У меня их нет, Денис (пока), так что не задумывалась, честно говорю, и так голова пухнет, у меня окромя этих векселей проблем...
А вот у меня НДС ежеквартальный. И в расходы, я прикинула, тысячи полторы-две в месяц будет уходить.
Вид для печати
У меня их нет, Денис (пока), так что не задумывалась, честно говорю, и так голова пухнет, у меня окромя этих векселей проблем...
А вот у меня НДС ежеквартальный. И в расходы, я прикинула, тысячи полторы-две в месяц будет уходить.
Дана, не знаю, стоит ли выделять вам вексельное обращение на отдельный баланс или нет... исходя из таких сумм...
У меня, например, в затраты идет 98 % НДС... (правда не векселя, а другие бумаги это делают).
Наташа, тебе комиссия еще интересна ? писАть ?
Денис В. мысль ясна, продавать пока не собираюсь, а по п.2 ОС ввожу в эсксплуатацию с 1-го числа месяца, следущего за месяцем покупки.
Денисочка, будь лаской, комиссию напиши, думаю сгодиться водицы напиться...
получается ты НДС совсем не платишь? (если у тебя реализация ценных бумаг)Цитата:
Исходное сообщение Денис В.
У меня, например, в затраты идет 98 % НДС...
Плачу, Наташкин, плачу... ударение сама поставь :)Цитата:
получается ты НДС совсем не платишь?
Про комиссию напишу тебе лично...
Денис В. если плачешь то суммы должно быть существенны?
Денис, конечно не имеет. Другое дело, что у нас большая часть сделок проходила "путями иными", бо предыдущий бухгалтер следила, чтобы выручка не превысила. А мне сейчас так и так ежемесячно делать.
А мне про комиссию можно? Вдруг да когда-нибудь....:o
dana, не волнуйтесь, сдача НДС ежемесячно дисциплирует (меня по крайней мере) и это не так страшно как кажется с начала.
Обещанного три года ждут .......Цитата:
Исходное сообщение Денис В.
Про комиссию напишу тебе лично...
Да я все понимаю, Сонечка. Вопрос скорее в том, чтобы "лишних" денег по счетам и подотчетам не болталось, чтобы НДС не переплатить. Придется руководителей "строить"
dana к этому быстро привыкаешь ;)
У меня, может быть, еще один "глупый вопрос" - что-то я в декларации по НДС не вижу необлагаемой реализации. Ее там нет? То есть я подаю ежемесячно, но того, что выручка превысит миллион, не будет видно, так получается?
Привыкай, кот, привыкай, говорил трубочист своему коту...:D
dana может не совсем то, в декларации лист 9,10 (правда там написано справочно). Если у тебя нет декларации напиши, я кину.
Пардон, я как-то забыла, что существуют всяческие приложения. Спасибо, пойду гляну.
(Однако отклонились мы от темы...)
dana по поводу выручки не облагаемой, скорей всего не увеличивает сверх миллионаа, по крайней мере я не нашла, хотя стоит уточнить.
Что-то я так коряво выражаюсь, прямо-таки сама себя не понимаю иногда :eek:
Я тут спросила у клерков, говорят, увеличивает. Поскольку учитывается вся выручка - и облагаемая, и нет. В приложениях действительно справочно.
Дана, что есть выручка ????Цитата:
выручка превысит миллион
строка 010 формы 2.... если признаете реализацию векселей деятельностью, то увеличивает... если показываете по строкам 090-100, то нет... Выручка понятие БУХГАЛТЕРСКОЕ.
Денис В. и что ты хотел этим сказать?
Сонечка, а то, что при применении ст. 170 учитываются "отгруженные товары", а при определении налогового периода "выручка". Чуйствуешь разницу ?
Денис В. ты хочешь сказать, что учет выручки от реализации векселей не приведёт к изменению отчетного периода?
Видишь, какая ты умница ? Разные понятия, Наташкин!!!Цитата:
ты хочешь сказать, что учет выручки от реализации векселей не приведёт к изменению отчетного периода?
