лучше поставьте 1
Директор - единственный участник
лучше поставьте 1
Директор - единственный участник
Добрый вечер. Подскажите, если фиксированные платежи в ПФ не были уплачены до 31.12.09, но будут уплачены до подачи декларации по ЕНВД (до 20.01.10), можно ли их указывать по строке 030 декларации по ЕНВД как уплаченные.
Переделывать акты и главное - счет-фактуры.
МожноЦитата:
, можно ли их указывать по строке 030 декларации по ЕНВД как уплаченные.
Коллеги!ИП вел деятельность ЕНВД в 2009г. в городе А(там и зарегистрирован)и в городе В.В городе А прекратил деятельность ЕНВД(подал заявление о снятии с учета по ЕНВД в марте 2009г.).В городе В отчитывался ежеквартально,а в ноябре 2009г.также снялся с учета ЕНВД.В декабре 2009г.подал заявление о прекращении деятельности как ИП.Инспекция ФНС города А требует сдачи "ВСЕЙ ОТЧЕТНОСТИ!...ИНАЧЕ НЕ ЗАКРОЕЕЕЕМ!"(выдержка из разговора с инспектором).Отчет в ФСС и в ПФР инд.сведения сданы(получена справка для ИФНС),декларация по страх.взносам в ПФР за 2009г.сдана,декларация по ЕНВД за 4кв.(в инспекцию города В)тоже сдана.Что ж еще им нужно?Заранее благодарна за аргументированные советы. :yes:
Maxi1mus,
1. я не стала бы
2. взносы ПС до 15.01.10 оплатите
3. если вы про уплату, то не упустили, а отчетность еще есть персонифицированный и 2-НДФЛ
4. ставьте 1
5. не критично
Я про своего нулевого ИП-ка. Он на УСН. 2 года по нему сдавала нулевки и никогда КДиР не сдавала на регистрацию. Там одни прочерки в эл.формате. Сейчас вот прочитала на форуме, что согл. Приказа Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г. надо сдать её в срок до 30.04.10. Собираюсь на след.неделе сдать нулевую УСН по нему в ФНС. А КДиР мне всё-таки нужно с прочерками распечатывать, нести на регистрацию? Он еще в срочном порядке хочет закрываться, а бумажной книги, которую когда-то получал в ФНС при регистрации, найти не может...
Единую упрощенную декларацию. Хотя у вашей налоговой может быть другое мнение.Цитата:
ничего не было
р/с до сих пор нету
Обычные отчеты по ОСНО - 3-НДФЛ, ЕСН, НДС. Но вообще-то не закрыть не имеют права. Подаете заявление, квитанцию госпошлины и справку из ПФ, обязаны закрыть в течение 5-ти рабочих дней.Цитата:
Что ж еще им нужно?
Зачем она ему нужна? И распечатывать пустые книги тоже бессмысленное дело по моему. Сильно надо будет налоговой, распечатает. Но вообще это только перевод бумагиЦитата:
а бумажной книги, которую когда-то получал в ФНС при регистрации, найти не может.
Над.К, спасибо за ответ. Зашла по ссылке, но там маловато инф. У нас такая ситуация: ООО на УСН (15%), зарегистрировано с 2008г. Ежемесячно начислялась и выдавалась зп с премиями ген. директору - единственному участнику (он же глав. бух.), уменьшался доход. Два года выходим на минимальный налог. Теперь (в связи с письмами Минздравсоцразвития от 18.08.09 и МИНФИНа от 07.09.09), если все пересчитывать, выйдет большая недоимка по единому налогу 15%. Посоветуйте, может у вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу.
как рассчитать размер пени, чтобы тоже сразу оплатить?
и еще - куда вообще платить? зарегистрировалась в декабре, еще не очень понимаю, что к чему - из ПФ прислали только КБК. Как платить и какие реквизиты указывать в сбербанке в квитанции? стыдно, но звонила в ПФ - они говорят платите в налоговую, звонила в налоговую - они говорят берите реквизиты для оплаты в ПФ... так и скиталась, пока сроки не прошли...
Да обсуждали в форуме многократно, письмо - не нормативно-правовой акт. Вы не обязаны ему следовать. А информации об этом на странице в энциклопедии по моему так достаточно.Цитата:
Посоветуйте, может у вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу.
И вообще-то к теме отчетности это мало имеет отношения.
Сходите в ПФ, там все посчитают. Тем более, что сейчас не очень понятно, куда именно платить и какой КБК указывать, в связи с новогодними изменениями.Цитата:
как рассчитать размер пени,
Если бы Вы платили до нового года, платить надо было однозначно в налоговую, не очень понятно, почему Вы туда не заплатили и почему такую ерунду говорили в налоговой?
