Здравствуйте.
ИП. ЕНВД+УСН (Д-Р). Есть наемный труд.
1% на ЕНВД понятно: вычитаю 300 тыс руб и с превышения уплачиваю 1%.
Мне не понятно как рассчитывать 1% на УСН: вычитать с доходной части 300 тыс. руб. или нет?
Вид для печати
Здравствуйте.
ИП. ЕНВД+УСН (Д-Р). Есть наемный труд.
1% на ЕНВД понятно: вычитаю 300 тыс руб и с превышения уплачиваю 1%.
Мне не понятно как рассчитывать 1% на УСН: вычитать с доходной части 300 тыс. руб. или нет?
Подскажите по 1% постом выше.
Доходы по ЕНВД и УСН складываются, а потом уже вычитается 300 тыс.рублей из общей суммы
У "вмененщиков" базой для исчисления 1% от суммы доходов, превышающей 300 000 рублей, будет вмененный доход. Согласно п. 6 ч. 8 ст. 14 Закона N 212-ФЗ для плательщиков страховых взносов, применяющих более одного режима налогообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируются (Письмо Минфина России от 17.01.2014 N 03-11-11/1347). Вы должны суммировать доход по УСН и ЕНВД и от суммированного дохода с превышения дохода в размере 300000 рассчитать и оплатить 1% в ПФР
Добрый день! ИП УСН 15% без работников. Правильно ли я понимаю, что могу уменьшить авансовый налог УСН за 1 квартал 2017 года на сумму страховых взносов в размере 1% с суммы превышения 300 тыс руб., уплаченную в феврале 2017 года за 2016 год.
Заранее благодарна.
Над.К, большое спасибо.
Тьфу, там же УСН 15%. Конечно в расходы идет. В феврале
Ну вот пришла с семинара из нашей налоговой.
2014,2015,2016 года при применении ОСНО у ИП с работниками 1 % в ПФ считать с общей выручки без учета расходов.
Над.К, я не совсем корректно сформулировала вопрос. Я и подразумевала уменьшение расходов ))) Сорри, ввела всех в заблуждение.
Добрый день!
Забыла оплатить взносы ПФР за 2016г. в срок. Если оплачу сегодня, какая ответственность?
Могу ли я уменьшить налог УСН за 2016г.?
А если, в 2017г. доходов не будет или сумма УСН будет меньше,чем уплаченные взносы, можно будет уменьшать УСН в 2018г на взносы, уплаченные в 2017г. за 2016г.?
Скажите, пожалуйста, есть ли мотивировочная часть решения суда от 12.04.2017
Есть. Ищите у нас в новостях, по запросу "Верховный суд" найти не проблема
Добрый день!
И еще хочу уточнить, если взносы 1% за 2016г. оплатила в 2017г., то налог УСН за 2017г. могу уменьшить на сумму взносов за 2016г.?
Извините, вопрос немного другой. вернее два:
1. ИП на УСН доходы минус расходы с 2016 года. В 2016 году оплачивает 1% превышения 300 тыс. в ПФР за 15 год, но он находился в 2015 году на УСН доходы.
Могу взять в 16 году на уменьшение налогооблагаемой базы по УСН доходы-минус расходы.
2. ИП на УСН доходы минус расходы с 2016 года. в 2017 году оплачивает 1% превышения 300 тыс. в ПФР за 15 год. так получилось, требование выставили. В 2015 году находился на ОСНО. НДФЛ .
Можно в 2017 году уменьшить налогооблагаемую базу по УСН доходы минус расходы.
1. Можете
2. Можно
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП УСН (Д-Р) 1% в ПФР за 2016 год
1.платим на КБК 182 1 02 02140 06 1200 160?
2. без копеек?
3 Пока без изменений уплачиваем 1% с доходов, расходы не учитываем?.
1. Да
2. С копейками
3. Это каждый решает сам, готов ли он судиться с налоговой
И книгой и первичными документами
Но это на случай суда, я так понимаю, нужно подтверждать? КуДир сейчас нужно заверять или нет?
вы заверяете, в налоговой -нет.
Расходы д/б подтверждены первичкой. Налоговая может запросить доки. Если покажете убыток, заплатите минимальный налог, или расходы будут 90% от выручки, сделают камералку. Могут потом запросить доки. Срок хранения доков сейчас 5 лет, поэтому первичка д/б.
Да нет, я имею ввиду если бодаться по поводу 1% отчисления в ПФР. Ведь мы в Москве на патентах, ну или на торговом сборе, так что документы то конечно все храним на всякий случай, но вот КУДиР не ведем. Ну в принципе ее в экселе сделать делов на пару часов.
На сегодня ситуация следующая:
Есть постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2016 года №27-П
Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2017 №304-КГ16-16937
Есть уже и решение суда первой инстанции отменить дело в отношении ИП на УСН прекратить и Взыскать с Управления Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в
городе Киселевске Кемеровской области в пользу ИП понесенные
судебные расходы в общем размере 48414,70 руб.
Но эти все решения и постановления не указ для ПФР.
В ответах пишут что вам не положено уменьшать вычет на произведенные расходы, арестовывают личные счета предпринимателей, в общем продолжают кошмарить предпринимателей.
Вариант доказать свою правоту только один, берите за основу постановление КС и определение ВС и подавайте в суд.
Судебная практика уже на нашей стороне, но самостоятельно ПФР никогда не признает свои неправомерные действия.
Удачи всем на этом нелегком пути!!!!!!!!!!!
Только сегодня обнаружила, что неправильно вписала КБК на 1 процент от превышения дохода: указала в той январской квитанции общий КБК для всех взносов за 2017 год, так как не знала, что для этих целей есть специальный :(
Как правильно поступить в этой ситуации? Ведь ещё имеет значение срок уплаты 1-процентных взносов. Получается, я их как бы до сих пор не уплатила :(
насколько я правильно поняла ИП УСН ДиР 1% платить только с разницы ДиР,но быть готовым к суду с ПФ? Либо тупо спокойно оплатить им максимальный взнос 187200 рублей.(т.к контракт на 36000000)И СПАТЬ СПОКОЙНО?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ИП на патенте со ставкой 0%.
Взносы в ПФР с превышения 300 т. р. все равно считаем по потенциально возможному годовому доходу?
Спасибо.