Мы сдали с ЭЦП директора (он же ликвидатор, вторую ЭЦП на него не делали). Но не могу сказать, может, это случайность, ИФНС "не заметила".
И вот всё же не могу я понять как правильно (лучше) сделать. Процесс ликвидации запущен в конце года, объявления уже отвисели положенные 2мес, скоро уж три будет. Сейчас оплатил все долги в ЛК юр.лица на сайте ФНС. Далее:
1. Не дожидаясь изменений в ЛК на сайте ФНС, сдаю в ФНСрег р15016 о том что утвердили ПЛБ
2. После п.1 сдаю отчетность в ПФР ФСС и в ФНСтерриториал. Но я не знаю что в ФНСтерриториал сдавать. РСВ?
3. Жду дней пять пока ФНСрег даст добро по п.1 и подаю в ФНСрег р15016 и ликвидационный баланс в котором одни нули.
4. ФНСрег вносит ЕГРЮЛ запись о ликвидации, и после этого нужно сдавать ещё что-то в ФНСтерриториал или нет?
Подскажите, пожалуйста
Январь, дай Бог здоровья что откликнулись! То есть сдавать, в ФНСтерриториал, баланс за неполный 2022г не надо?
Или его нужно сдавать после подачи ПЛБ в ФНСрег, т.е. в составе последнего пакета отчетности?
УСН доходы.
Просто в сообщении-чеклисте, у premier1, в данной теме, написано, что он сдавал в ФНСтерриториал баланс по форме КНД 0710094, поэтому у меня и возник вопрос, ведь, по сути, это тот же самый ликвидационный баланс, и получается что его нужно сдавать одновременно и в ФНСрег и в ФНС территориал?
Ведь после подачи ликвидационного баланса, в ФНСрег, ФНСрег будет делать опрос в ПФР, в ФСС, на предмет задолженностей и несданной отчетности, и в ФНСтерриториал, как я понимаю, они тоже будут подавать вопрос по задолженностям и по отчетности? А если ФНСтерриториал им скажет что мол не сдавала ликвидируемая организация КНД 0710094 за неполные три месяца 2022г? Или я на воду дую?
Хоттабыч, вы за 2021 год баланс сдали? Тогда только ликвидационный вместе с формой P16001 остается
Январь, баланс за 2021г я сейчас готовлюсь сдавать, вместе с декларацией за 2021г., с этим вопросов нет. А вот что мне надо будет сдать за период с 01.01.22 по (предположительно) 30.03.22 я не знаю, точнее знаю, вот только на счет баланса запутался. Думал что в ФНСтерриториал нужно будет сдать только декларацию по УСН и РСВ за этот период (деньги не начислялись и не выплачивались), но смутило, как я уже писал, указание на КНД 0710094 в сообщении premier1. Может получится закрыть до конца марта... даже не верится, прям сил уже нет никаких :dash2: юристы-регистраторы ничего толком не знают по составу налоговой (бухгалтерской) отчетности при ликвидации, бухгалтеры ничего толком не знают о ликвидации, а я вообще инженер :o
Хоттабыч, закрывали ООО, никаких внеплановых балансов в налоговую по месту учета не сдавали.
Ликвидационный баланс только должен быть совсем по нулям.
А показатели за предыдущие два года? Там же, в форме баланса, есть ещё два столбца - на конец прошлого и позапрошлого календарных годов. Скажите, пожалуйста, что в них указывать? Показатели на 31.12.21 и 31.12.20, т.е. те что сдавали год назад и те что сдаем сейчас в рамках сдачи годовой отчетности? Или тоже прочерки оставить? Или, в ликв.балансе эти столбцы пред.лет вообще не нужны и их убрать?
Совсем я запутался, тут вот пишут что не должен быть нулевым https://www.klerk.ru/buh/articles/495195/
А отчет о фин.результатах надо прилагать к ликв.балансу?
У мну упрощенная форма.
Просто, как я понимаю, установленной формы ликв.баланса нет. Поэтому, шут его знает, может там вообще не нужны показатели на конец предыдущих отчетных периодов? Вообще, логично бы было предпоследним столбцом показать картинку ПЛБ, а пред-предпоследним показатели на конец последнего полного года. Очень переживаю, никогда ничего подобного не заполнял, и даже не видел. Инфа противоречивая. А уже сдавать надо - не сегодня так завтра. Спасибо большое Январь, Вы для меня как ответ на глас вопиющего в пустыне!
Январь, прошу прощения за свои дилетантские вопросы, а в ЛБ, в столбце "на 31 декабря предыдущего года" мне нужно будет показать данные которые я сдаю сейчас, в пакете годовой отчетности, т.е. на 31.12.2021г.?
Простите за тупой вопрос.
Если подавать 15016 с ЭЦП то у нотариуса подпись заявителя не заверяется?
И с ЭЦП 15016 через какой то сервис подавать или это любой бухгалтер сделает?
Если подаете через нотариуса, то нотариус заверяет подпись Ликвидатора в форме Р15016 и отправляет с помощью своей ЭЦП. (по стоимости 2100 заверка и 1700 отправка по ЭЦП)
После этого уже можно будет сделать ЭЦП на Ликвидатора, когда данные о нем будут в ЕГРЮЛ.
