shusharu, а это существенно? учитывая?Цитата:
не более чем на 50%
shusharu, а это существенно? учитывая?Цитата:
не более чем на 50%
Стыдно, а что поделаешь? Я человек подневольный, руководитель говорит: "делай, что налоговики говорят". А с руководством спорить еще бесполезнее, чем с налоговой. :o :o :oЦитата:
Но нельзя же так на каждый чих налоговой реагировать
Над.К, спасибо за помощь. :yes:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по форме АДВ-11.
У нас ИП без работников. Что ставить в графе:
1) "количество пачек с документами СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2"
2) "Код основного тарифа"
3) "код дополнительного тарифа"
И что нам грозит за просрочку в даче этой отчетности?
С уважением, Спасибо.
Спасибо, Юлия! Здесь оказалось все прще, а мы просрочили его сдачу.
Не подскажите чем это для нас грозит?
2. Ставится ФП вообще-то
Штраф 10% от суммы взносов за год
"Ставится ФП вообще-то" расшифруйте пожлст. "чайнику"
"Ставится ФП вообще-то" расшифруйте, пожалуйста "чайнику"
Юлия Н, у Вас не ставится. У нас ставится. И насколько я знаю во всех других местах где берут АДВ-11, тоже ставится. И дискета тут совсем не причем
Аноним, может в вашем ПФ другие порядки (позвоните, уточните), но... у нас в ПФ очень лояльно относятся к ИП: приходите с квитанциями об оплате (или без них, если не платили), инспектор сама всё заполняет (точнее распечатывает, т.к. в программе у них уже всё разнесено), и даёт вам только подписать. И всё. Останется только штраф заплатить и взносы с пенями (если вы их не платили).
Прошу помощи у специалистов. Строго не судите, первый раз сдаю отчетность. Вопросы вот такие.
мы ИП на УСН (15%), работников нет.
Что мы должны сдавать - Декларацию по УСН, КДиР, что еще?
Malish, ну ёлки, первые сообщения в теме зачем написаны??? Я для себя их что ли пишу?
сдайте
а что нам будет за то, что все сроки просрачены?
А еще подскажите, где в базе 1С Предприниматель найти отчетность АДВ 11?
Нигде скорее всего. Ссылка на бланк приведена в начале темы.
В электронном виде эта форма не сдается.
А в этой форме мне нужно указать только суммы уплаченных фиксированных платежей и все?
Malish, лучше пойти в свой ПФ с документами (копии квитанций на уплату, страх.свидетельство и извещение страхователю) может им и не нужна эта АДВ. А если нужна, то прям там и заполните, там везде образцы висят
А эти всякие СЗВ нужны?
Нет
спасибо большое.
Меня все-таки мучает еще один вопрос. Вот я оплатила минимальный налог в феврале 2009 года. Сейчас формирую КДиР за 2008 год, у меня сумма уплаченого налога попала в расходы - это правильно?
Не правильно. Налог по УСн не уменьшает налогооблагаемую базу. Значит Вы неправильно провели платеж в программе
Проведено вот как
Строка выписки банка (расход) от 12.02.2009
Вид расчетов - расчеты с бюджетом
Вид налога - налог по УСН
Вид платежа - налог начислен и упалчен
вид расхода - уплата налогово и сборов
Дата регистрации - 31.12.08 (вот мне этот момент не совсем понятен. что такое дата регистрации, там есть и период - но месячные, это платеж за год)
Что не так я сделала, подскажите, пожалуйста.
При этом платежи по фиксир ПФР так же проведены и они не попали в расходы. Ничего не понимаю.
Я не знаю, что такое дата регистрации, я в 8-ке не работаю.
это не 8-ка, это 7.7
Уже все глаза сломала, не понимаю, ПФР не попадает в расходы, а мин налог попадает.
Ах, Предприниматель. Впрочем все равно я в нем не работала
Поставьте вручную в книгу и не мучайтесь
щас в нете вычитала, что мин налог не попадает в расходы, а фиксированные платежи могут отражаться в расходах - так ли это?
Конечно так. Об этом прям в Налоговом кодексе и написано
фантастика, а не база 1 С - все делает на оборот. Спасибо.
а вы программу не ругайте, вы в ней работать научитесь, тогда все будет правильноЦитата:
фантастика, а не база 1 С - все делает на оборот. Спасибо.
УСНО в графе "Вид расхода" ставите "Не принимаемые к НУ"
как они у вас проведены?
во вкладке "расчеты с бюджетом" нет строки "фиксированный платеж"
Они проведены вот как
Вид расчетов - расчеты с бюджетом
вид налога - взнос в ПФР...
вид платежа - налог начислен уплачен
вид расхода - уплата налогово и сборов
и сумма бодро пошла в зачет расчетов по наемным работникам :)Цитата:
Вид расчетов - расчеты с бюджетом
вид налога - взнос в ПФР...
Вид расчетов - прочие расходы
вид расхода - Фиксированные взносы ОПС / Уплата налогов и сборов
второй пункт прописывается ручками в справочнике "прочие расходы"
Ego - вы просто не представляете, как мне помогли. Я просто ранее с этой базой не работала. Спасибо Вам человеческое.
да не за что :o
Вопрос в догонку, понимаю, что тупой, но мне для себя, чтоб убедиться. ИП на УСН без работников не сдает декларацию по страх взносам на обязат пенс страхование?
Ну я же уже специально для Вас писали, что не сдает :o
:o спасибо, просто от сегодняшнего дня голова кругом, вот и туплю. Спасибо, еще раз.