в корне неверноЦитата:
ККт выбыл в результате начисленной амортизации в 2005г.
Вид для печати
в корне неверноЦитата:
ККт выбыл в результате начисленной амортизации в 2005г.
Тоды какое право Вы имеете использовать ККТ не числящ. на балансе?
Повторю второй вопрос.
Вы его оприходывали по рез-там инвентаризации?
ZloiBuhgalter, ккт на балансе, просто полностью самортизированаЦитата:
какое право Вы имеете использовать ККТ не числящ. на балансе?
БУХ_алтер
>ккт на балансе, просто полностью самортизирована
А тогда как понять:
>акт на списание имется
и
>нет на счетах 01 и 02 нет никаких сумм
ZloiBuhgalter, я получил ответ ранее, что Дт 01 = Кт 02 по этой ккт :p
Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Нет мы его купили и поставили на баланс!!!!
:dezl: :help: :help: акт на списание имется
в 1С выбытие ОС ведь проводим этот документ????!!!!
:o
Полинка, вы определитесь:
>мы его купили и поставили на баланс!!!!
и
>акт на списание имется
(а если так, то ККТ на 01 и 02 счете числится не должен)
Так что с ККТ сейчас?
В инвентаризацонной ведомости ККТ числится или нет?
Действительно-ли сумма 01 субсчет ККТ = сумма 02 субсчет ККТ?
Если у Вас на сч.01 нет суммы 12000 руб, то эта ККМ у Вас не числится и Вы не имеете права испоьзовать её. Но у нас, например, ИФНС ни разу не проверяла, числится ли машина на балансе. Спрашивают только договор с Центром обслуживания. :)
А затраты по договору куда относите? Могут и по этому поводу ДОСТАТЬ.
у нас налоргам на это наплеватьЦитата:
Спрашивают только договор с Центром обслуживания.
дык вроде еще и документ о приобретении надо, при регистрации в налоговой...?
да у меня сумма 01=02 ККТ на балансе нетЦитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Инвентаризационной ведомости у меня нет:o
Господи это наказание какое-то!!!!Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
мы на УСН но учет веду расходы по обслуживанию отношу на 20 счет
а почему могут достать???????????????????
Полинка, выбросьте акт о списании, сделайте сторно документа в программе, напишите кучку служебных, что ошибочно был составлен акт и проведен в бухг программе, на самом деле ККТ есть, жива и здорова, и сделайте исправительные проводки , посададите снова эти суммы на 01 и 02 , и имейте ее ради бога, пользуйтесь..
А затраты по обслуживанию ККТ учитываете на 20 счете или т.п. и уменьшаете доходы на эти неоправданные расходы? А как Вы можете использовать технику которая у Вас не числится?
не надоЦитата:
дык вроде еще и документ о приобретении надо, при регистрации в налоговой...?
ДОСТАТЬ не смогутЦитата:
А затраты по договору куда относите? Могут и по этому поводу ДОСТАТЬ.
Цитата:
Сообщение от degna
А это еще зачем????:(
может н.о вообще весь б.у. показать????
:o
Цитата:
Сообщение от degna
Это как так получается с 2002 г. начислялась амортизация, ККт списалась в резул.те нее и опять ее ставить на баланс и снова начислять ???????????
честноя никогда такое не слышала поясните пожлст.:o
[QUOTE=ZloiBuhgalter]А затраты по обслуживанию ККТ учитываете на 20 счете или т.п. и уменьшаете доходы на эти неоправданные расходы? А как Вы можете использовать технику которая у Вас не числится?[/QUOTE
у меня УСН доходы 6%
а что покупать новый что ли он дорого стоит,а у нас обороты не большие!
подскажите как быть пожлст!!!:o
Полинка, Вы все правильно делаете... успокойтесь
Спасибо конечно БУХ_алтерЦитата:
Сообщение от БУХ_алтер
но меня ККт выбила конкретно!!!!
Полинка, а особенно наверно отсутствие журнала?
Цитата:
Сообщение от БУХ_алтер
Да это точно:(
Т.е. подарили государству сумму в размере налога на прибыль со стоимости ККТ.Цитата:
Сообщение от Полинка
08/60 12000 руб
01/08 12000 руб.
02/01 12000 руб.
акт на списание имеется
я перепутала проводку 20/02 начисление амортизации!!Цитата:
Сообщение от БВБ
мы на УСН 6%
при чем тут начислять вы уже все начислили, ну не хотите ошибку исправить, приходуйте по итогам инвентаризации, тогда уж точно еще заплатите... :)Цитата:
Это как так получается с 2002 г. начислялась амортизация, ККт списалась в резул.те нее и опять ее ставить на баланс и снова начислять ???????????
Амортизация ни что иное, как перенос стоимости ОС на себестоимость продукции (работ, услуг)... Полный перенос стоимости не влечет обязанности списывать это ОС с баланса... Вы поторопились с актом списания... Коль скоро ОС продолжает работать и выполняет свои функции, нет причин его ликвидировать, тем более новое покупать, как Вы сами говорите, накладно... Поэтому Вам дело советуют - изымите акт списания, сделайте сторно по счетам 01 и 02 и пользуйтесь на здоровье, никаких амортотчисленний, естественно, уже не будет, стоимость уже вся перенесена на себестоимость продукции (работ, услуг)...Цитата:
Сообщение от Полинка
Цитата:
Сообщение от Larky
то есть он просто будет числиться на счете 01 ???? а какой док-т нужен?
>то есть он просто будет числиться на счете 01
и на 02 то-же.