И ещё раз благодарю! :dezl: :girl_in_love:
Вот как! А что будет вместо ЕНВД, не подскажете, где почитать можно?
Здравствуйте уважаемые коллеги. интересует такой вопрос: посмотрела КБК на 2016 год,а там КБК на 2015, получается на 2016 год прежние КБК для уплаты страховых взносов?
Изменились только фиксированные взносы ИП
В этом году сполшное наблюдение за малым бизнесом. Так что касается
Спасибо!
Здравствуйте.
Я арендодатель. ИП, работаю на ОСНО по НДС со всеми вытекающими. Должен ли я сдать журнал учёта выставленных счетов-фактур в ИФНС?
Я имею в виду вот это положение приведённое в шапке:
"Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 января сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!"
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.Есть ИП 6%, заключены два договора подряда.
сдаю в ПФР РСВ-1+ декларацию в налоговую - это всё?
Надо ли в нашем случае сдавать сведения о среднесписочной численности работников и подавать расчетную ведомость в ФСС?
Понимаю, что в уже в сотый раз ...........
Заранее спасибо
Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 г. КНД 1110018 (Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию. ИП, не имевшие работников по трудовым договорам с 2013 года, форму не сдают!
Здесь написано про трудовые договора, у нас их и нет.
Есть договора подряда - к нам это то же относится?
Спасибо.
Аноним, ну просто очень долго иначе расписывать, какие договоры имеются ввиду, а какие нет. В НК написано
Физлиц, работающих по договору подряда вполне можно назвать наёмными работниками. Кроме того, Вы на них сдадите 2-НДФЛ, и тут же налоговая задасться вопросом, почему это Вы не сдали среднесписочную. В справке 2-НДФЛ не пишется, что за договор у вас с физлицомЦитата:
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются организацией (индивидуальным предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников)
Поставьте 2. пусть совпадает с количеством справок 2-НДФЛ, так меньше вопросов
Здравствуйте! По вашему совету перешла на форум!! Раньше вела учет по ЕНВД, этот год перешла на УСН. Возможно, что то недопонимаю! ! На сегодняшний день плачу налог УСН и обязательный платеж в ПФР и сдаю декларацию! ! В 2016 г я могу уменьшить на этот вычет?
"Этот год" - это какой? 2016? так еще рано сдавать декларацию и налог уменьшать, сейчас надо еще за прошлый год отчитываться. Если был ЕНВД, значит декларацию по ЕНВД и сдавать
Надежда, то есть получается что изменились КБК только на уплату взносов за себя в ПФР, а уплата налога за год по УСН идёт по старым КБК прошлого года?
И ещё вопрос: 1% от превышения 300 000 руб за 4-й квартал платить по новым КБК в ПФР надо?
А мне как ИП без работников надо сдавать что то в статистику? и если надо, то где можно посмотреть образцы того что надо заполнять и что куда писать и куда нести сдавать?
ИП открылся в конце 2015-года, свидетельство получено 31/12 в 14:00, дата регистрации в Свидетельстве - 30/12.
Одновременно подали два заявление - на ЕНВД с 01/01/16, и на УСНО.
В ПфР решили не платить, пусть будут "копеечные" пени, зато 100р ( за два дня ) уйдут на уменьшение ЕНВД.
Вопрос - надо ли сдавать "нулевую" УСНО? Сегодня два(!) человека в нашей ИФНС сказали "не нужно, вы ведь деятельность не вели"?
Но меня смущает то, что они сегодня говорят одно, а потом будут говорить "вы не сдали УСНО за 2015г, а у нас программа вас вычислила, платите штраф..."
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, у нас в Моск.обл магазин розничной торговли на ЕНВД, там работает сам ИП, в Москве еще один магазин на патенте там работает наемный сотрудник.При заполнении декларации ЕНВД мне ведь не нужно указывать наемного сотрудника?
да
да
да. И обычно бланки присылают. Образцы дать невозможно, потому что Росстат их не публикует
Нужно
А его негде там указывать, даже если бы он и работал в МО
ИП производит выплаты физлицам. Разве где-то написано, что речь про выплаты в рамках деятельности по ЕНВД?
В самой справке указано:
-* В случае представления сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, отражается дата - 1 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации, отражается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).
Здравствуйте.
У меня вопрос по 3-НДФЛ.
Я ИП: в 2015 году сдавал в аренду помещение другому ИП. Эта деятельность ведётся по ОСНО, в ИФНС подавал в году ежеквартально НДС. Другая деятельность - продажи. За эту деятельность подаю декларации по ЕНВД.
Собственно сами вопросы:
1. Я вообще эту декларацию, 3-НДФЛ, должен подавать?
2. Если да, я правильно понимаю, что цифры, которые я подавал в НДС я переношу в эту декларацию?
3. В чём смысл этой декларации, если я в году отчитываюсь ежеквартально в виде НДС, я имею в виду в ИФНС же итак уже все данные из поданных НДС есть?
Спасибо.
да
не факт. Эти 2 декларации заполняются по совершенно разным правилам. НДС платится по отгрузке, НДФЛ - по оплате.
В декларацию 3-НДФЛ заносите данные из книги учета доходов и расходов, которую Вы должны вести. Там будут как доходы, так и расходы. Если нет расходов, можно применить профессиональный налоговый вычет в размере 20% от доходов.
Смысл в том, чтобы начислить НДФЛ. Его начисляют на основании деклараций 3-НДФЛ и 4-НДФЛ (которую Вы тоже должны были сдать). А декларация по НДС никакого отношения к НДФЛ не имеет.
Всем добрый день!
ИП на УСН 6% с наемными работниками.
Можно ли вычесть из 6% УСН взносы по страхованию от несчастных случаев на наемных работников?
Да
В форме росстата в 6 вопросе вверху указано "Код по ОКЕИ тысяча рублей 384". Значит ли это, что заполнять надо в тысячах? Т.е. при доходе 1 млн в графу надо вписать 1000 ?
В инструкции ничего не сказано.
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста можно начислить и выплатить в январе 2016г. дивиденды директору (единственному учредителю-ООО на УСН 6%) , за 2015г. Я читала в статье, что "по закону ранее двух месяцев после конца года нельзя проводить общее собрание учредителей. Соответственно, дивиденды по итогам года можно выплачивать только с 1-го марта следующего года"???Значит надо ждать первого марта 2016г.???
Подскажите: 1. по КБК УСН доходы в 2016 нет изменений? 2. КБК 18210501011011000110 такой? 3. Заполнение платежки не изменилось?
Спасибо.