Пробовала скачать Налогоплательщик по ссылке в данной теме, но ничего не получается, пишет : в папке не обнаружен Налогоплательщик ЮЛ, помогите!
Вид для печати
Пробовала скачать Налогоплательщик по ссылке в данной теме, но ничего не получается, пишет : в папке не обнаружен Налогоплательщик ЮЛ, помогите!
Подскажите пожалуйста. вот например работник устроился на работу 01.01.2011 уволился 30.04.2011
01.03.2011 по 30.04.2011 он находился в неоплачиваемом отпуске.
как мне быть со стандартными вычетами(400+1000), я должна за все месяца предоставлять ему вычет т.е январь, февраль, март, апрель
ИЛИ ТОЛЬКО ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ
за ранее огромное спасибо
Добрый день, уважаемые коллеги.
Посоветуйте , пож-та, что можно сделать
в следующей ситуации:
За период с 2008-2010 :
-Начислены проценты по займу от физ.лица
В июле 2011:
-Заем и проценты по займу выдали
-В июле 2011 перед выдачей :
БУ начислен НДФЛ 13 % Д-т 66.4 К-т 68.1
Как отразить в справке НДФЛ -2 доход....
Т.е получается начисленный налог есть .
А дохода в 2011, с которого налог начислен , нет.
как быть с вычетом на ребенка инвалида , было 2000 раньше
, а программа уже автоматом ставит 3000. теперь у меня получается переплата.как быть с переплатой?
з/п 15000-вычеты(3000+3000+3000+400+400+400) 10200*13%п/н=624
з/п 15000 вычеты(2000+2000+2000+400+400+400) 7200*13%п/н=1014
получилась переплата 390, что с ней мне делать?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Сделала даные на сотрудников в программе Налогоплательщик, версия 4,28, сдала в налоговую, там не приняли. Выявлена ошибка: значение элемента - 5.01, недопустимое значение. Необходимо, чтобы было 5.02. Скажите, пожалуйста, где мне это поправить и что необходимио сделать? Спасибо.
Подскажите пожалуйста, если у меня только одна справка НДФЛ, могу ли я её сдать на бумажном носителе без реестра?
Ребята! Подскажите!
Скачивала разные программы для сдачи НДФЛ. Ни из одной не могу произвести выгрузку.
Везде закрыта эта функция.
Подскажите, что делать? Где взять программу
Добрый день, подскажите если переплата по НДФЛ, все равно ставить исчислено= удержано=перечислено?
Задолженности не было, т.к начисления НДФЛ в 2009-2010 по % займа по БУ не было, а НУ она возникает только в момент выплаты % по займу.
А проценты и займ были выплачены в июле 2011.
Поэтому и возник вопрос: "Как отразить выплаченный НДФЛ в июле 2011 в 2 НДФЛ ?"
Зависла с этим вопросом...:redface:
Пожалуйста, ткните носом, где взять пр-му с возможностью выгрузки?
Добрый день! Сегодня пыталась сдать 2-НДФЛ,а инспектор попросила какой то еще вспомогательный реестр. Сказала,что вышла последняя версия 5.02 - таме есть....НА компьютере у них это проги ( 5.02) нет. На сайте налоговой РФ тоже не нашла. Везде стоит 4.8.....Что это за "зверь " такой 5.02?
Посмотрите. Код дохода -з/пл -2000
станд вычет 103- 400 рую
вычет на 2 детей -108- 1000 руб
или дети 114-1000 руб и 115- 1000 руб?
Как правильно?
Если деятельность не велась и з/п не выплачивалась, надо нулевой реестр сдавать или достаточно письма в налоговую об этом. Спасибо.
не надо ничего
Коллеги,прошу помощи .
Вопрос звучит так :
если в связи с пересчетом НДФЛ за 2011 год на конец года возникла ситуация,что НДФЛ по отдельным сотрудникам излишне удержан,но не перечислен в бюджет ,надо ли
показывать это излишнее удержание в отчетности по НДФЛ-2 ?
Получилось это таким образом: был сделан пересчет всем,кому полагается по закону,а также имеются декретницы,у которых имелся доход в течение 2011 года, в результате чего они поимели право на вычет и на себя (пока работали ) и на родившегося ребенка (с месяца предоставления документов о рождении). В результате получились отрицательные суммы по НДФЛ по отдельным людям, эти отрицательные суммы уменьшили общую по организации сумму НДФЛ к уплате-в результате чего получилось,что НДФЛ переудержан,но не перечислен-по этим,отдельным людям.
Вопрос : надо ли показывать эти переудержания в отчетности,если нет повода к возврату из бюджета и не повлечет ли такая отчетность за собой мгновенную проверку?
Склоняюсь к тому,чтобы показать начисленный=удержанному=уплаченному ,но хотелось бы знать мнение более опытных коллег.
То есть еще раз-в целом по организации начислено=перечисленному,задолженностей и переплат-нет,проблемы "внутри" декретниц .
