Да, чтобы авансы пересчитали
Большое спасибо разобрался.
Добрый день!
Если вопрос не в эту тему, направьте, пожалуйста в нужную.
Возник вопрос с Пенсионным фондом по отчету РСВ-1, сказали пересдавать корректировочную отчетность за 1 кв 2012 года, и сразу принести на флэшке отчет и за полугодие.
Наша организация на УСН 15%.
Неверно был заполнен "Раздел 2. Расчет страховых взносов по тарифу", то есть совсем не заполнен. И было велено заполнить строки 250, 251, 252, 276.
Воспользовалась программой SPU-orb, выгрузила файл .xml.
Сложность в следующем - когда стала делать проверку в Check_XML, то выдаются ошибки по этому разделу. Нет базы для начисления страховых взносов, а значит - страховые взносы из строк 250, 251 и 276 умножаются на ноль - и проверка не пройдена.
С отчетом за полугодие тоже самое. Заполнять строки с начислением заработной платы по строкам выше (201, 202) - ошибка, ведь у нас нет этих начислений, деятельность - обычная торговля.
Подскажите, как можно с этим вопросом найти решение?
Добрый вечер. ИП УСН. Доход появился лишь во втором квартале. Раньше сдавал нулевую декларацию раз в год. Должен ли теперь сдавать декларацию раз в квартал раз уж появился доход?
makdak, нет.
ст. 346.23 НК РФ
Огромное спасибо всем кто поддерживает работу этого сайта! Уже второй год благодаря ему не попадаю на штрафы с ООО.
Заранее прошу прощения за вопросы... читал и искал долго, но не совсем понял... Ип зарегистрировано с серидины мая, сразу же перешёл на ЕНВД. Сейчас заполняю декларацию по ЕНВД за 2 квартал.
Вопрос 1: Как в ней отразить, что в апреле не было ИП и соответственно деятельности? в графе Величина физического показателя за 1 месяц налогового периода ни чего не указывать и ставить прочерк? Соответственно не учитываю его и при исчислении суммы налога за квартал? Правильно?
Вопрос 2: Не смотря на то, что ИП зарегистрировано в середине мая, налог я исчисляю и оплачиваю за целый месяц? (живу в СПб).
Вопрос 3: КПП (код причины постановки на учёт) в налоговой лучше узнать или как-то самому его высчитать можно?
Ещё раз извините и заранее спасибо...
То есть, где КПП я ставлю прочерки?
А за май точно не надо? Регистрация с 12 мая...
Если так то и в графе "Величина физического показателя за 2й месяц налогового периода" я тоже ставлю прочерки?
Прошу прощения. Только увидел, что Вы уже ответили: "за май и апрель -прочерки"... Огромное спасибо!
Можно ли отчетность по ЕНВД, сдать раньше уплаты налога. Уезжаю в отпуск до 22 июля, заплатить сможем еще до 25, т.к. деньги только после 20 будут, а вот с отчетностью уже опоздаем.
можно
Всем добрый день. У ИП на ЕНВД со 2 квартала появился второй магазин, ОКВЭД дополнительный зарегистрирован, основной не поменялся. Вопрос: в декларации появился раздел 2 (2) со своими данными на второй магазин, а как быть с титульным листом, какой ОКВЭД указывать? Получается что декларация на 2 разных ОКВЭД.
декларация одна (если оба магазина в одной налоговой)
ОКВЭД - любой из двух....
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнил платежное поручение на уплату налогов за 2 квартал.ИП УСН. Просто первый раз это делаю.
Назначение платежа:
Оплата налога, взымаемого с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы за 2 квартал 2012г (УСН-доходы). НДС не облагается.
Основание платежа: ТП
Тип платежа: АВ
Номер документа: 0 (знакомый бухглатер говорит ставить здесь номер платежки, верно или нет)
Дата: сегодняшняя дата
МОжно и короче - налог по УСН 6%. И про НДС лишнее (если только интернет-банк без НДС не пропускает, бывают такие кривые банки)
перестаньте уже слушать этого бухгалтера :) 0 ставится. Потому что нет документа и нет никакого номера. И даты тоже нет, ставите 0
Над.К Спасибо!
