нет,если ИП подает,то его данные
Юлия Н, не надо ИП ничего писать в этом листе. Это лист для физических лиц - неИП!
Вам он совершенно не нуженЦитата:
Но этот лист у меня при всем их желании автоматом из 1С не распечатывается. Подскажите, зачем нужен этот 2-й лист к титульному?
SOS Сдали книгу доходов и расходов. В налоговой в концелярии приняли. Нужно пересдавать по новой? :(
Почему?
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50 процентов. - гласит НК
Вопрос - вот заплатила я 3864 налога в ПФ, а к расходам беру лишь половину этой суммы. Так?
Я ИП на УСН доходы-расходы
Olga2309, у Вас вообще-то взносы уходях в расходы, а не вычитаются из налога. То, что Вы процитировали относится к УСН 6%. Да и не так Вы поняли этот абзац
Ой, правда не то вычитала :)
А при 15% все взносы идут в расходы, правильно?
И НДС при оплате за товар тоже в расходы принимается? Или я опять НК не так поняла?
ДаЦитата:
А при 15% все взносы идут в расходы, правильно?
да. Но помните, что товар в расходы не после оплаты попадает, а после реализации покупателюЦитата:
И НДС при оплате за товар тоже в расходы принимается?
теперь так
Na28ta
Потому, что форма Книги старая. Уже 3 года новая форма. А я уверенно выгрузила из 1С...
Не найду, предусмотрен ли штраф за подачу книги доходов по старой форме или нет? :(
Так расстроилась, что даже не сформулировала правильно ответ.
в чем её старость?
там нет доходов и расходов?
Самое интересное, что в графе 110 декларации по УСН стоит прочерк. Эта сумма не указывается, но считается?
Что-то я запуталась... :o
Циник
http://www.klerk.ru/news/?42588
Вот статья об изменении. Как вспомню про очереди в ИФНС, страшно становится. :( Что опять топать в канцелярию.
Юлия Н
1С специалиста вызвали. Ждем обновлений.
Над.К, помогите мне разобраться где же мы должны быть зарегистрированы по месту деятельности или по месту проживания ИП?Я все время считала, что по месту проживания, а тут наткнулась на это -"ЕНВД: учет и большие города
Это очень важно! Наконец-то (новой редакцией п.2 статьи 346.28) однозначно непосредственно Кодексом разрешен вопрос, куда вставать на учет, если организация/ИП зарегистрированы в одном районе города, а деятельность, облагаемая ЕНВД, осуществляется в другом районе того же города:
"Постановка на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территориях нескольких городских округов или муниципальных районов, на нескольких внутригородских территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на территориях которых действуют несколько налоговых органов, осуществляется в налоговом органе, на подведомственной территории которого расположено место осуществления предпринимательской деятельности, указанное первым в заявлении о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога."
У нас розничная торговля и работаем мы с 1999 года и были зарегиситрированы в налоговой по месту жительства, а теперь что делать, помогите, плиз!:help::help::help::help::help::help:
nekltat, я не специалист ,конечно, но в похожей ситуации. По деятельности, облагаемой ЕНВД, надо становиться на учет в том городе, где ведете эту самую деятельность. Мы так сделали и спокойно платим ЕНВД
И еще вопрос - в декларации по УСН на 2 листе - указывать 2 совершенно одинаковых КБК и ОКАТО? И сумма налога к уменьшению - если я первый квартал ее сдаю, в прошлом не было деятельности - там надо поставить сумму налога к уплате?
Жанна Д'Арк, в 1С есть вообще-то выбор, какую книгу распечатывать, с 7-мью графами или с 5-тью
Вы уверены, что у Вас старая форма? Новая уже три года как есть в 1С.
nekltat, у Вас деятельность в том же городе? Только в другом районе? Налоговые разные? ОКАТО разные?
ОдинаковыеЦитата:
И еще вопрос - в декларации по УСН на 2 листе - указывать 2 совершенно одинаковых КБК и ОКАТО?
Налог к уплате ставится там, где налог к уплате. В стр.030. В стр.060 ставится налог к уменьшению, которого у Вас нетЦитата:
И сумма налога к уменьшению - если я первый квартал ее сдаю, в прошлом не было деятельности - там надо поставить сумму налога к уплате?
У меня новый ИП УСН 6%. Деятельность была только в 4 кв. 2008 и 1 кв. 2009. Налоги еще не платил, буду первый раз.
Могу ли я сейчас заплатить одновременно налоги за 2008 год и за 1 кв.? Ведь сроки оплаты совпадают. Чтобы два раза не ездить в налоговую.
Сначала платим налог 6% безналом, а потом составляем декларацию и несем в налоговую?