Здравствуйте! Может кто подскажет ответ на следующий вопрос: в декабре начислена зарплата + премия ,ндфл исчислен полностью, в январе зарплата за декабрь выплачена ,а премия не выплачена и в ближайшее время выплачиваться не будет,но ндфл перечислен полностью,как в этом случае должна выглядеть справка 2-ндфл ?
Добрый вечер!Такая проблема: формирую отчет 2-ндфл в 1С 7,7 535 версия, вычет на ребенка берется из справочника-там он идет с кодом 114/108. Выгрузила все, загружаю в программу электронной отчетности-выдает ошибку- не тот код вычета (видимо должен быть просто 114).Кто сталкивался? Подскажите?
Iriska2009, обновитесь до 537 релиза, может быть поможет. Можно и вручную поправить, через блокнот в выгруженном файле.
Открыла через Блокнот- не вижу там упоминания про вычеты. только общие суммы начислено-удержано. (
да, первый раз почему-то странно открылось. исправила-отправила. спасибо!
Поднимаю пост,может быть,кто-нибудь отзовется .(а то ушел со страницы)
Коллеги,прошу помощи .
Вопрос звучит так :
если в связи с пересчетом НДФЛ за 2011 год на конец года возникла ситуация,что НДФЛ по отдельным сотрудникам излишне удержан,но не перечислен в бюджет ,надо ли
показывать это излишнее удержание в отчетности по НДФЛ-2 ?
Получилось это таким образом: был сделан пересчет всем,кому полагается по закону,а также имеются декретницы,у которых имелся доход в течение 2011 года, в результате чего они поимели право на вычет и на себя (пока работали ) и на родившегося ребенка (с месяца предоставления документов о рождении). В результате получились отрицательные суммы по НДФЛ по отдельным людям, эти отрицательные суммы уменьшили общую по организации сумму НДФЛ к уплате-в результате чего получилось,что НДФЛ переудержан,но не перечислен-по этим,отдельным людям.
Вопрос : надо ли показывать эти переудержания в отчетности,если нет повода к возврату из бюджета и не повлечет ли такая отчетность за собой мгновенную проверку?
Склоняюсь к тому,чтобы показать начисленный=удержанному=уплаченному ,но хотелось бы знать мнение более опытных коллег.
То есть еще раз-в целом по организации начислено=перечисленному,задолженностей и переплат-нет,проблемы "внутри" декретниц .
Подскажите, пожалуйста, если НДФЛ за декабрь 2011 г. уплачен в феврале 2012, его нужно включать в строку "уплачен" за 2011 год?
Да
Подскажите, где найти нормальную программу 2 НДФЛ, чтобы записывала и распечатывала!!! Все программы с ограниченным режимом, предназначены только для просмотра!!!
скажите, если сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком и получает комп. выплату с 1,5 до 3 лет -50 руб, должна ли она отражаться в справках и быть в реестре.?
Товарищи а что, какой сейчас код у больничного за счет работодателя и за счет фсс???
Подскажите, пожалуйста, если начислены дивиденды по ставке 9%, начислен с этой суммы НДФЛ, а перечислена директору только половина дивидендов, соответственно и половина начисленного НДФЛ, в справке получается недоплата. Это нормально?
я бы сделала так. :o
делаю отчет в Налогоплательщике 4,28, при проверке следующие ошибки:
Количество обработанных документов в файле: 3
Количество ошибочных документов в файле: 1
Количество документов с ошибками в адресе проживания в РФ: 0
Количество документов с предупреждениями о нарушениях ФЛК: 0
Количество документов, не содержащих ошибок: 0
Сумма дохода: 0
Сумма исчисленного налога: 0
Сумма удержанного налога: 0
Идентификатор документа, в котором обнаружена ошибка: 0
Номер справки:
Дата справки:
Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: Файл/@ВерсФорм
Ошибочное значение показателя: 5.02
Ошибка: Недопустимое значение элемента (код ошибки: 43)
Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: Файл/@ВерсФорм
Ошибочное значение показателя: 5.02
Ошибка: Версия формата XML 2-НДФЛ не обрабатывается (код ошибки: 47)
Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: Файл/СвРекв/@ПризнакФ
Ошибочное значение показателя: 1
Ошибка: Неизвестный реквизит: ПризнакФ (код ошибки: 48)
подскажите плиз что не так?
Добрый день!
Интересует такой вопрос: должны ли следующие выплаты отражаться в справках 2-НДФЛ и быть в реестре:
1. компенс выплата сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет, в размере 50 руб;
2. мат помощь сотрудникам в размере 4000 рублей, которая не облагается НДФЛ.
Если должны, то по каким кодам дохода?
Подскажите, пытаюсь сформировать в 1С ЗиК релиз 322 при формировании выдает "данных о доходах за 2011 не обнаружено." Корректировку данных по НДФЛ смотрю все заполнено, еще раз сохраняю, не помогает.:-(
А подскажите,пожалуйста,все страницы нет сил перечитать :), в налоговую раньше мы по НДФЛ носили только в бум виде реестр,а справки 2-НДФЛ на дискетке прилагались. Сейчас ,что надо распечатывать помимо реестра?