1. Срок уплаты до 1 апреля 2018 года. Но если Вы хотите сейчас уменьшить налог за 1 квартал, можно уплатить до 31 марта
2. Можно
3. Налог надо округлять, он в рублях платится. 13092 руб.
Вид для печати
1. Срок уплаты до 1 апреля 2018 года. Но если Вы хотите сейчас уменьшить налог за 1 квартал, можно уплатить до 31 марта
2. Можно
3. Налог надо округлять, он в рублях платится. 13092 руб.
Я правильно понимаю,что предельная сумма взносов ВООБЩЕ (т.е. вместе с фиксироваными в ПФР и ФОМС) не может превышать 187 200руб.?
Т.е. я учитываю,уже уплаченные 23400 (фикс.в ПФР)+4590 (фикс. в ФОМС )= 27990 И затем отнимаю их от максимальных 187 200.
По итогу,вместо 200 000 с превышения,я плачу 187200-27990=159 210. Правильно?
а если заплатить 1% в конце апреля- насчитают только пеню или еще и штраф ?
Спасибо Вам огромное!!!
А если ИП уже пенсионер, ему также надо платить и фиксированные взносы и 1% с превышения 300 000? Или есть послабления?)
Ип без работников УСН 15%.
Известно, что КБК для Взносов на пенсионное страхование ИП «за себя» с дохода до 300 тыс. руб. и с дохода, превышающего 300 тыс. руб. разные.
Такой вопрос, если в первом квартале доход составил 340 000 руб. на какой КБК делать отчисления за первый квартал? А также далее, 2, 3, 4 квартал.
Или же фиксированное отчисление на пенсионный за себя (5850 руб) не зависимо от дохода делаю на КБК 182 1 02 02140 06 1110 160, а 1% с превышающего дохода на 182 1 02 02140 06 1110 160 и их можно оплатить в начале следующего года?
182 1 02 02140 06 1110 160 - Фиксированные пенсионные взносы ИП, отдельного КБК для взносов в размере 1% от дохода свыше 300 тыс.рублей с 2017 года не предусмотрено;
И 1% можно в течение этого года частями платить, чтобы авансовый платеж по налогу уменьшить.
Огромное спасибо!
прочитала все страницы и только запуталась.
ИП на доходы-расходы. наемников нет.
заплатила фиксированные в июне 16го и часть ПФ и медицинскую часть.
в конце года зная что максимум уже есть заплатила полностью в ПФ все, т.е. получился в итоге максимум 154851,84 (в т.ч. часть пенсионная с июня которая, фиксированная). ну чтобы в расходы в 16м году взять это.
вопросы возникли такие:
в расходы я беру всю пенсионную сумму 154851,84рубля?
а с медицинской частью как? три тыщи с копейками фиксированные. их то в расходы тоже брать? я считала что они принимаются. а тут запуталась.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, ИП УСН (Доходы-расходы). Взносы в ПФР 1% с доходов. Пока без изменений уплачиваем 1% с доходов, расходы не учитываем? Это только ОСНО повезло...?
а адвокаты (ну которые сами по себе работают, не в бюро-коллегиях а индивидуально), они тоже 1% с превышения 300тыс платят?
Да
Добрый день. ИП на УСН (Д-Р). Хочу воспользоваться советом, который вычитала в этой темке и заплатить до 01.04.2017 года взносы 1% с доходов выше 300000 рублей, исчисленный не с валового дохода, а за минусом понесенных расходов. (будем надеяться, что 12.04.17 суд будет на нашей стороне.
Вопрос. подскажите как прикинуть сумму пеней. Если считать 1% с валового дохода - у меня будет предельная сумма 187200 руб.. А если с дохода минус расходы=то ок 35000 руб.
Т.е. если суд ИП на УСН проиграет, то недоимка у меня будет 152200 рублей.
Заранее благодарю.
П.С. Над.К. вы не знаете, 12.04.2017 - это еще только первое заседание или уже окончательное решение будет по этому вопросу?
Вы понимаете, что даже если ВС встанет на сторону ИП, добиваться учета расходов вам придется через суд?
Вы за какой год считаете? За 2016 год максимальная сумма 154 тыс. А если за 2017, то пени считать рановато. Срок уплаты наступит больше, чем через год
Верховный суд не заседает обычно по нескольку раз по одному и тому же делу. Впрочем, срок рассмотрения могут перенести, во время заседания могут попросить отложить дело и т.д.
И не надо возлагать такие большие надежды на это дело. Верховный суд это не Конституционный, он не может признать нормы закона недействующими
Подскажите, пожалуйста, а штрафов за несвоевременную уплату взносов в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей не предусмотрено? Только пени?
Только пени
1% c превышения за 2016 год платим в ФНС или в ПФР и на какой всё таки КБК? А то с писанины и сдачи всевозможной отчётности уже голова съезжает.
И может не по теме, как-то вышло что выплаты пр НДФЛ6 Реестр по НДФЛ2 получился меньше чем отчёты в ПФР и ФСС за год, сильно накажут? Правильно по НДФЛ а вот по отчётам в ПФР и ФСС чуть больше.
alex1sol, все взносы платятся в налоговую. Даже за лохматые годы. Никакие взносы (кроме ФСС по травматизму), в фонды теперь не платятся
Над.К, а КБК такой-же как и по взносам на ПС за ИП?
За 2016 год отдельный КБК. Он есть тут
Над.К, спасибо.
День добрый. Ип в 2016 году был на УСН 6%, с 2017г. - 15%. Взносы 1% ПФР за 2016г. основную часть заплатили в декабре 2016. Они вошли в уменьшение налога по УСН за 2016. Сумму брали по приходу на 25.12.2016, за последние дни декабря деньги ещё пришли. И получилось к доплате 1% ПФР за 2016г. ещё 1480 руб. Оплатили их уже в 1 квартале 2017г. Вроде по срокам ничего не нарушили. НО они не встают в расход за 1 кв.2017г. Так и должно быть? На них тоже распространяется действие статьи о переходе с 6% на 15% , что расходы относящиеся к периоду УСН 6% в периоде УСН 15% не принимаются?
Доброго дня! А вот допустим я совмещаю ПСН и УСН. На УСН нет работников. Заплатил в 1 кв. 1% с суммы более 300000 по обоим видам деятельности. Могу я вычесть всю сумму которую заплатил из УСН за 1 кв.? Или как-то по другому?
Добрый день! простите, если глупый вопрос, но я запуталась! УСН 15%. здесь пишут, что можно уменьшать налог на оплаченные обязательные платежи в ПФР и ФОМС. собственно вопрос: где их вычитать: в общих расходах,(где учитываю затраты на материалы) из общих доходов за год, или уже из исчисленного годового налога на прибыль(15% от прибыли )?спасибо!