lubezniy, я имела ввиду обычную...
Вид для печати
lubezniy, я имела ввиду обычную...
Larik, где добавить? Прям в сотруднике? А то, что версия старая 5.50.14 от 11.01.09?
http://www.opfr-komi.clarionlife.net...ersij-po-dpu5/
Посмотри историю изменений начиная с той версии, что у тебя установлена. Если существенных изменений нет, то можно и вообще не обновлять.
lubezniy, я в этих историях мало что понимаю, хотелось бы обновить, но что-то на сайте нашла только кнопку "скачать". :(
А где "обновить"?
SvetaSG, нет, не в сотруднике, когда СЗВ делаете, то надо поставить расчетный период. Вот в классификаторе расчетных/отчетных периодов надо и добавить 2009
он там есть! :wow:Цитата:
в классификаторе расчетных/отчетных периодов надо и добавить 2009
С прошлого года что ли? :wow:
буду очень признательна. :yes: Сейчас глянула - я в ней и 2007 сдавала, т.е. у многих сотрудников по 2 строчки 2007 и 2008.Цитата:
Обновление имеет смысл только с версий 5.70.xx. Посмотрю другие варианты ближе к концу праздников
Значит как-то она обновлялась?
Раньше постоянно пользовалась этой программой. Нареканий не было, но последние года 2-3, наверное, как 7 форма появилась, начались ошибки при формировании отчетов. То просто зависает, то сообщения выдает. Может, кто сталкивался с такой проблемой ? Спасибо.
Цитата:
если декретницы есть, то 1С не подойдет.
1С Бух 8.1 тоже позволяетЦитата:
Смотря какая. Зарплатные конфигурации (ЗиК и ЗиУП), насколько я знаю, позволяют такие вещи делать.
просто вручную периоды "декрет" и "дети" указать
Вы правильно поняли... я поступила так как Вы предложили - и все получилось!!!
Но все равно, пока не известна позиция ПФРа - по вопросу невыгрузки адресов... пока ж никто не сдавал сведений (а вдруг им сбредет в голову, что адреса должны быть...) ведь раньше они выдвигали это требование...
Вот интересно - я собираюсь пойти сдаться сразу же после праздников, а последний платеж мы делали 30.12.09 (платежек на руках у меня тоже не будет) Прокатит или нет??? ;)
Скажите плиз, работаю с Перс 2.7
поменяли директора который сразу же ушел в отпуск за свой счет до конца года, соответственно зарплата ему не начислялась. Нужно его оформлять как застрахованное лицо и в индивидуальных сведениях указывать з/п - 0, отпуск за свой счет 6 месяцев? Или индивидуальные сведения сдаются только по тем сотрудникам которые получали заработную плату?
Думаю надо, стаж то у директора шел.
А почему тогда не сдаются индивид.сведения если организация не работала и зарплата не начислялась на единственного работника - ген.директора (он же и учредитель). В такой ситуации ген.дир тоже в отпуске за свой счет.
А всместо индивидуальных сведений достаточно письма? :(
он мог и без трудового договора работатьЦитата:
ген.директора (он же и учредитель)
Не шел. пенсионный стаж идет только тогда, когда платятся взносы.Цитата:
Думаю надо, стаж то у директора шел.
Поэтому ничего сдавать не надо. Да и не примет ПФ пустые сведения, они ни к чему ему
По предшествующей практике - второй заход гарантирован (хотя бы за Протоколом к ведомости уплаты страховых взносов). Как инспектор может расписаться за получение ПФ перечислений, которых ещё не увидел (что почти наверняка будет)? А вариант рисования задолженности с последующим "прозрением" - всем утомителен.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь! Выводит ошибку "ВЕДОМОСТЬ УПЛАТЫ <РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД>: 2009 40 ОШИБКА 48 НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ". Бьюсь второй день, ничего не понимаю что ему надо.
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Позиция ПФ очевидна: везде в упоминавшихся программах отсутствует вывод неизменённых адресов (программа, не имеющая накопленной базы, требует внимания, и в ней - при необходимости - доступен приём lubezniy #48 л.2). Позиция ПФ пропечатана им в описании программы (см #18 л.1). Приглашений на сдачу 11.01.10 много.
А НЕ ПОДСКАЖИТЕ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СДАЧИ НУЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФ,В ТОМ ГОДУ СДАВАЛА,А В ЭТОМ "РЫБУ" ПОТЕРЯЛА :(
http://forum.klerk.ru/showthread.php...0#post52564890
Только перед выполнением описанных там действий настоятельно рекомендую сделать архив данных ("Сервис" - "Архивация и восстановление базы данных").
Т.е. оплаченные суммы в конце декабря за декабрь не ставить в оплату? А потом ПФ проведет эти поступления в январе, но за декабрь? Инд сведения будут сданы без этих перечислений, т.е после их проведений с-до не пойдет? И какие суммы ставить в оплату и с-до при сдаче ИС в 2010 г? Как будто декабрьские оплатили в январе?
Знать бы сколько ждать. В середине года сдавала межрасчетную ведомость. Текущие платежи долго не были проведены. Носила, на всякий случай, два варианта. Пришлось сдать без последних проплат. Но там была межрасчетная. На сальдо по году отсутствие последних проплат не влияло.