Нет. У этих налогов разные периоды. И разные декларации.Цитата:
Могу ли я сейчас заплатить одновременно налоги за 2008 год и за 1 кв.?
Не очень понятно, причем тут поездка в налоговую, они как-то наличкой деньги не принимают :o Да и вообще налоги в казначейство платятся, а не в налоговую
Без разницы что вперед - уплата или сдача. Главное, чтоб все это было сделано до установленого срокаЦитата:
Сначала платим налог 6% безналом, а потом составляем декларацию и несем в налоговую?
А, ну подать конечно можно. В апреле, до 25 числа тогда.
Вы ж сначала написали про уплату :)
Да мы работаем в одном городе, но в разных районах, налоговые разные.
Всем доброго времени суток! Прошу проверить правильность понимания заполниния. ООО 15% по итогам года доходы 970000 расходы 920000 - 15% 7500, получается, платим минимальный налог 9700. Но за 9 месяцев был уплачен единый налог 20500. 1) Возможен ли перезачет. 2) В декларации заполняем строки и 140 и 150?
nekltat, ну все правильно. Сдается одна декларация по месту прописки, но с ОКАТО места ведения деятельности. А у Вас может и ОКАТО одинаковые.
Елена Я., возможен, заполняете. Не забудьте заполнить стр.030 (стр.150 раздела 2)и 060 (стр.140 раздела 2) в разделе 1
Спасибо огромное
Ой, какой кошмар. В налоговой с ума сошли.
У меня та которая должная быть, , приказ от 30.12.2005, N 167 н. Есть изменения для с/х организаций.
Есть приказ, но он вступает в силу с 2009 г. Отправляю почтой. :wow:
Вот накопала приказы. http://www.consultant.ru/search/?q=%...%EE%E2&x=5&y=7
Над.К
:wow: Я уж думала может в конце года 2008 что-то вышло. :wow: Вот это да!
Жанна Д'Арк, все приказы есть и у нас на сайте. Да и тема про новую книгу для УСН (с 2009 года) висела тут вверху раздела еще вчера
в первый раз сдаю отчетность, не дайте пропасть:)
ООО, УСН 6%. зарегистрировались в октябре 2008 г., деятельность в 2008 не велась.
из всего перечня мне осталось сдать КДиР, декларацию 1152017 и опс 115065. сами документы готовы, но есть пара глупейших вопросов по их оформлению.
1. на титульном листе формы 1151065 не указано м.п. это значит, на этом документе вовсе не нужно ставить печать?
2. на остальных листах той же 1151065 строки "подпись" довольно длинные. там случайно не нужно ставить помимо автографа еще и расшифровку подписи?
3. опись, которая должна прилагаться к пачке сдаваемых документов - как она выглядит? что писать, ставить ли дату, подпись, может писать что-нибудь еще специфическое?
4. если эти документы отправить по почте, все равно придется топать в налоговую, чтобы проштамповать третий экземпляр опс для сдачи его в пенсионный фонд?
5. нужно ли нести налоговикам пустую КДиР?
6. ну и наконец, что должно остаться у меня на руках после сдачи отчетности? как это получить, если документы отправляем почтой?
спасибо огромное заранее...:redface:
1. Нужно
2. Не нужно
3. Вы имеете ввиду почтовую опись? Бланки есть на почте
4. Нет, не нужно. Просто приложите копию описи и копию почтовой квитанции к экземпляру в ПФ
5. Есть разные мнения. Я считаю, что не надо
6. У Вас останется опись и почтовая квитанция на ценное письмо. Ну вторые экз. деклараций сами себе распечатаете
спасибо вам за помощь:)
уточните, плиз:
1. где именно печать ставить? там строка подписи руководителя и строка подписи главбуха. правильно будет разместить печать ниже подписи главбуха?
и на всякий случай спрошу: на декларации и опс печать ставим один раз, на титуле? все листы проштамповывать не нужно?
3. я еще не решила, стоит ли отправлять почтой. попробую сдать лично. поэтому имею ввиду ту опись, которую требует налоговая приложить к папке с документами, если отчетность сдается в руки инспектору. в перечне документов, вывешенном в нашей налоговой, опись числится первым номером.
5. а если налоговая сочтет, что надо было - чем грозит?
да, и еще... если все-таки почтой отправлять, то по одному экземпляру каждого документа?
1. Примерно там. Один раз
3. Поскольку никакие описи законом не предусмотрены, как-то что-либо посоветовать трудно. Ну просто перечень документов, вероятно
5. Максимум - 50 рублей. Но я как-то слабо понимаю, зачем им пустая книга :o
вы меня спасли :love: