хорошо, а когда вы отгружаете продукцию... у покупателя все закрывается, а у комитента? Делаете дополнительно 76 76 на сумму зачтенного аванса?
Вид для печати
хорошо, а когда вы отгружаете продукцию... у покупателя все закрывается, а у комитента? Делаете дополнительно 76 76 на сумму зачтенного аванса?
ru17, в этой теме речь об учете у комиссионера, а не у комитента. И то уже третья страница пошла...Цитата:
у покупателя все закрывается, а у комитента?
я и говорю про учет у комиссионера расчетов с комитентом :(
51 - 62.П :: 100Цитата:
я и говорю про учет у комиссионера расчетов с комитентом
62.П - 76.К :: 100
76.К - 51 :: 100
ЧТО у комиссионера "не закрывается" в расчетах с комитентом?
62 76.к - 100 отгружен товар
и что мы делаем с 76.К? где висит 100?
Дт76.к Кт76.к зачет аванса?
Поздравьте меня! Я наверное с луны упала! 8 лет с комиссией и агентскими договорами работаю, ни разу не удерживали аванс по вознаграждению с аванса покупателя. Только само вознаграждение.
к004 - отгружен товар :o
Svet.a, ну это видимо потому что раз в месяц все авансы становились вознаграждением :)
Вознаграждение как и у автора начислялось на отгрузку, а не на ВСЕ полученные от покупателей деньги. А вот уже в сумме начисленного удерживалось из поступающих средств. Все это отражается в отчете комиссионера (агента)
Увеличим продажу (для наглядности)Цитата:
62 76.к - 100 отгружен товар
и что мы делаем с 76.К? где висит 100?
Дт76.к Кт76.к зачет аванса?
62.П - 76.К :: 200 :: продали за двести
76.К - 62.П :: 100 :: зачли ранее полученный аванс
51 - 62.П :: 100 :: покупатель доплатил
76.К - 51 :: 100 :: доплату отдали комитенту
P.S. Svet.a, poz poz poz
мы получили аванс в счет будущего комиссионного вознаграждения от комитента ,зарегистрировали аванс в книге продаж.При формировании книги покупок эти суммы отразились в ней. Правильно ли это что этот аванс у нас теперь и в книге покупок и в книге продаж?
Абсолютно правильно. :yes:
А не могли бы по подробнее,а то у меня жуткие сомнения по этому вопросу. Заранее благодарю.
Уважаемые бухгалтера,помогите! мы получили аванс в счет будущего комиссионного вознаграждения от комитента ,зарегистрировали аванс в книге продаж.При формировании книги покупок эти суммы отразились в ней. Правильно ли это что этот аванс у нас теперь и в книге покупок и в книге продаж?
Если вознаграждение предъявили - правильно.
А подробнее в правилах ведения книг покупок/продаж и в НК РФЦитата:
А не могли бы по подробнее
Вы имеете ввиду выставила ли я счет-фактуру комитенту на ком.вознаграждение- то да выставила. Имеем ли мы право принять сумму ком.вознаграждения перечисленного аванса к налоговому вычету по НДС
[QUOTE=Маринюк;51932507 При формировании книги покупок эти суммы отразились в ней. Правильно ли это что этот аванс у нас теперь и в книге покупок и в книге продаж?[/QUOTE]
А где логика?
А логика вся в налоговом кодексе!
ааа...ясно, тогда и читайте налоговый кодекс, зачем вопросы-то задавать.
Я тоже никогда НДС с предоплаты от покупателя не начисляла, только с вознаграждения.
Только вот с 01.01.2009 года ситуация несколько изменилась.
От меня теперь покупатель требует с/ф на аванс. Вот я и не пойму, кто должен ему этот с/ф давать, а? Принципал что-ли?:confuse:
Вы агент, продаете что-то от своего имени? Вы покупателю счет-фактуру и выписываете, только НДС не платите.Цитата:
От меня теперь покупатель требует с/ф на аванс. Вот я и не пойму, кто должен ему этот с/ф давать, а? Принципал что-ли
Спасибо!
Но только как в 1С7.7 учесть этот с/ф, он должен попасть в журнал выданных с/ф, но не должен попасть в кн.продаж?...
Проводки отключить можноЦитата:
Но только как в 1С7.7 учесть этот с/ф, он должен попасть в журнал выданных с/ф, но не должен попасть в кн.продаж?...
mvf ,
В марте получили аванс, в апреле отгрузrа:
В марте:
На 01.04 с-доКод:51 - 62.П :: получен аванс от покупателя (100%)
62.П - 76.К :: задолженность комитенту по авансу (100%)
76.К - 62.2.К :: уменьшен долг комитенту в сумме вознаграждения с аванса
76.НДС - 68 :: исчислен НДС с авансового вознаграждения
76.К - 51 :: перечислили комитенту
Карточка Покупателя – 0,00 ( получаетсяПокуп. Нам деньги , перечислил , а задолженности мы перед не имеем.
Карточка Комитента по 76К - 0,00
Карточка Комитента по 62.2К - отражен аванс.
С проводками по Комитент. согласна. А вот с проводками по Покупат. ????
А что с ними не так? Составьте проводки по комитенту - может согласитесь сразу.Цитата:
согласна. А вот с проводками по Покупат. ????
mvf ,
Карточка Покупателя.Код:В марте получили аванс, в апреле отгрузrа:
В марте:
51 - 62.П :: получен аванс от покупателя (100%)
62.П - 76.К :: задолженность комитенту по авансу (100%)
Сальдо на нач. месяца ,00
Обороты Дт 100,00 Кт100
Сальдо на конец месяца 0,00
А где наша задолженность перед Покупателем?
а у меня вопрос такой остался не разрешенным- если я выписываю сч/ф на аванс в части своего агентского вознаграждения, какое наименование писать? и на кого все же эту сч/ф выписывать. читала-читала так и не нашла ответа
По опыту скажу, что в наименовании так и пишу ..."аванс в части комиссионного вознаграждения в соответствии с п.п. дог.№ от..." и с/ф выписывается на принципала