???
Вид для печати
Добрый день. Я ставлю в строке 210 начисления без иностранцев и мой ПФ принимает. Пробовала делать как Вы - по 210 начисления общие, по 211 начисления временно пребывающих, база получается правильная и начисления тоже, но протокол прилетает отрицательный. Попробуйте сделать как я, просто проставьте в 210 начисления уже за минусом иностранцев.
<ДатаСоставления>Нет</ДатаСоставления>
Debug code: -1072897687, Строка: 36, Позиция: 26
"Не*т" не со*о*тве*ству*ет ша*бло*ну "\d*{2}\.\d*{2}\.\d*{4}". Не у*да*ло*сь про*а*на*ли*зи*ро*ва*ть э*ле*ме*нт "Да*та*Со*ста*вле*ни*я" со зна*че*ни*ем "Не*т".
вот такое выдает
Много раз говорили, но еще раз.
Если сотруднику во втором квартале не производились начисления/выплаты раздел 6 не сдаем вообще? (в первом были начисления) тогда получается сдаем только один файл РСВ как быть с разделом 2.5?
Добрый день, уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста: Во 2 кв. начислялись больничные. В РСВ-1 в разделе 2.1 по строке 210 надо отражать всю сумму начисленных работнику больничных (и за счет работодателя, и за счет ФСС), или только сумму, начисленную за счет ФСС? У меня машина выдает 2 вариант....
Здравствуйте, помогите разобраться.
Должен ли ИП - работодатель, у которого всего один работник-надомник, сдавать РСВ 1 в виде xml? Или можно ограничиться бумажным вариантом?
Ссылку на закон желательно.
Manira, так все равно отчет в программе делать. Выгрузить файл - дело 1 минуты.
Товарищи, помогите. писала выше. не понятные ошибки выдает проверка. всего 2 сотра и одинаковые суммы каждый месяц и столько ошибок:( формирую в 1с7. проверяю чеком. например-"СЗВ
30
В первом блоке Сведения О сумме Выплат И вознаграждений В пользу ЗЛ элемент Тип Строки должен принимать значение ИТОГ
b. СЗВ
30
Не*ве*рное зна*че*ние 400 э*ле*ме*нта <*Ко*дСтро*ки*>. Для 3 ме*ся*ца не*о*бхо*ди*мо у*ка*за*ть код стро*ки: 403"
а далее-"Зна*че*ни*е, у*ка*за*нное в ра*зде*ле 2.5.1 в стро*ке 1 по гра*фе 2 до*лжно бы*ть ра*вно су*мме зна*че*ни*й, у*ка*за*нных в стро*ках по гра*фе 5 (401, 402, 403, 411, 412, 413 и т.д.) по*дра*зде*ла 6.4, о*тно*ся*щи*хся к о*дной па*чке до*ку*ме*нтов (У*ка*за*но в ра*зде*ле 2.5.1 :60000, Ра*счи*та*но по ра*зде*лам 6.4: 180000)"
но туда ВСЕ строки считает и итого и плюс все 3 месяца
я уже базу переставила даже) и все равно такие же ошибки вылезают. что делать?:(:(:(
а вот это "Зна*че*ния э*ле*ме*нта Ме*сяц до*лжно бы*ть в пре*де*лах о*тче*тно*го пе*ри*о*да (ко*рре*кти*ру*е*мо*го о*тче*тно*го пе*ри*о*да)"
как так????
Понятно, что выгрузить быстро, программа проверки CheckPfr выдает ошибку: Стр.215гр.4 = (стр.214гр.3 - стр.214гр.5 - стр.214гр.6) * тариф – (стр.214гр.3 - стр.214гр.4 - стр.214гр.5 - стр.214гр.6) * тариф (могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц )(Указано в РСВ :283,26, Расчитано: 283,254)
На бумаге распечатываю, начисленное с уплаченным сходится.
Версии Spu_orb и CheckPfr самые последние.
Самое интересное, что сумма 283,254 в программе вообще нигде не указывала.
