.2009 № 58н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 № 48н)
Хотя может у Вас и правильная, если вы после 20 апреля 2011 года обновлялись
Скажите, пожалуйста, если первые 6 мес. 2011 года ИП был на УСН (без работников), а потом перешел на патент, то что сдаем за 2011 г.
В налоговой декларации и книге данные указывать только те, которые были до перехода на патент?
Заранее спасибо.
И еще так и не нашла, что с этого года ИП не сдают отчетность в ПФ, если у них нет сотрудников?
Добрый день. подскажите, пожалуйста, если ИП на УСН не вела деятельность в 2011 году, оплачивали только взносы в ПРФ (через сбербанк), можно их не указывать и сдать декларацию как нулевую?
чтоб при убытках не платить минимальный налог.
не было деятельности, не было и дохода.
так я и думал, но хотел перепроверить на всякий случай.
спасибо вам большое)
буду благодарен за образец нулевой декларации при УСН
здравствуйте! ИП, отправил 3-ндфл по электронке, указал кбк 18210102020011000110, деятельности не было, пустой отчет. отчет не приняли, неправильно указан кбк. какой кбк надо указать? заранее спасибо.
спасибо, попробую так отправить
Добрый день. Сдаю отчеты через эл.отчетность. Только сейчас пришел отрицательный ответ на сведения о среднесписочной численности.
Код ошибки 0000000002
может кто сталкивался. чего они хотят. (и почему наша фнс не может по человечески написать.. чего им надо)
В принципе без понятия. Могу только посоветовать проверить файл программой Тестер http://forum.npul.ru/viewtopic.php?p=96444#96444 может тот же код выдаст с объяснением?
По крайней мере по ошибкам, выдаваемых этой прогой, можно на её форуме поспрашивать.
А иначе придется им дозваниваться...
ИП ЕНВД без работников - а как же если в ПФ не надо ничего сдавать - как же тогда идет сверка по оплаченным годовым отчислениям в ПФ? если допустим недоплатили им - как они это выяснят, если отчета нет и никто не является его сдавать...ничего не понимаю.......
т.е. получпется декларация по ЕНВД, среднесписочная численность, и всё????? и больше ничегошеньки ВООБЩЕ???
Скажите, пжл, нужно ли сдавать отчет 3-НДФЛ предпринимателю на ЕНВД с работниками?
предпринимателю на осно+енвд надо;
предпринимателю на усн+енвд не надо
а мне пришла памятка из пф, что я должен за 2011 год им прислать рсв-1 и еще какую то бумажку, а у вас она не фигурирует нигде, вот и кому верить?! :)
arcadagroup, РСВ-1 - это отчет за работников. Вы может у них работодателем числитесь?
А верить закону надо, а не бумажкам из ПФ
Подскажите пож-та в конце декабря был продан автомобиль, который облагалася ЕНВД, уплатили за него налоги, должны были как-то известить налоговую, что уже не 10 автомобилей,а 9 или сразу в отчетах могу уменьшать кол-во пассажирских мест, которые были в этом автомобиле
Сразу уменьшаете
Спасибо
Повторите для особо тупых, пжлст.
ООО на УСН 6 %/
Доходы были в течение года. Платежи в ПФР, ФСС всегда всегда задерживаем. То есть за 1 квартал они прошли в 3, за второй в 4. за 3 и 4 кварталы в январе 2012 года. Из-за отсутсвия денег авансовый платеж по УСН платили один раз в 3 квартале. Когда я расчитываю авансовые платежи УСН, в декларации, я уменьшаю налог на взносы, несмотря на то, что они были выплачены намного позже, правильно?
То есть , когда я заполняю декларацию по УСН за 2011 и расчитываю в ней авансовые платежи, я уменьшаю налог только на сумму фактически уплаченных взносов в этот период?
А когда расчитываю весь налог за 2011 год, то уменьшаю на взносы, несмотря на то что они были уплачены в январе 2012 года. Так?
да
"Радует" сдача в бух. отчетности всех форм. Раньше спец.режимники сдавали только 1-2-ю. Честно сказать, в остальные даже не заглядывала :redface:
Придется изучать.
От спецрежима количество бухотчетности никогда не зависело
с 01 января 2012 года вступают в силу изменения в порядок сдачи сведений по форме 2-НДФЛ, который предусматривает обязанность в предоставлении сведений в электронном виде с использованием ЭЦП, если численность работников превышает 10 человек. Подскажите, то есть если в 2011 году численность работников была свыше 10 человек, то в этом году подача сведений 2-НДФЛ должна производиться в электронном виде?!
Да как-то давно только до 10 человек на бумаге сдавать можно
А про ЭЦП Вас кто-то сильно обманул. Сдачу на обычных носителях (дискетах, флешках) никто не отменял
Читаем ст.230 НК
Цитата:
Указанные сведения представляются налоговыми агентами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или на электронных носителях. При численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 10 человек налоговые агенты могут представлять такие сведения на бумажных носителях.