а мне родители в детстве говорили не шляться по злачным местам.
там ведь и плохому научить могут!
Вид для печати
а что делать....приходится туда шляться ((
Здравствуйте!
1) В Уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ с зарплаты и НДФЛ с дивидендов с одним периодом попадают в разные блоки из-за разных КБК?
2) Важна ли последовательность - сначала налоги, потом взносы и периоды (например, в первом блоке НДФЛ 21/02, ниже взносы 21/01)?
Подскажите в уведомлении какое кбк на имущество указывать в СПб и какое ОКТМО?
Добрый день. ЗП за декабрь выплатили 30.12.22, в этот день заплатили НДФЛ и страх.взносы по старым реквизитам. Надо было показывать в уведомлении от 25.01.23 суммы взносов и ндфл за 2022г?
Аноним, это крайний день. Поэтому всё зависит от того, успели ли деньги упасть в бюджет именно 30-го. Если да - то уведомления не нужны, если же деньги упали уже не напрямую в бюджет, а на ЕНС после НГ, то уведомления были нужны.
Способ исправления ошибки в Уведомлении
Если в реквизитах Уведомления допущена ошибка, то следует направить в налоговый орган новое Уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка:
если неверно указана сумма обязанности, то представляется Уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;
если неверно указаны иные реквизиты, то в Уведомлении по ранее указанным реквизитам обязанности представляется сумма "0" и новая обязанность с верными реквизитами.
Уточнять обязанности (исправлять ошибки) возможно до представления декларации/расчета по налогам, страховым взносам. (информация ФНС от 30.12.2022)
Подскажите, пож. как теперь подать корректировочное уведомление, если в первоначальном уведомлении указала отдельными строками: в первой строчке страховые взносы за январь 2023 (период указала январь 2023, кбк единого тарифа по страховым взносам с 2023г), во второй строчке указала кбк ПФР (2022г) и период в уведомлении январь 2023г - указана сумма взносов ПФР за ноябрь-декабрь 2022, в третьей строчке кбк ФФОМС и период январь 2023г сумма взносов за ноябрь-декабрь 2022г
Вложение 63634 скрин к сообщению выше
Добрый день, знатоки.
Подскажите ответ по такому вопросу:
Нужно сдать уточняющее Уведомление за май.
Исходные данные первого уведомления:
НДФЛ (допустим) 70 р
Страховые -150 р
Сейчас в уточняющем Уведомлении надо разбить НДФЛ на обособку и головное (добавив сумму, так как было доначисление задним числом).
Собственно,вопрос:
1. Страховые указываем в новом Уведомлении? Сумма не меняется.
2. НДФЛ пишу:
ОКТМО головного-30
ОКТМО ОП - 70.
Верно?
3. Либо вообще не трогать, так как сдаем отчетность.
3.
Добрый день! ИП доходы УСН сдает уведомление на тех же бланках, что и в первом квартале КНД 1110355? Какой код периода за 2 квартал пишем? Сумма только за 2 квартал, первый не включаем, без копеек округляем?
Можно сдать несколько уведомлений по разным налогам ( разным КБК)?
По причине:
Нужно сдать уведомление по УСН на уменьшение: сумма с минусом. 1С еще не сделала такое чудо, поэтому планирую сдать его позже отдельно , после выпуска и установки обновления.( За сроки сдачи -как понимаю- сейчас нет пеней+штрафов)
А по НДФЛ за период сдать сейчас до 25 июля.
ну.... если очень нужно сплавить отчёт, то свет клином не стал именно на задержке с обновлением какой-то 1сцы. Такую гадость можно просто сформировать сразу в своей системе ТКСа. Лишь бы на стороне ФНСа такие вещи принимались
ну и если уж так приспичило что бы и в программе были сформированы все отчёты которые были отправлены, то потом после обновления, можно будет и туда или подгрузить, или сформировать .
Тем более что там такой отчёт.... период, налог, да сумма. Да если бы дело было только в ЭТОМ отчёте, то он вручную на листочеке быстрее формируется чем с программами! которые ещё и перепроверять приходится - ибо что творится в этом году.... фиг кто разберёт, налажено ли уже окончательно, да и вообще что откуда тянется.
Это нам так учёт облегчили, и всю отчётность с её порядком
Перелопатила форумы и всякое)) прошу помощи.
Отправлено уведомление с двумя налогами - НДФЛ и страховые взносы.
Сумма НДФЛ изменилась.
Корректировку отправлять по НДФЛ с верной суммой - это понятно.
Что делать со страховыми? (в первоначальном ошибки по ним нет)
в первоначальном:
НДФЛ 100руб
Страховые 100руб
Корректировка:
НДФЛ 200руб
Страховые 100руб
или Корректировка (вариант 2):
НДФЛ 200 руб
Страховые вообще не указываем
Всем привет.
Посоветоваться....
Решился уплатить страх взносы за декабрь в декабре. Ну и втюхать им Уведомление по этой сумме.
Как думаете: Уведомление нужно им представить по отношению к дате уплаты: уведомление раньше или позже даты уплаты? или без разницы?
Наверное, всё же на денёк попозже?? Что бы суммы уже были на ЕНС в переплате, а получив Уведомление они их и разнесли. ПРавильно мыслю?
Или в этом вопросе нет разницы со всем остальным порядком?
Если Уведомление раньше, то они получив его, ждут поступления денег, которые как только поступили, так сразу и зачтутся....
или всё же по декабрьским взносам и Уведомлениям по ним не то что по всему остальному?
Здравствуйте. Как можно подать уведомление по НДФЛ? ООО на УСН 15%, отчетность сдавали на бумаге, не понимаю как подать через личный кабинет.