Вручную заменила в файле 283,254 на 283,26, но ошибка все равно появляется, думала, это как то исправит положение, но в результате, естественно сбились суммы сверки.
Что делать, подскажите, пожалуйста.
Не видя "живьем" глючного файла, трудно что-то советовать.
Если кто-то не боится "рассекретить" свои "сверхсекретные" файлы, можете прислать их мне на почту, чтобы я их посмотрела.
Быстрого решения не обещаю, со временем напряженка, но посмотрю, как только смогу , поскольку меня все больше и больше интересуют все эти постоянно рождающиеся ошибки.
открываю тайну....обновление релиза с 578 на 583 помогло....мда...
Подскажите,
начислений ЗП не было,
была только одна выплата (декретные), которые не облагаются взносами, но указать их я должна.
Так вот программа ругается, т.к. у меня по доходам итого в строках 204 и 214 стоит отрицательная сумма.. И в ИС ее указала..
Что делать? Отчет составляю в СПУ ОРБ..
Или поставить везде 0, но в стаже указываю ДЕКРЕТ
все, поняла... ее ж надо было и в начисленные ставить.. балда я..
Люди добрые, поможите!!!!
прислали протокол! отрицательный, вот пояснение.
-L+T- ???? Что это?
Добрый день, помогите, пжл, кто в курсе: необходимо сдать корректировки за 2012 год. Все файлы сделала, все суммы проставила, одна беда - корректировки за 2012 год подаются на работников, которые в настоящий момент уже уволены и по ним нет разделов 6. Чек выдает ошибку, что в разделе 2.5.2 указаны 12 человек, а по разделам 6.6 ноль. Что делать? создавать на уволенных раздел 6? Заранее спасибо за помощь.
Подскажите ,пожалуйста. Не знаю,что делать. Приняли человека на работу в мае. В апреле по нему начислений не было. Выдает ошибку 30.
"Бло*ки Све*де*ни*я*О*су*мме*Вы*пла*тИ*во*зна*гра*жде*ни*й*Впо*ль*зу*ЗЛ до*лжны сле*до*ва*ть в по*ря*дке во*зра*ста*ния зна*че*ния э*ле*ме*нта Но*мер стро*ки, про*пу*ск но*ме*ров не до*пу*ска*е*тся"
Добавила блок за апрель ,поставила 0. Ругается ,что нули не могут стоять. Подскажите ,что предпринять. Заранее спасибо.
Проблему решила, поменяв номер строки на 2 и 3 ( были 3 и 4 соответственно) . Успехов.
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ! Нужно сдать корректировки за 2012 год. Кто-нибудь сдавал уже? Не пропускает чек, выдает то одну ошибку, то другую, хотя на первый взгляд все правильно сделано.
а вы сдавали корректирующие файлы на уволенных работников?
Чек выдает такую ошибку: "Так как в ра*зде*ле 6.6 при*су*тству*ет за*пи*сь за о*тче*тный пе*ри*од "4-2012", то до*лжна бы*ть ко*рре*кти*ру*ю*щая и*ли о*тме*ня*ю*щая фо*рма за тот же пе*ри*о*д.". В пакете есть файл PFR-700-Y-2012-ORG-ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ-DCK-74737-DPT-000000-DCK-00000.XML. Что еще можно проверить?
Всем доброго дня! Подскажите, пож-та, должен ли сотрудник, уволенный в 1-м квартале, попадать в инд.сведения за 2-й квартал? У меня сотрудник уволен в январе 2014, а в отчетности за полугодие он опять указан в Разделе 6 (инд.сведения). По нему стоит только итоговая сумма начислений с начала расчетного периода (то есть за январь 2014). Понятно, что начислений за посл.3 месяца нет и стажа тоже нет. Проверочная программа считает это ошибкой, такая отчетность не проходит контроль. Может, где-то нужно поставить нули? (Где?) Или вообще удалить упоминание об этом сотруднике из отчета за полугодие? В отчете за 1 квартал этот сотрудник присутствовал (с начислением и стажем).
Заранее спасибо!