и, опять-таки, к вопросу отчетности это никакого отношения не имеет :(
ФОрмально одного ЕНВД не бывает. Потому что это налогообложение вида деятельности.
А у Вас еще получается, что в декабре ЕНВД уже не было. Значит что остается? Правильно, одно ОСНО. Вот и сдавайте отчетность по ОСНО.
Да пусть голосит, Вам-то что? На закрытие ИП его вопли никак не скажутся.Цитата:
Так инспектор заголосит
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
ИП УСН деятельность только в интернете, никаких офисов и магазинов нет. Всеравно сдавать или не нужно?
[QUOTE=Над.К;52566371]Спасибо,уважаемая Над.К.!Я правильно Вас поняла,что нулевую декларацию по НДС нужно сдать только за 4 кв.и нулевую по ЕСН за год 2009?:D
ИМХО не нужноЦитата:
Всеравно сдавать или не нужно?
Нужно сдавать НДС за 4 квартал, ЕСН и 3-НДФЛ за год
ИП на ЕНВД с работниками. Надо сдавать перс.отчетность по работникам, а там переплата 2000р. висит. Я эту переплату то покажу в АДВ, а её можно будет зачесть в 2010 году или эти денюжки в бюджет ушли безвозвратно?
ВОобще обычно платили на эту сумму меньше и все. В этом году не очень понятно, передаст налоговая в ПФ эту переплату или не передаст и надо будет её возвращать себе на счет из налоговой.
У Вашей налоговой может быть прямо противопоожное мнение, учтите
прислали уведомление из ПФР "уплата задолженности в виде фиксир платежа за 2009 год с 01.01.2010 проиводится на р/сч отделения пфр на кбк 392 1 02 02030 06 1000 160 " (страх часть)
раз задержались с оплатой, платим по -новому?
Подскажите пожалуйста УСН без работников 6%, надо ли что-то платить до 15 января? НДФЛ? Или только до 25-го января УСН 6% с доходов???
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как поступать в следующей ситуации...
Знаю, что подобное уже много раз обсуждалось, но собрать в уме воедино мне пока так и не удалось :o
Сестра зарегистрирована как ИП (на УСН 15%) с 2008 г. В 2008 г. деятельность не велась, соответственно подавалась нулевая декларация. С ноября 2009 г. осуществляла деятельность, подпадающую под ЕНВД, в течение 5 дней с начала деятельности направила об этом письмо в налоговую. Однако дохода практически не было (в любом случае расходы он совсем не покрыл), посему в декабре деятельность прекращена в том месте, где осуществлялась (договор аренды расторгнут), но в новом месте еще не начиналась. Письмо в налоговую о прекращении деятельности, облагаемой ЕНВД не направляла, понимаю, что теперь это срочно надо сделать, так?
Далее, как поступать:
1)подавать декларацию по ЕНВД и платить налог? Можно ли как-то уменьшить сумму уплачиваемого налого по причине минусовых результатов деятельности?
2) по остальным видам деятельности, которые выбраны при регистрации, подавать единую (упрощенная) налоговую декларацию?
№152 НДФЛ ИП на УСН без работников не платят вообще, 6% за год тоже можно платить гораздо позднее... Но и в январе никто не укусит, если заплатите!
to Наташкина: 1) подавать, платить за ноябрь и декабрь ПОЛНОСТЬЮ - это 100%, а далее будете тупить с подачей заявления - ещё и за январь придётся заплатить. 2) имхо, если будет (а она ДОЛЖНА БЫТЬ!) декларация по ЕНВД за 4-ый квартал, то более ничего не надо. Но и хуже не будет ТОЧНО, если ещё и нулевую УСН-декларацию сдадите.
vikiv, прочтите правила форума, нельзя дублировать сообщения.
EugeneD
спасибо большое за ответ :)
Спасибо большое=) А мне казалось что за 4-ый квартал ( это ведь фактически и за год?) надо заплатить до 25 числа месяца следующего за кварталом, не подскажите почему не так? УСН 6%.
Добрый день!
ИП без работников, УСН 6%
Скажите пожалуйста, обязательно ли сдавать отчетность за 2009 г. в формате машиночитаемых бланков со штрих-кодом PDF417?
to Аноним №158: Вот как раз потому, что он НЕ ЗА квартал (отчетный период), а ЗА ГОД! (налоговый период) Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога.... 7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи 346.23 настоящего Кодекса.