:oЦитата:
Исходное сообщение Денис В.
Видишь, какая ты умница ?
Уф... Можно перевести дух. "Вытянула" НДС по ОХР за первый квартал, убрала НДС по бланкам. А вот с раздельным учетом проблемы - программа не хочет брать НДС по документам общего назначения на другой субсчет. Воевала долго. но так ни к чему...
Денис, с выручкой утешил. Хотя меня тут тоже "клинануло", что называется - выручка-то за месяц миллион не должна превышать, а не за квартал.
dana у Вас 1С? Такой вопрос, а как Вы НДС на затраты относите?
Сонечка (отходя от темы - давай "на ты" а?) - пока никак. То есть я не хочу делать уточненку за 1кв, поэтому просто по с\ф конкретным сделала сторно первым апреля, и уже эти суммы отнесла на 44. Муторно было, конечно - по каждой отдельно взятой фактуре на 19 сделать сторно, и потом по этой же фактуре, ничего не напутав, сделать проводку на 44. А вообще у меня проблема - я не могу кроме как на 19.3 входной НДС никуда засунуть. То есть 1с тупо делает только это. Видимо, пока программисты не подсуетятся... А пока мысль такая - раздельный учет - я могу по конкретной группе "Услуги" и "арендодатели" распечатать анализ счета 19.3 по субконто - вот я и выделю НДС по ОХР отдельно. А так придется по каждому с\ф делать частично книгу покупок, а частично проводкой относить на затраты, видимо.
dana (продолжая отходить от темы ;) - давай на ты)
Как делаешь запись книги покупок? Я делаю на основание поступления товаров, оказания услуг и т.д. у меня разносит НДС по разным субсчетам.
У тебя такая большая сумма, что ты будешь уточненку сдавать?
Да, по каждой с/ф вручную проводку на 44 это муть...
Можетесть другие варианты?
Нет, Сонечка, я не собираюсь сдавать уточненку точно. Я просто вытащенный НДС хочу показать в этом квартале. это нарушение, но как максимум меня оштрафуют и начислят пени. А подавать уточненную - точно заинтересуются.
Я разношу ОХР на основании услуг сторонних организаций, и там выбирается счет затрат, а к НДС вообще нет доступа. А на основании этого - книгу покупок уже. Может, как раз на этом этапе надо НДС делить? Но исходно он на одном субсчете получается.
Ну и наговорили...
Денис, а как ты вообще относишься к признанию выручкой доходы от реализации ц/б не профучастниками?
Бывают интерсные случаи...,Например, контора-100 человек. Услуги оказывает. Выручка от оказания услуг за год -60 у.е. Прибыль - 20.у.е. И вот решили они на бирже поиграть...вложили 10 у.е. Оборот за год 200 у.е.
А реально этот оборот делает один их трейдер..
ИМХО, это у них не выручка..
НО есть и другой случай..выручка 1 у.е. оборот по ц/б 100 у.е. РАботает 5 челвек, из которых 3 трейдера..
Здесь, посложнее, однако..
Кстати, возвращаясь к РЕПЕ и ст.170..
для 25 главы-то применяется, но если по б.у репа не через счета реализации(а это, если ты помнишь, мое ИМХО)-то забавно получается..ДЛя НДС доходы от реализации будут не совпадать с доходами по прибыли и б.у...
Устав, Учетная политика и профессиональное суждение бухгалтера!!!Цитата:
Денис, а как ты вообще относишься к признанию выручкой доходы от реализации ц/б не профучастниками?
Плюс еще ориентируюсь на понятие "предпринимательская деятельность" (иногда).
Кстати, тебе что нужно доказать, что это выручка или наоборот ? Могу в обе стороны доказательства представить ;)
По Репе... хм.. мне проще - в БУ признаю ее реализацией.. а по твоему ИМХО - тройной учет, однако!!!