Есть еще пару вопросов.
1.Пытался найти кбк. ИП на УСН. Можно ли взять по этой ссылке: http://www.nalog.ru/otchet/kbk/yur/snr/usn/, то есть КБК будет
18210501011011000110
2. Налоговый период нужно указывать согласно этой небольшой схемы:
за 1-й кв. - КВ.01.2012
за 2-й кв. - ПЛ.01.2012
за 3-й кв. - КВ.03.2012
за 4-й кв. - ГД.00.2012
или же за 2-ой квартал он будет КВ.02.2012
КБК есть тут УСН
не приципиально, 2 квартал или 1 полугодие
Спасибо. Есть еще 2 вопроса:
1. КБК для УСН одинаковы и для ИП и для ООО?
2. По ссылке нашел КБК за 2011 год. Они актуальны? И как часто они меняются?
Здравствуйте. ООО на ЕНВД, парикмахерские услуги. Физический показатель - работники. Одна из работниц в декретном отпуске. Могу ли я уменьшить физ.показатель на ее единицу? Или нам так и придется платить за нее, пока она в декретном, в отпуске по уходу за ребенком? Спасибо.
Скажите, пожалуйста, если ИП зарегистрирован в начале июня, отчетность нужно сдавать?
Это зависит от системы налогообложения. Если в списке отчетности в начале темы есть отчеты по Вашей системе налогообложения, значит надо сдавать
Здравствуйте. В июне на з/п 10700 начислила и оплатила Ффомс 546 руб, хотя надо было 545,70. Подскажите, как мне сейчас лучше поступить при заполнении РСВ. Показать начисление и оплату 546? Проверка выдает ошибку.
Начисление 545,7, а оплату 546?
Здравствуйте! На ЕНВД в строке сумм, уменьшающих налог (страховые взносы ПФР, соц. страх) написано в пределах начисленных и уплаченных. Как мне поступить, если начислено во втором квартале, а уплачено в третьем? Спасибо!
УПлачено на дату подачи декларации? Значит указываете
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ООО на ОСНО и есть деятельность, которая подпадает под ЕНВД. Деятельность велась только по ЕНВД. Отчетность по НДС и прибыли будут нулевые. В балансе и в форме 2 будет указано только УК или суммы которые прошли по ЕНВД тоже нужно указать?
нужно указать
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Неправильно рассчитали девушке пособие по уходу за ребенком, в итоге за 4 кв.2011 и 1 кв.2012 не доплатили ей 500р. После доплаты, как все исправить? Нужно сдавать корректирующие расчета? Или можно эти 500р. указать в текущем расчете и все?
Заранее спасибо!
Spb2012, Вы вообще про какую отчетность?
Про всю отчетность которую надо исправлять? ФСС-4 точно, видимо еще РСВ-1 за эти периоды?
Ну этот вопрос явно не для этой темы и не для этого раздела. К УСН и ЕНВД он не имеет никакого отношения и вряд ли Вы тут дождетесь нужного ответа
Прошу прощения за неверное написание :)
То есть как раз хотела узнать какую отчетность и как надо исправлять. ФСС-4, видимо еще РСВ-1 за эти периоды?
Spb2012, в разделе ДОкументация и отчетность создайте тему и спросите.
Собсна, пока писала, Вы это уже и сделали :)
Знатоки ЕНВД! развейте мои сомнения:
Обособленное подразделение ООО встало на учет по ЕНВД 06.06.12, аренда помещения с 01.06.12 - физический показатель площадь торг.зала
В НК РФ статья 346_29 п.10 написано: Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.
Я так понимаю, что декларацию по ЕНВД за 2 кв.2012 подавать и платить налог я не должна? Спасибо заранее за ответ.
должны за июнь