Почему нет, если в нем содержатся все достаточные для перевода денег реквизиты:o Но в любом случае казахский покупатель быстрее вам на такой вопрос ответит.
Никаких.Цитата:
какие документы нам необходимо предоставить для отчетности в налоговую?
Вид для печати
Спасибо, Тоня, большое.
Продаем успешно по всей России, как вдруг стали заказы поступать из Казахстана. Люди просто требуют отправить им товар! А продать в компании из 40 человек никто не может.
Бух с зп в 70 тыщ. разводит руками и забрасывает какими-то нормативными документами, по существу ничего не делается.
Подскажите, знаете ли Вы где можно пройти обучение по вопросам продаж в страны СНГ? Хочется все сделать правильно. У нас и ОСНО и УСН.
Первую пробу делаем по УСН, чтобы проще было. Было бы здорово найти зарекомендовавшие курсы, либо консультацию по ВЭД
Про курсы не скажу, даже в голову не придет этому "учиться", да еще за деньги:o
Весь раздел, в котором вы в данный момент находитесь, посвящен торговле между странами-членами ТС. Имхо обсуждено и разжевано всё, что можно, регулирующей этот вопрос нормативки совсем немного.
Вы для начала определите направления торговли. Физикам или юрикам. Способ доставки. Валюта расчетов (может быть придется дополнительные счета открывать) и т.д.
Спасибо! Будем вникать, увеличим вес мозга :)
А нам не надо регистрироваться на таможне как брокер?
Заказ включает в себя большой ассортимент разного товара: брызговики, шнурки и другое более 100 наименований.
На таможне необходимо предоставить сертификаты на все эти товары? очень уж затруднительно их все будет достать...
Таможни нет. СССР помните? Что-то типа того в части таможенного законодательства при взаимной торговле.Цитата:
А нам не надо регистрироваться на таможне
Добрый день, подскажите пожайлуста, кто с этим сталкивался: после экспорта в Казахтан и подачи декларации с нулевым НДС, налоговая обязательно проводит камернальную проверку?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Хотим продать в Казахстан из Москвы продает юр. лицо ООО фирме из Казахстана ТОО. Они платят без НДС, рублями на наш счет. НДС за них мы должны платить в налоговую? Товар будет из России вывозится в Казахстан. Какие могут быть подводные камни? Какие действия мы должны предпринять с налоговыми органами?
Заранее благодарю за ответ!
Это экспорт. По ставке 0%. Не должны вы за них платить НДС. А вот возместить НДС сможете. Нужно собрать подтверждающие документы
Здравствуйте. Помогите пжт разобраться с поставкой товара в казахстан. При выставлении счета я выбираю ставку ндс 0% и соответственно выставляю сумму: стоимость товара -(стоимость товара *18/118). Торг12 и счет фактура тоже с ндс 0%. Правильно ли я понимаю что при расчете ндс в конце квартала эта сумма не учитывается в реализации? Нужны ли какие-либо пояснения в фнс по этому поводу?
Прошу помочь в след вопросе. При отгрузке по инвойсу на 5 позиций склад отгрузил только 3 позиции. Мне об этом не сообщили и я отправил заказчику инвойс с 5 позициями. Как мне теперь догрузить оставшиеся 2 позиции? За товар была 100% предоплата. Товар уже прошел через границу. Таможня товар не проверяла. В заявлении о ввозе товара заказчик указал только 3 позиции.
Оформите отдельный инвойс на 2 позиции.
О какой таможне речь?Цитата:
Таможня товар не проверяла.
Не правильно выразился наверно, не таможня а на границе товар не проверяли(граница Россия-Казахстан) И теперь я не понимаю следующее. Был инвойс на 5 позиций который он оплатил 100%. При этом через границу как бы эти 5 позиций прошли. Но заказчик в заявлении о ввозе товара указал только 3 позиции. И теперь мне нужно отдельно сделать инвойс на 2 позиции? Ведь по первому инвойсу они уже как бы прошли границу. К тому же инвойс привязывается к приложению, а в приложении всего 5 позиций. В документах в будущем никакой путаницы не будет?
"как бы" не считается, покупатель по факту принял 3 позиции.Цитата:
как бы прошли границу
Хорошо, значит мне сделать отдельно инвойс на 2 позиции и все? Проблем по документам потом никаких не будет?
Да кто ж знает. Встречный вопрос - у вас есть какие-то другие варианты выхода из создавшейся ситуации?
Ну замените инвойс, оставив 3 позиции. В заявлении о ввозе указывается ведь только сумма, являющаяся базой по косвенным, а не итог по всему счету.
А инвойс при проходе через границу не где по базе таможенной не фиксируется? Просто у меня сейчас такой вариант в голове вертится. А в след поставке отгружаю эти 2 позиции. С грузом отправляю один инвойс на 3 позиции за пред поставку(исправленный) и второй инвойс на 2 позиции. Заказчик договаривается с банком на замену старого инвойса на новые.
Банк к сожалению отказался заменять инвойсы, придется 2 позиции контрабандой довозить(
ТН и Сч ф пойдут прямо в грузе на эти 2 позиции. Иновойс сделаю на всякий случай, но так же положу его в груз. Я просто другого выхода не вижу(
У вас инвойс какую функцию выполняет? Только как счет для оплаты?
Тогда вообще не пойму повода для уже несколькодневных переживаний. По одному счету (инвойсу) товар отгружается партионно и оформляется транспортными/товаросопроводительными документами. Зачем что-то менять...
Мы - российское юр.лицо, хотим продать насос в Казахстан. Насос покупаем у финнов. Можем мы напрямую везти его с территории Финляндии, не завозя в РФ?И должны ли будем при этом платить НДС? Спасибо.
Здравствуйте! Помогите, ооо на осно клиент из Казахстана, нужно продать продукцию с НДС в Казахстан, договор , накладная ,с-ф это вроде понятно. А как потом с НДС? Как то нужно изначально уведомлять налоговую? И вообще на что обязательно обратить внимание .Заранее очень благодарна за помощь.
Извините, а это что значит? Мы в любом случае продаем в Казахстан с НДС 0%? Т.е. В с/ф сразу ставка 0% и все?
а если не подтвердить 0%, тогда 18% и всё как обычно или всё равно данная реализация отразится в другом разделе налоговой декларации по НДС? и эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках.
А вообще клиенту в Казахстане есть разница покупать у нас Без НДС или 0% НДС? в чем отличие тогда?
Добрый день !
подскажите пожалуйста , в 4 квартале 2016 года прошла отгрузка в Казахстан, документы от них получены(заявление о ввозе товара и уплате налога) , хочу сдать сегодня с 4 квартал 2016 и подтверждение 0%. Обязательно ли в 4 разделе декларации ставить сумму НДС к возмещению по материалам купленным на данный заказ или можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе? будет ли это нарушение?
И ещё, правильно ли я поняла. мне нужно приложить следующие документы:
1. договор
2. заявление о ввозе и уплате налогов
3. транспортная накладная