:yes:
Вид для печати
Катерильда, угу.
вопрос про нераспределенную прибыль перенесен
Подскажите, вчера
после долгого перерыва сама считала НДС
Декларация получилась всего на трех листах. Сидела и чесала макушку...
итого получилось:
Вычеты - все по факту - с моменты занесения документа в базу.
(В моем случае это 60-й, если у кого-то еще что-то есть + 75)
Начисления все реализацию (90-й) плюс авансы по 62.
Верно?
Если деятельность ООО не велась и УК не оплачен, а в уставе, сказано, что могу внести через кассу, как в балансе должен отображаться УК?
miamia, можете внести через кассу задним числом и выдать в подотчет;
если не вносить (в нарушение закона) - будет отражаться в дебиторской задолженности.
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1.htm
"Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 октября. "
Я так понимаю сдавать должна организация на основной деятельности и в обязательном порядке?
echinaceabel, ну кто ж кому запретит, сдавать можно что угодно;
если мы о законе: 80-ая статья не правом наделяет, а предписывает.
* не думаю, что будут какие-то особые проблемы если сдать нулевки,
по крайней мере в 99 из 100 случаев )
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в курсе - не отменили ли алкогольную декларацию??
Если Вы про Деклараций об объемах производства, оборота (за исключением розничной продажи) и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, то никто её не отменял
Я про Декларацию о розничной продаже алкогольной продукции в СПб
Подскажите как мне мне сдать бух. отчётность(бланк распечатаю),а вот что на дискете должно - быть - какой файл туда надо копировать?
P.S.
ООО зарегистрирована 26 сентября, оборотов нет (денежных потоков в т.ч. и на р/с), ук внесён имуществом.
ИП Любимов, ни какой файл не надо копировать.
Подскажите, пожалуйста, бухгалтерией не занималась с 2007 г., даже не следила за изменениями. Помню в те времена, сдавали декларации по ЕСН и ПФР до 20 числа ежеквартально. Как сейчас с этим обстоит дело?
miamia, календарь налогоплательщика можно найти в меню прям над этой темой, в панели, где Мой кабинет, Регистрация, Справка и пр.
Там есть все отчеты
И вообще несколько странный вопрос в этой теме - а Вы первую страницу читали? :(
добрый день! наша фирма уплачивает ежемес. ав. платежи по налогу на прибыль исходя из прибыли за предыдущий квартал. ВОПРОС: 1)в дек за 9 мес. в разделе 1 подразделе 1,2 мне надо указывать код квартала, на который исчисляются еж. ав. платежи, если да, то какой? что то совсем запуталась... 2) строки 320-340 заполнять? и они будут равны стр. 290-310 соответственно??? ПОМОГИТЕ плиз... а то к концу отчетного периода уже голошувка совсем не варит... :o:dezl:
Подскажите, код отчетного периода для бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2011
33
подскажите пожалуйста, за 9 месяцев баланс и отчет о прибылях делать обязательно с расшифровками или расшифровки можно отключить?
Аноним, ирина маштакова, http://forum.klerk.ru/showthread.php?p=53377437
Скажите, а баланс и вторую форму обязательно сдавать при ОСНО?