Дана, одно из условий спасения от штрафников - именно подача уточненных деклараций... еще раз скажу, что совет - дело неблагодарное, но я бы на твоем месте их подал...
Денис, штраф за то, что я НДС заплатила на три месяца позже (в сумме 4 тыс) будет огромный? Плюс пеня, а вот что за исправление не в том отчетном периоде, в котором надо?
И еще к слову - а раздельный учет НДС - это обязательно субсчета? Или достаточно групп контрагентов на одном субсчете?
Совет - дело в любом случае хорошее, особенно когда не знаешь, что делать. Как вариант. Так что в любом случае - спасибо.
Дана, с декларациями тебе, конечно, виднее...
Если при проверке это увидят, то уберут из текущего периода - перенесут в соответствующие... не самое страшное, конечно...
Штраф будет не огромный (800р.), но будет...
Раздельный учет можно организовать и на аналитических счетах (с указанием к какой реализации данный "входной" НДС относится).
Да, аргументы можно и так и так привести..;-) ОБычно нужно бывает доказать, что не выручка Ж-)
Если честно, меня больше интересует твое, так сказать, внутреннее убеждение, основанное, например, на принципе полноты отражения в б.у. всех фактов хоз.деятельности...:-)
Хотя без автодора, ж/фонда, разных ставок НП эта проблема стала не такой острой.
Вот НДС токо и остаетсяЖ-)
Кстати, а на основании чего надо обязательно показывать в декларации поНП вырчку от реализации ц/б по репе? Может, достаточно только разницу м/у частями репы включать в состав внереал. доходов(расходов)? ;-)
Про выручку... хм.. мое мнение такое - сравнимо с основной деятельностью - есть выручка,... ну а нет ножек - нет мультиков...
Хотя слово "сравнимо" какое-то субъективное выходит!
А вот это вопрос очень критичный (ИМХО).... Если репку разделять на выручку и расходы, то и возникнет проблема с определением себестоимости при продаже цб, взятых в репку... Помнишь, ты спорил с одной девушкой...Цитата:
Может, достаточно только разницу м/у частями репы включать в состав внереал. доходов(расходов)?
При определении результата репо нет базы в виде разницы доходов и расходов, а есть один показатель - внереал. доход (расход). Если так не рассуждать, то и возникает проблема двойного участия расходов при н/о....
Кстати, некий г-н Писцов (МНС РФ) продолжает не совсем аргументированно настаивать на то, что у цб, взятых в репку и проданных нет себестоимости....
Про выручку: слово "субъективно"-тут ключевоеЖ-)
Помню..спорил..мы ее потом количеством только смогли переспорить..
Мое мнение с тех пор не поменялось.
А реплика моя была по поводу тройного учета..(если по б.у. Репа-не реализация). Тут ка раз б.у. с НП совпадает..так что нифига он не тройной..
А некого г-на Писцова его бывший начальник(некий г-н Орлов) сдерживал от неаргументированных толкований налогового законодательства. А нынешний-(некий г-н Мурзин) всячески приветсвует различные ..э...ну не знаю, как выразиться.
Ну а ваще-то молодцы они-денюжку зарабатывают, имя раскручивают..Венее, ИМХО, подчиненный в основном пишет, а начальник зарабатывает.
Книжку они вот выпустили...600 р. стоит. Не купил.
Ув.Модератор, а можно мне еще 9 пустых постов написать? А то надоело с одной звездочкой жить :-))))
где продается ? может полистать возьму.... :) У этого некоего г-на и фамилия соответствующая...Цитата:
Книжку они вот выпустили...600 р. стоит.
Мое мнение по репке тоже не поменялось...
Не зачтутся они тебе :) Терпи!Цитата:
можно мне еще 9 пустых
в топ-книге около универсама. Но думаю, такой труд хотя бы по одному экземпляру во все более менее крупные магазины завезли.
вот описание краткое
http://www.bolero.ru/index.php?level=4&pid=4475862
Спасибо! Не буду покупать :)