Про братьев мне в Воронежской налоговой исправили.
А в питерской наложке тоже непонятный протокол:
Сведения с исправленными адресами
адрес ДО исправления: такой-то
Адрес признан верным (ИФНСМЖ - 7804).
И так 5 раз :o
Вид для печати
Про братьев мне в Воронежской налоговой исправили.
А в питерской наложке тоже непонятный протокол:
Сведения с исправленными адресами
адрес ДО исправления: такой-то
Адрес признан верным (ИФНСМЖ - 7804).
И так 5 раз :o
Господа, а как отчитываться по НДФЛ с % по займу?
У меня ЗУП базовая 8.2 (8.2.16.368) редакция 2.5 (2.5.61.1)
Подскажите, пожалуйста
Ребят,
а что делать когда с одной и той же ежемесячной суммы оклада начислялся 13проц. округляя в большую сторону ежемесячно по 40 копеек. За год у меня несколько рублей излишне удержанного-перечисленного налога.
Как тут быть?
Считать доход и удерживать налог правильно - нарастающим с начала года.
Подскажите, пожалуйста, про статус налогоплательщика:
Если иностранное лицо высококвалифицированный специалист с 01.06.2012 , с 01.01.12 по 31.05.12 был временно пребывающим более 183 дн , т.е резидентом уже. Сейчас я делаю 2-НДФЛ со статусом налогоплательщика 3 за весь год или должна 2 шт - со статусом 1 до 31.05.2012 и со статусом 3 с 01.06.12 по 31.12.12. Спасибо.
Подскажите пожалуйста как сделать отчет 2 ндфл за 2012г. в налогоплательщике версия 433.2 .Делаю первый раз.:-(
ну как..вносите агента...входите в меню слева в верху...выбираете отчетность по ндфл, выбираете 2-ндфл, добавляете налогоплательщиков и по каждому заполняете справки, выгружаете все заполненные справки и печатаете реестр в 2 экз, подписываете реестры и сдаете файл на носителе и реестры.
Добрый день! Формирую 2-НДФЛ в 1С Бух. 7.7, релиз 551. Когда нажимаю "печать", выскакивает предупреждение -"Не загружены классификаторы. Перейдите на вкладку Классификаторы и загрузите их". Что за вкладка такая-не нашла и что именно грузить надо? Но справки формиирует при этом. Одно НО-не заполняет строку 5.5 "Сумма налога перечисленная". В прошлом году такого не было. В чем может быть проблема?
Nitka2003, а у вас заполнены документы - "Перечисление НДФЛ в бюджет"?
Так, разобралась. Классификаторы имелись ввиду адресные. То ли они пропали у меня, то ли обновить просто надо...Теперь все хорошо!
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся со сложной ситуацией прошу совета…
При проверке справок 2НДФЛ выявил такую проблему, если считать общую сумму НДФЛ по формуле: налоговая база за год х 13% то она на один рубль не сходится с общей суммой НДФЛ полученной при сложении помесячно исчисленного налога (уже округленного по правилам).
Насколько это нормально? Какую сумму НДФЛ отражать в справках в строке «Сумма налога исчисленная»?
Я, конечно, не могу с уверенностью сказать, но, думаю, ориентироваться на то, чтобы сходилось таким образом, не надо. НДФЛ-это налог, который считают ежемесячно от дохода, его и надо начислять, платить и перечислять
При проверке, выдается ошибка по адресам сотров. На примере одного сотра вот указывается ошибка по строке:
<АдрМЖРФ Индекс="115470" КодРегион="77" Улица="НАГАТИНСКАЯ НАБ" Дом="указан дом" Кварт="указана квартира"></АдрМЖРФ>
Адрес не соответствует КЛАДР:не найдет регион ''77''...:( Где подправить?
В 2012г у нас такая вот песня с НДФЛ,а точнее с КПП и ОКАТО:
с января по март одно КПП и Окато
с марта открывается обособка,следовательно добавляется дополнительный КПП и ОКАТО
с июня меняется адрес Головы и основной КПП и ОКАТО меняются
Как мне сдавать отчет???по трем КПП,т.е 3-и реестра будет и по три регистра НДФЛ??? Голова кругом
все что платили по ОП сдаете с ОКАТО и КПП ОП
а по голове сдаете по новому ОКАТО и КПП. при смене адреса головы со старых КПП и ОКАТо должны были уплаченное перебросить на новые.
т.е. два реестра.
Хм, ясно, спасибо за ответ…
Наберусь наглости задать ещё один вопрос:)
А как быть, если общая сумма налога по организации, рассчитанная нарастающим итогом (база по организации*13%), на 2 рубля не сходится с суммой налога полученной при сложении налога рассчитанной в отдельности по каждому сотруднику...
Т.е. что приоритетней, что бы сходилось по каждому сотруднику в отдельности или, что бы сходилось по организации в целом?
скажите...у нас у директора в настоящее время задолженность по ЗП за ноябрь-декабрь 2012, соответственно суммы НДФЛ за эти месяца не перечислены...как быть с отчетом...ставить начислено ,а удержано и уплачено нет??
Вообще не включать в отчет невыплаченную зарплату. Или выплатите, перечислите НДФЛ и включайте. Еще месяц впереди на это
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! У меня есть несколько файлов xml которые при импорте не могут пройти контроль, пишет "Версия формата XML 2-НДФЛ не обрабатывается" доп.инф. "5.02", сначала было подозрение что с файлом что то не так, но на другом компьютере они проходят контроль без ошибок.
Переустановка программы не помогла
Обновление системы через Windows Update не помогло
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Помогите решить задачку.
Заключается договор с автором на выполнение им перевода текста в альбоме. Договор учтен в октябре 2012 года, с суммы договора начислены взносы в ПФР, так же в справке 2-НДФЛ указано это начислениеи удержан НДФЛ. Реально выплата по этому договору ожидается в июле 2013 года.
Понятно что в графе НДФЛ уплаченный не будет стоять ничего за 2012 год. А как же быть с выплатой НДФЛ в 2013 году? Можно ли указать в справке 2-НДФЛ за 2013 год только уплату? Ведь если мы больше не будем заключать договор с этим автором, то и за 2013 год у него не будет начислений.
Я не очень понимаю круговорот НДФЛ в бюджете, помогите неопытному специалисту:)))))
по данному договору ндфл возникает в момент выплаты.
нет
начислили=удержали=перечислили. и все это у вас д.б.2013 годом.
как вы могли вообще начислить то что еще не заработано?
если вы уже сдали 2-ндфл за 2012 год, то вам надо подать уточнение, что налог начислен ошибочно.
а все провести по НДФЛ 2013 годом.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, первый раз делаю отчет по НДФЛ. За 2012 г. по сотруднику была задолженность 13 000,00. Уплатили в январе 2013 г. Эту сумму включать в справку в раздел "уплачено" за 2012 г. или уже отражать в 2013 г.?