Скажите, выплаты, на которые не начисляются взносы в соот. со статьей 9 212-ФЗ включают в себя больничные (за счет работодателя ФСС) и пособия за счет ФСС?
Вид для печати
Скажите, выплаты, на которые не начисляются взносы в соот. со статьей 9 212-ФЗ включают в себя больничные (за счет работодателя ФСС) и пособия за счет ФСС?
а если в 2010 году начислен и выплачен б\л за 2009 год. его куда?
ну конечно. теперь по ст.57 фз 212 я не являюсь плательщиком в ФСС.
на сайте фсс автоматом у меня 4-фсс заполнилась с прочерками в таблице 9, код 021, для ЕНВД. Проверка прошла успешно. В ФСС я тож его отправила, завтра еще заеду уточню, все ли правильно в итоге...
хотелось бы узнать опыт уже сдавших - действительно все так просто??
Можно ли отправить ФСС почтой за 1 кв. 2010?
Организация на ОСНО. Заполняю форму 4-ФСС в 1:С Предприятие 7.7 (редакция 4,5. Релиз 7.70.511)
В разделе II проставляю номера страниц, сохраняю, при повторном открытии номера страниц отсутствуют. Их вообще надо сохранять? И если нет, то как быть с нумерацией?
а зачем раздел 2 на ОСНО?
я не сдавал никогда разде 2 при ОСНО
но, правда, тут пишут, что в ФСС могут потребовать все листы
ну, не сохраняется номер страницы ... и пёс с ним :)
разве это на что-то влияет?
Подскажите, плиз, а отчет 4-ФСС и отчет в ПФР (РСВ-1) - их вообще надо прошивать как КУДиР? или просто распечатали и так отдали?
спрашивающий, достаточно скрепить скрепкой или степлером.
Добрый день всем уважаемые!
Подскажите в разделе 1 в таблице 2 "Выплата пособий по временной нетрудоспособности" ставить сумму ВСЕГО пособия (и за счет работодателя и ФСС) или только сумму за счет ФСС ???
:yes:Цитата:
только сумму за счет ФСС ?
тогда сразу вопрос а куда мне включать ту сумму пособия которая за счет работодателя? я же не могу ее поставить в сумму выплат, потому что она тогда попадет в базу для начисления взносов...
В таблице 3 вообще-то есть еще и графа 4 "Суммы, неподлежащие обложению в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ"
Клерки, помогите.
первый раз начислила пособие по времен нетрудоспособности и не знаю какую сумму и где отражать в 4-фсс.
полная сумма больничного 2504
за счет нас 417
за счет фсс 2087
т.е. я в таблице 3 отражаю полностью ВСЁ пособие, а уже в таблице 1 и таблице 2 пишу только пособие за счет ФСС???
Да, ведь необлагаемой является вся сумма пособия независимо от источника финансирования. А в таблице 1 и 2 отражаются расходы именно за счет ФСС.
Просто Таша :D Спасибо!
а "Количество дней, выплат, пособий" в таблице 2 тоже ставить дни, которые оплачивает только ФСС??? или общее кол-во нетрудоспособности
подскажите по заполнению табл. 3 по базе:
в графе суммы НЕ подлеж. согласно ст. 9 писать всю сумму больничного или только ту часть, что за счет фсс без части за счет работодателя?
в графе суммы выплат в пользу работников включать ли выплаты по больничному за счет работодателя или вообще исключить их и нигде не отражать?
тоже этот вопрос интересует. Я правильно понимаю, если обычный бол.лист, то проставляем кол-во дней, если ежемес.пособие по уходу за ребенком, то кол-во пособий (т.е. за 3 месяца ставим цифру 3)?
и скажите еще, не очень поняла, таблица 9 не заполняется??? или надо руками все вбить? (программа не заполняет).
нужно ли включать в табл.3 и табл. 9 в графу "..не подлежащее налогооб-нию" суммы арендной платы за авто сотруднику??
спасибо за помощь:redface:
Бух Гек, дни и количество выплат за счет ФСС (дни же должны соответствовать суммам). В графу 3 больничные включаем, иначе правильную сумму в графе 7 никогда не получим.
Твой друг, вот написала же уже в посте №139 - всю сумму больничного, она вся необлагаемая. В 3 графу включать все выплаты (и облагаемые, и необлагаемые), в 4-5-6 - необлагаемые. Отнимаем от 3-ей графы 4-5-6, получаем базу для страховых взносов.
Неужели "Порядок заполнения..." так труден для понимания? Или его просто никто не читает?:confuse:
Просто Таша, арендные платежи тоже в 3 (и в 4) графу включать? В Порядке заполнения не нашла:(
:oтруден
дадада, Твой друг в выплаты надо включать. запарилась. Таша права во всем :)
-Виктория-, то, что по статье 7 (пункты 3 и 4) 212-ФЗ не относится к объекту налогообложения вообще (например, выплата по договору аренды (договор ГПХ, связанный с передачей имущества в пользование)), в 4-ФСС не показываем никак.
Спасибо!!!! меня просто смутило то,что эти арендные платежи программа мне включила в таблицу 9 гр 6, вот я и засомневалась, буду вручную исправлять.
Просто Таша, подскажите еще, в таблице 10 строке 1 у меня стоит задолженность на начало года. Мы эту задолженность погасили в январе...я где-то читала,что платежи за 2009год не нужно указывать, но тогда у меня на конец периода будет задолженность больше,чем нужно. Или в строке 1 у меня не должно быть никакого остатка за 2009год??
-Виктория-, не путайте страховые взносы по 212-ФЗ (1 раздел) и страховые взносы по несчастным случаям (3 раздел). В 3-м разделе показываете и задолженность на начало года, и платежи в погашение этой задолженности
все понятно,спасибо большое.
А подскажите, пожалуйста, я в феврале выплачивала единовременное пособие при рождении ребенка. В таблице 2 я эту сумму отражаю в 6 строке. А в таблице 1 я ее должна где нибудь показать???? У меня в таблице 1 в строке 10 стоит цифра с минусом, и в строке 11 стоит эта же цифра с плюсом????
Спасибо большое!!!
Просто Таша, еще вопрос возник по Примечанию к Таблице 2: если пособие выплачено в начале апреля, мне не нужно отражать задолженность в Примечании? или по состоянию на 31.03.10 нужно?:redface: и что делать с пенями,если у нас переплата по ним.. со знаком минус отражать?
-Виктория-, не надо ничего в примечании отражать - Вы же пособие выплатили в установленные сроки, а не с опозданием.
Расчеты по пеням в 4-ФСС не отражаются.
Олеговна, в таблице 1 пособие должно быть в строке 15 в числе прочих расходов по соцстрахованию. В 10 и 11 - что получится с учетом начисленных взносов, перечисленных сумм и произведенных расходов
Просто Таша, а как же таблица 4 раздела 1?? может у меня форма не та:wow:
-Виктория-, ой, простите, забыла про новую табличку :o Конечно, переплату показываете с минусом .
Помогите с проблемой. Мы приняли переводом в свою фирму сотрудницу, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Денег в фирме нет и пособие ей не выплачивали. Что теперь делать, будет ли штраф фирме? Нужно ли указывать в отчете за 1 кв невыплаченную сумму? Или ничего не начислять(нигде не указывать), а во 2 квартале выплатить всю сумму?
Первый раз сталкиваюсь с этим, опыта большого нет.