В договоре у него прописано, что он перевозит груз своими силами...
Но может же он пользоваться своим личным авто и оплачивать себе бензин?
И еще один вопрос, ведет ли ИП на общем режиме книги покупок и продаж?
Вид для печати
Да, если будет сам оформлять путевые листы.Цитата:
может же он пользоваться своим личным авто и оплачивать себе бензин?
И то, если автомобиль легковой - могут быть проблемы с налоговой: ведь покупал-то он машину не только для грузоперевозок, но еще и по личным делам, небось, катается? Так эти поездки в расходы не идут!
Придется отделять "личный" расход бензина от "предпринимательского". И документально подтверждать (теми же п/л). И быть готовым доказать инспекторам справедливость этого разделения.
С запчастями - аналогично. И даже еще хуже: если бензин можно хотя бы посчитать отдельно, то одна и та же запчасть работает при любой поездке.
Поищите по форуму - тема включения личного авто в расходы ИП поднимается регулярно.Безусловно - НДС он как собирается считать и платить?Цитата:
ведет ли ИП на общем режиме книги покупок и продаж?
Я ИП на ЕНВД - розничная торговля одеждой. Если я при открытии закупаю товар и плачу налом как физическое лицо, а потом продаю его в своем магазине. Накладные и сертификаты есть. Так можно?
Можно
Над.К Вы такая умничка. Ответьте мне пожалуйста на вопрос: сейчас налоговая проверяет ИП на основном режиме налогообложении (которое я веду всего месяц) за 2005-2007 годы. В расходы НДФЛ и ЕСН включены суммы по нескольким счет-фактурам за товар предпринимателю (счета за 2005 и 2006 год), а оплата (как говорит предприниматель) была подтверждена чеком, но чека НЕТ и востановить его не удастся. ТОвар был оприходован и продан. Получается нам доначислят НДФЛ и ЕСН так как мы не подтвердили оплату товара? А НДС к вычету по этим счетам можно оставить?
ДаЦитата:
Получается нам доначислят НДФЛ и ЕСН так как мы не подтвердили оплату товара?
К сожалению, в 2005 и 2006 году НДС был по оплате. Если нет доказательства оплаты, то и НДС к вычету поставить нельзя.Цитата:
А НДС к вычету по этим счетам можно оставить?
Пободаться конечно можно будет в суде, но вот что из этого получится ...
А чем регламентируется то,что расходы по ЕСН и НДФЛ нужно оплатить, я в налоговом кодексе именно слово "оплата" произведенных расходов не нашла. И разве НДС в 2006 году был уже не по отгрузке? И факта оплаты для вычета НДС не нужно - хватает и счета-фактуры?
Потому что доходы и расходы у физиков считаются кассовым методом, а не методом начисления.Цитата:
А чем регламентируется то,что расходы по ЕСН и НДФЛ нужно оплатить
Про НДС не помню, искать лень. Может и с 2006 года.
Над.К, извините за настойчивость, но где или что конкретно мне почитать и посмотреть про то, что расходы ИП должны быть оплачены. (просто очень нужно, а с ИП сталкиваюсь первый раз). Спасибо за ранее. :redface:
Lybeneckaya, вообще-то в начале темы все написано. И цитаты приведены
Над.К, помогите пожалуйста еще! Проверка подходит к окончанию - такая ситуация: товар (фрукты) на сумму 800000 руб. были получены в декабре 2007 года, счет-фактура от декабря 2007 года, а оплатили этот товар в январе 2008 года, когда эти 800000 руб. нужно было поставить в расходы в 2007 году или в 2008 году? Инспектор утверждает, что в январе 2008 года. Неужели он прав?
Он прав, при условии, что все фрукты были реализованы не позднее 2008г. :)Цитата:
Инспектор утверждает, что в январе 2008 года. Неужели он прав?
Похоже что прав. Пока нет оплаты нет и расходов, у ИП кассовый метод
Добрый день.
