Какой декларации?Цитата:
Скажите, в строке 020 первого раздела
Какой декларации?Цитата:
Скажите, в строке 020 первого раздела
Над.К, по енвд... :o
Будьте добры: ООО на УСН 6% при отсутствии деятельности надо сдавать единую (упрощенную) декларацию? СПС
нет
Mouretta Jet, это зависит от вида деятельности. Например, по грузоперевозкам место прописки ИП, а по торговле (не выездной и не разносной) - место ведения деятельности
Аноним, Вам.
Добрый день, я ИП УСН 6%
хотела у вас проконсультироваться по поводу оформления платежек, правильно ли указывать в п/п :
В платежках УСН период указывать так:
за 1-й кв. - КВ.01.2011
за 2-й кв. - ПЛ.01.2011
за 3-й кв. - КВ.03.2011
за 4-й кв. - ГД.00.2011 ????
особенно интересует 2 квартал.
пробывала заполнить на сайте налоговой, выдает оба варианта с одинаковым кбк.
и еще хотела уточнить как оплачивать фиксированные платежи в пенсионный? могу ли я оплатить все сразу в конце года, а не вносить ежеквартально авансы?
Аноним, да без разницы, 2 квартал или 1 полугодие. Это несущественно
Оплатить можете сразу, только желательно не в последние дни.
Сообщение от devasman
Заполняя расчёт 4-ФСС за полугодие столкнулся с нелепицей, в таблицах 1 и 6 в строках 2, 15 и 2, 12 соответственно присутствует такая подстрочка как: "на начало отчётного периода" так вот, раньше эта строка называлась "на начало квартала" и всё было понятно, а теперь полная чушь. По логике эта подстрочка всегда должна пустовать, ведь на начало года у меня например ничего не было
Тот же вопрос, какие суммы на начало , как и в отчете за 1 квартал?
Отчет ведь за полугодие. Вот:
При заполнении таблицы 1 "Расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" в строках 2, 3, 5, 6, 15, 16 показываются суммы нарастающим итогом с начала расчетного периода (графа 3) с подразделением "На начало отчетного периода", "за последние три месяца отчетного периода" (графа 1).
По строке 1 отражается остаток по кредиту счета по расчетам с ФСС РФ на начало расчетного периода. Этот показатель должен равняться показателю строки 19 Расчета за предыдущий расчетный период и на протяжении расчетного периода он не меняется.
По строке 2 отражается сумма страховых взносов, исчисленная с начала расчетного периода, подлежащая уплате в территориальный орган ФСС.
1С поставила суммы за квартал :(
ИП на ОСНО зарегистрирован 30 июня 2011 г. что сдавать за 2 кв. 2011 г - нулевую декларацию по НДС (так как ни каких покупок/продаж не было) или упрощенную форму декларации(как указано в инструкции по заполнению декларации по НДС -При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях к разделу 3 декларации в порядке, установленном настоящим пунктом, декларация не представляется, налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России.)
Аноним, тут имеется ввиду декларация по НДС в упрощенном виде. А не единая упрощенная декларация
Впрочем, можете сдать и единую упрощенную, указав нам НДС. Потому что декларации по НДС в упрощенном виде все равно нет :)
Спасибо Над.К
Добрый лень.
От ФСС пришёл приказ о штрафе. ФСС изъяло из банка штраф со счёта ООО УСН. Надо ли отражать в отчёте уплаченный таким образом штраф? Если да, то как? ПОка я не могу найти место, где прописывается оплата штрафа.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста.
Сформировала файл РСВ:
PFR-700-Y-2011-ORG-087-109-020408-DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000.XMLНаш ПФ требует, чтобы файл РСВ и 2 файла по Перф. учёту были на одной дискете. Но названия файлов совпадают..
Инд.свед:
PFR-700-Y-2011-ORG-087-109-020408-DCK-00002-DPT-000000-DCK-00000.XML
PFR-700-Y-2011-ORG-087-109-020408-DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000.XML
Где структура названия файла неправильная?
Проверка проходит нормально.
TALA04, вопросы про программы и перс.учет тут не задаются
Так я про РСВ спрашивала....
Вы спрашивали про формирование файла в программе. Вот в разделе про программы и надо спрашивать. Причем с указанием конкретной программы
Поняла, спасибо.
Подскажите,ф.АДВ-6-2 (за 2 кв.) начислено и уплачено ставим за квартал или полугодие?
Подскажите, пожалуйста, ип с работниками в рсв-1 и инд. сведениях указывает суммы начисленных и уплаченных налогов только за работников или и за себя тоже.
Подскажите, пожайлуста, ИП ЕНВД+УСН 5 апреля (магазин розничной торговли) съехал с торг. площади до 150 кв.м. в новый магазин более 150 кв.м. В налоговой в качестве плательщика ЕНВД снялись. Вопрос: с какого числа мне считать розницу в качестве дохода по УСН и за какой месяц последний мне платить ЕНВД (за апрель надо или нет)??
А с какого числа снялись с учета как плательщик ЕНВД?
Ну вот выручку и расходы по УСН считаете с 5 апреля. ЕНВД похоже придется за апрель платить :( Иначе придется идти в суд
Спасибо за ответ, Над.К
Объясните чтоб расчитать доход и расход я должна взять сумму за конкретно 2кв или за полное полугодие
А Вы про какой налог? УСН? НДС?
Доброго дня, подскажите пожалуйста, при проверке Формы №2 выдает как предупреждение "меньше расшифровки на дополнительном листе" по графам 2100, 2200, по графам итога
предприятие небольшое и раньше расшифровки не делали как быть проигнорировать?
Можно ли в отчете 4 ФСС ставить факсимиле???
Добрый день,
ИП на ЕНВД, во II квартале оплатила взносы полностью в ФФОМС, ТФОМС, В ПФ накопительный и часть страхового на сумму 6 379 руб.
Подскажите, пожалуйста, могу ли я уменьшить налог на всю уплаченную сумму (14400 руб. - 6379 руб.)? Либо я должна обязательно разбивать все суммы на 4 равные части, и максимальная сумма, на которую я могу уменьшить налог по законодательству не должна превышать 4040 руб. в квартал?
гл. 26.3 НК РФ.Цитата:
Сообщение от naranja
максимальная сумма, на которую я могу уменьшить налог по законодательству не должна превышать 4040 руб. в квартал?
да
Статья 346.32. Порядок и сроки уплаты единого налога
...
2. Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
Из текста видно, что ограничение (соответствие) по периоду выплаты и по периоду "исчисления" касается только выплат по работникам. Фиксированные платежи ИП за самого себя под ограничение по периоду не подпадают. Только под 50%. И есть ограничивающее слово "уплаченных".
Может ли означать это, что можно уменьшить налог по ЕНВД в пределах 50% от этого налога на любые суммы уплаченных фиксированных платежей?
naranja, Вы завтра перестанете быть ИП и что? Будете пересчитывать налог, потому что авансом уплатили взносы в ПФ и неправомерно уменьшили налог?
И по правильному уменьшить только на ту сумму, которая приходится на квартал. Потому что все взносы за другие кварталы к налогу уже отношения не имеют
Вообще ничего не пойму... в налоговом кодексе читаем, что ИП на УСН(15%) должен подавать декларацию ежеквартально, а здесь пишете, что один раз в год... Кому верить?
Помогите разобраться! У нас ИП без работников.
кодексу: ст. 346.23 НК РФ
Аноним13, кодекс меняется. Нельзя пользоваться старыми редакциями