Спасибо большое. Все нашла. Поклон до пола.
Вид для печати
Спасибо большое. Все нашла. Поклон до пола.
Добрый день! Знатоки программки "Возмещение ндс.Налогоплательщик" подскажите мне пожалуйста, я совсем запуталась. В 8 разделе Сведения о поставщиках мы должны заполнить приходные данные от поставщика строго по накладной или в разрезе кол-ва товара от этого поставщика проданного на экспорт? Не понимаю сейчас как у меня сумма ндс от всех поставщиков должна сойтись с 4 разделом. Если товар продавали часть на РФ, часть на ЕАЭС. Заранее спасибо!
Т.е. если мы получили по накл от поставщика 200кг товара, а продали на экспорт 100кг, то мне надо высчитать сумму поставки и ндс именно с проданных 100кг??? Уточняю))) Просто я посмотрела декларации, которые в этой программке заполняла предыдущий бухгалтер, и у нее забиты данные просто по приходным накладным поставщика, неважно сколько продали. И сумма в первом разделе "Итого сумма НДС по всем контрактам" не сходится ни с одной суммой указанных в декл НДС в 4 разделе. И получается, что налоговая 2 года это принимает? Ничего не понимаю... Вот и решила уточнить у тех, кто знает!
А сейчас в декларациях 4 раздел не заполняется, тогда с чем мне сравнивать сумму ндс по контрактам?
да
не брали, даже если разница в рубли была
тоже хотела Вам это написать, но я с ВЭДом уже полгода как не общаюсь, поэтому могла забыть и писать не стала.
помню, в свое время, в 3 квартале была мысль - с чем они сверять то будут этот файлик? Задавала этот вопрос инспектору тогда, но поскольку в 3 возмещала еще доиюльские поставки, то так и не выяснила что да как. А вообще, предоставлять ПИК обязанности нет. Что подадите, то и ладно.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я завожу новую поставку и мне нужно поставить валюту- евро, но когда нажимаю на кнопку справа, где должна стоять валюта, мне предлагает выбрать только рубли или доллары, эти валюты использовались раньше в программе, как же мне добавить ЕВРО?
Вопрос по разделу "сведения о поступлении выручки". Если выручка поступила во 2м квартале, а реализация была в 4м квартале, в каком квартале вбивать эту сумму?
Ирина332, когда будете подтверждать экспорт)))) даты здесь совсем не причем. Этот файлик заполняется под декларацию.
Добрый день!
Подскажите ,пожалуйста, раздел "сведения о поставщиках" заполняется при экспорте товара в Белоруссию?
и если заполняется, что в нем указывать? сведения о нашем поставщике (это иностранный поставщик)?
Подскажите, пожалуйста, в разделе по импортным ГТД объем поставки указывается по наименованию товара всего по ГТД объем, или только объем товара, который у нас идет на экспорт?
да, конечно
да, позволю себе предположить - указываете ГТД, где выделен НДС
и сумма и НДС под экспорт - выделяете пропорционально.
Суть файлика - расшифровка того НДС который вы заявляете к возмещению при экспорте. И вот этот НДС в файлике - итоговая сумма по всем контрактам, должна равняться сумме НДС из 4 раздела декларации.
Очень давно не работала с экспортом. Я правильно поняла, что сейчас не нужно нести документы в налоговую, а нужно отправлять реестр по ТКС?
Подскажите пожалуйста если услуги оказаны на территории Украины, нужно ли заполнять программу Возмещение НДС?
Здравствуйте, нужна очень помощь. (крик помощи). уже столько начиталась.
Подскажите как заполнить декларацию. Никогда не было экспорта , первый раз сталкиваюсь с этим (у мужа организация )
Объясню ситуацию в коротко.
В 4кв2017г. бы всего две реализации одна продажа 250т. руб, и экспорт в Казахстан на 228т.р.
сдали декларацию за 4кв.2017, где экспорт ни как не отразился, документ были возращены подписанные из Казахстана( накладная+сч.фактура+ТТН все от 25 декабря 2017) только в 1кв.2018. Как теперь мне быть, как отразить НДС по 0 ставке.???
С чего начать?
Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, декларацию по НДС и по прибыли нужно заполнять нарастающим итогом с начала года?
Извиняюсь за глупый вопрос, просто раньше не работали на ОСНО, только с этого года начали.
Подскажите пожалуйста, что следует писать в графе сумма контракта, если мы в контракте не фиксировали сумму вообще?