Я - ИП, ОСНО, оптовая торговля. В этом году впервые буду сдавать декларации 3НДФЛ, ЕСН.
Подскажите, пожалуйста, какие расходы я могу учитывать при заполнении 3НДФЛ за 2008 год?
1. До конца отчетного периода мною оплачен, получен и продан товар покупателю, оплата товара покупателем не произведена.
2.До конца отчетного периода мною оплачен, получен товар и находится на складе.
3.Мною оплачен товар , но я его не получила.
В доходы я беру только оплаты товара моими покупателями до 31 декабря 2008г?
1-3. не учитывать в 2008
Надежда, спасибо. Т.е. получается, что в расходы я могу взять только то, что оплачено покупаталем на 31 декабря 2008 года. Я правильно поняла?
Да
Здравствуйте! Подскажите в каком периоде платится НДС в следующем случае: Поставщик произвел отгрузку товара в конце ноября 2008 г.(т.е 4 квартал 2008г.) Но деньги покупатель заплатил только в конце января 2009 г. ВОПРОС: Учитывается ли сумма реализации неоплаченного товара в Разделе 3 Налоговой декларации по НДС? Когда платится НДС за товар в 4 квартале 2008 или 1 квартал 2009 г.?
4
ИП на УСН 15%, в декабре мы перечислили поставщику предоплату в размере 100 000,00 рублей за услуги которые будут оказаны только в январе и феврале 2009 года. Когда ИП может признать эти расходы, уже 2008 году или только в 2009? :(, (мне кажется что в 2009 году, так как должны быть соблюдены условия "получено и оплачено") Только вот потеряла ссылку где это прописано.
В 2009. Написано все в Налоговом кодексе. Авансы в расходах не учитываются
Над.К, помогите !!
Здравствуйте! Подскажите в каком периоде платится НДС в следующем случае: Поставщик произвел отгрузку товара в конце ноября 2008 г.(т.е 4 квартал 2008г.) Но деньги покупатель заплатил только в конце января 2009 г. ВОПРОС: Учитывается ли сумма реализации неоплаченного товара в Разделе 3 Налоговой декларации по НДС? Когда платится НДС за товар в 4 квартале 2008 или 1 квартал 2009 г.?
ИП новенькая, Вам же ответил Циник уже :o
Над.К,подскажите бестолковой начинающей... а доход учитывается в 2009 г. , когда пришли деньги? (ОСНО). т.е .НДФЛ с этой суммы будет платиться за 2009 г????
Да, для расчета НДФЛ это будет доход 1 квартала 2009
Что то запуталась, услуга реализована в декабре 2008 года,оплачено в январе 2009 года, ИП на осно, соответственно ндс в 4 квартале, счет -фактура выписана в 4 квартале, а что делать с доходом с 1 января ип на УСН 6%, если оплата в январе а реализация в декабре и доход считается январём 2009 года, то получается что эту сумму надо обложить ещё и 6%, получается двойное налогообложение, т.к. ндс нельзя поставить в расход.
pilsonis, доход для исчисления НДФЛ и ЕСН считается по кассовому методу. Поэтому доходом декабря это никак быть не может.
А НДС считается по отгрузке, так что все правильно - НДС есть, а НДФЛ нет
А могу я принять к вычету НДС по чекам магазина? Мы основную массу продуктов для общепита (ИП на ОСНО) закупаем в обычном магазине, в чеке расписаны все наименования, а внизу подписано "в т.ч. НДС 18% столько-то". Понятно, что сч-фактуры никакой нет :( . Нашла вот это решение ВАС:
Налоговый кодекс гласит, что при розничной продаже продавец считается исполнившим обязанность выставить счет-фактуру, если он выдал покупателю кассовый чек (п. 7 ст. 168 НК РФ). Значит, кассовые чеки, представленные налоговикам взамен счетов-фактур, подтверждают право на вычет по налогу на добавленную стоимость при розничной покупке (постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 13.05.08 № 17718/07).
Но чтобы добиться своего вычета ИП (по вышеуказанному делу) аж три раза до этого проигрывал в судах :(. Какова всё-таки общепринятая практика?
общепринятая - ну его на фиг, такой вычет
А как тогда учитывать стоимость таких продуктов? Насколько понимаю, я и в расходы его тоггда включить не могу :(.
Это почему? Счет-фактура-то тут причем?
Хм, Вы про учет в расходах НДС? Вопрос прозвучал, как будто о включении в расходы стоимости продуктов, а не НДС :o
Прошу прощения, за неясность. Но тем не менее... Над.К, вы тоже посоветуете не принимать к вычету НДС по чекам, в которых выделен НДС и в расходы НДС не включать?
Смотря о каких суммах идет речь.
А не пробовали счет-фактуры просить в магазинах?
В смысле, что если большие, то стоит побиться? Над.К, да у меня, как всегда, принесли стопку документов, сижу разбираю то, что есть... Сч-фактуры просить, думаю, и не пробовали. Сами посудите, работает кафе, нужно приготовить то-то, то-то, нет продуктов, отправляют разнорабочую сбегать в "Пятёрочку" или "Квартал". Какая там сч-фактура? На часть продуктов, купленных у постоянных поставщиков, есть полный комплект документов, а вот на остальную часть...
Здравствуйте, Уважаемые!
У меня такая проблемма возникла,что я даже не знаю,в какой теме ее затронуть.
Дело в том,что на банковский счет ИП были переведены денежные средства,но по незнанию,или по недоразумению,в платежных документах указали эти платежи,как предоплата за пиломатериал.На самом же деле эти платежи пошли на развитие предприятия.ИП сдал нулевые отчетности(был общий режим налогообложения),не показав доход,которого впринципе и не было,и закрыл предприятие,чтобы открыть новое,но уже на УСНО.Налоговая очень придирается ко всему,что касается пиломатериалов,поэтому нам посоветовали заключить с теми фирмами,от которых мы получили деньги,договора,где бы отражалось,что мы толи получили помощь на развитие,а не предоплату,толи нам дали в долг на развитие.Я точно не поняла,но может кто-то подскажет,как провести эти денежные перечисления таким образом,чтобы они не подходили под определение "доход"?И в какой форме составить подобный договор,раз уж изменить банковские документы просто нереально?
Добрый день! ИП на ОСНО -- пенсионные взносы прострочил и за 2008 год заплатил только в 1 кв 2009 года , щас закрываю ИП и нужно подать 3НДФЛ - можно ли уплаченную сумму записать в "вычет" как расходы при подсчете налоговой базы в 3-НДФЛ ?
1. договор займа с теми, кто перевел суммуЦитата:
У меня такая проблемма возникла,что я даже не знаю,в какой теме ее затронуть.
Дело в том,что на банковский счет ИП были переведены денежные средства,но по незнанию,или по недоразумению,в платежных документах указали эти платежи,как предоплата за пиломатериал.На самом же деле эти платежи пошли на развитие предприятия.ИП сдал нулевые отчетности(был общий режим налогообложения),не показав доход,которого впринципе и не было,и закрыл предприятие,чтобы открыть новое,но уже на УСНО.Налоговая очень придирается ко всему,что касается пиломатериалов,поэтому нам посоветовали заключить с теми фирмами,от которых мы получили деньги,договора,где бы отражалось,что мы толи получили помощь на развитие,а не предоплату,толи нам дали в долг на развитие.Я точно не поняла,но может кто-то подскажет,как провести эти денежные перечисления таким образом,чтобы они не подходили под определение "доход"?И в какой форме составить подобный договор,раз уж изменить банковские документы просто нереально?
2. письмо от них же вам с формулировкой: "... прошу в назначении платежа читать: перевод заемных средств по договору..."
имхо
МожноЦитата:
можно ли уплаченную сумму записать в "вычет" как расходы при подсчете налоговой базы в 3-НДФЛ ?