По ЭЦП Ликвидатора сможете подать Вестник, Федресурс и формы Р15016 на ПЛБ и ЛБ.
Подаете через сервис подачи электронных документов https://service.nalog.ru/regin/sign-in.do?mode=regin
Если у вас в уставе есть пункт о том, что решения ОСУ не требуют нотариального заверения, а заверяются (например) путем подписания протоколов ОСУ всеми ПРИСУТСТВУЮЩИМИ на ОСУ участниками, то тогда да - не нужно у нотариуса заверять. Если такового пункта у вас в уставе нет, то вносите изменения в устав. Изменения в устав можете внести через нотариуса, а можно и без него обойтись - делаете два протокола, один от ноября 2019г. (в нем указываете на то что принимаете решение об альтернативных, ненотариальных, способах заверения решений ОСУ) и другой протокол, текущей датой, о внесении изменений в устав. Отправляете, в одном контейнере, эти два протокола, форму 13014 с признаком 1 в первом разделе, и дополнение в устав.
Подавать нужно через сервис ФНС https://service.nalog.ru/regin/ с помощью программы ПДГРЮЛ которую берете тут https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961277/
Дополню. Подавать на изменения в устав нужно будучи ещё директором (ЭЦП директора) а вот все рег.формы р15016 нужно подавать уже от ликвидатора (ЭЦП ликвидатора) если директор и ликвидатор одно и то же физ.лицо, то ЭЦП ликвидатора вам сделают без проблем, например, в Тензоре. Если дир и лик разные лица, то смена дир на лик (принятие решения о ликвидации и назначение ликвидатора - только через нотар.)
Хоттабыч, сейчас же ЭЦП выпускает налоговая на юридические лица
Bolivar, налоговая, бесплатно, выпускает ЭЦП на директора. Но ликвидатора, из директора, налоговая не сделает пока не будет записи в ЕГРЮЛ что ед.исп.орг "Ликвидатор", а Тензор сделает.
Хоттабыч, Тензор стал доверенным лицом ФНС?
А если у нас никто из кредиторов не потребовал возврата задолженности, то правильно мы понимаем, что в промежуточном ликвдационном балансе и пишем с задолженностью?
А вот как быть с окончательным. Если мы спишем эту задолженность ( или как это механически делается), то попадаем ли на какой либо налог? Т.е. можно ли баланс вывести по нулям, если есть задолженность, но ее кредиторы не потребовали?
В ПЛБ и ЛБ долги писать не нужно, иначе откажут и отправят вас банкротится.
В ПЛБ и ЛБ указываете только если кредитор обратился, если не обратился тогда не указываете
Да шут его знает, но мне только через них удалось разорвать этот порочный круг, когда директора нужно поменять на ликвидатора (начать процесс ликвидации) а эцп на ликвидатора никто (в т.ч. ФНС) делать не хочет, т.к. в ЕГРЮЛ написано директор, а чтоб в ЕГРЮЛ поменялся с директора на ликвидатора нужно отправить р15016 за ЭЦП ликвидатора (если отправить 15016 за ЭЦП директора, то будет отказ в начале ликвидации) то есть начать, тот самый, процесс ликвидации. Тензор же делает ЭЦП на с полем "ликвидатор", при условии что директор и ликвидатор одно и то же физ.лицо, предоставляли им оригинал протокола ОСУ о ликвидации и назначении ликвидатора, если в течении 10ти суток в ЕГРЮЛ не изменится директор на ликвидатор, то Тензор отзывает подпись ликвидатора и денег, понятное дело, не вернет.
Это доход, и, соответственно, налог. Но есть варианты, если это задолженность перед ключевым участником, причем, как я понял из консультаций с опытными бухгалтерами, желательно не денежный займ безвозмездный предоставлял участник, а товарно-материальный, то при возврате участнику взад этого товара (материала) дохода у организации не возникнет. Пусть меня поправят более знающие в этом вопросе товарищи, но я Вас прекрасно понимаю и сопереживаю, поэтому не могу не откликнуться - хоть в том в чем сам успел разобраться.
Хоттабыч, в 2022 году делали ЭЦП в Тензоре?
до 31.12.2021 Тензор выпускал да, сейчас только доверенные лица ФНС (ВТБ, Сбер, Аналитический центр) или ФНС
Bolivar, делал в декабре 2021г., но выданная ЭЦП работает и сейчас, на счет выдачи в 2022г., ничего сказать не могу.
Простите, за дурацкий вопрос, а нулевые показатели, в ЛБ, ноликами или прочерками изображать?
Какой же период будет у меня последним, если я ЛБ подаю завтра, и всю отчетность сдаю завтра. Точнее сначала сдаю, а потом подаю р15016, но всё одним днем, завтра.
А запись, в ЕГРЮЛ, они внесут (если внесут) числа 7го апреля.
А днем прекращения деятельности, и снятием с налогового учета, как я понимаю, является день предшествующий внесению записи в ЕГРЮЛ.
Стало быть, мне нужно сдать, например, РСВ в ФНС за неполный второй квартал? И ту же СЗВ-М в ПФР, за неполный апрель месяц? И что там ещё...
Но я же не могу сдать завтра отчет в котором поставлю 06.04.22
И сдать, завтра, тот же отчет РСВ, как за полный первый квартал (т.е. без признака ликвидации) тоже не могу, равно как и СЗВ-М в ПФР сдать за полный март месяц я не смогу 30го марта, у меня их просто не примут раньше первого апреля.
Прочерками
Завершающая отчетность по налогам должна попасть в период от завершения налогооблагаемых операций до даты прекращения.
А РСВ вы должны были сдать до составления промежуточного ликвидационного баланса (п. 15 ст. 431 НК РФ);
НДФЛ, ФСС после завершения расчетов с работниками
В ПФР всё в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня, когда подадите документы на госрегистрацию в связи с ликвидацией
1) РСВ сдал в тот же день (29.03.22, т.е. сегодня) когда была внесена запись в ЕГРЮЛ о составлении промежуточного ликвидационного баланса. Может это пройти?
2) НДФЛ, если не было расчетов, нужно сдавать? Вроде как нулевые не сдаются.
3) В ФСС завтра, с утра, сдать планирую, в бумажном варианте, и в ПФР всё тоже.
4) На счет декларации по УСН, сейчас ей составляю в прог. нал.плат ЮЛ, нулевка, в титуле непонятно, налоговый период (код) выбираю 50 (последний налоговый период при ликвидации) а вот рядом поле "Период прекращения предприятием деятельности" не знаю что правильно выбрать 21 (первый кв-л) или 22 (второй кв-л) сдавать её планирую завтра, в конце дня, после того как сдам все в ФСС и ПФР, одновременно со сдачей р15016+ЛБ, да, то есть решение (запись в ЕГРЮЛ) о ликвидации, скорее всего, ФНСрег сделает уже в апреле (хотя, гипотетически) может сделать и 31го марта. И вот какой "Период прекращения предприятием деятельности" указать?
Легко
Нулевые не сдаются
А где вы увидели возможность выбора? Декларация по УСН в принципе только за год бываетЦитата:
а вот рядом поле "Период прекращения предприятием деятельности" не знаю что правильно выбрать 21 (первый кв-л) или 22 (второй кв-л)
Период, безусловно, год. Если год ликвидационный (неполный) то код 50, а вот дальше нужно указать (я обвел красным) 21 - первый кв., 22 - второй, и т.д.
Вложение 63397
Хоттабыч, это крайне загадочно, потому что в приказе ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ такого поля нет. Посмотрела в 1с и СБИС, при установке кода 50 никаких полей дополнительных тоже не появляется... Допускаю, что чего-то не знаю, в моем опыте закрытия было ОСНО.
Ну, если есть необходимость указать, то ИМХО подаете в 1 квартале - 1 квартал и указывать
Нет, а вот в программе НП ЮЛ, есть )) и если его оставить незаполненным, то контроль не проходит
Выходит таки 22, мне кажется, так как днем прекращения деятельности считается день внесения записи в ЕГРЮЛ, а ФНСрег, раньше апреля (если завтра сдать 15016) точно не внесет, реально 6-7 числа будет запись в ЕГРЮЛ.
Январь, вот здесь нашел упоминание этого поля
https://forum.klerk.ru/showthread.ph...1#post55150037
как я понял оно не попадает в печатную форму, но важно при сдаче через ЭЦП. Ну вот как тут не начать материться от всего этого?!
Вчера, в обед, одновременно с внесением в ЕГРЮЛ записи о ПЛБ, сдал, через сайт ФНС, РСВ с признаком ликвидации, за неполный 1й кв-л, и вот что, висит, висит уже полтора рабочих дня, "В ожидании" (отправлено мне извещение о получении) хотя, обычно, при сдаче регулярных отчетных форм, в течении 2-3 часов они переходили в разряд "Завершено (успешно)" а эта, зараза, вчера полдня провисела, и сегодня целый день. Вот, даже и не знаю, сдавать ЛБ с р15016, коль такое дело? Или при непринятом РСВ зарубят ликвидацию?
И такой вопрос. Декларацию по УСН нужно отправить до отправки ЛБ+15016, или после? Другими словами, сдача Декларации по УСН, за неполный год с признаком ликвидации, является обязательным условием прохождения ЛБ+15016 в регистратуре? Доводилось читать, что кто-то подавал декларацию уже после внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации.
И, опять же квартал прекращения деятельности... первый или второй, 21 или 22... формально, вроде как, нужно ставить 22, т.к. запись в ЕГРЮЛ, о ликвидации, появится уже в апреле (если появится), а по здравому смыслу, коль сдаем 30го марта, то и квартал должен быть первым, т.е. 21.
Люди добрые, подскажите :) р/с закрыть хочу, вчера отправил ЛБ. На счете 8р. Как лучше сделать:
1) перевести их себе (как возврат безвозмездной помощи участнику Общества) и потом подать заявление (онлайн) на закрытие.
2) или подать заявление на закрытие, в котором будет указано куда эти 8р перевести.
В первом случае минусом видится факт совершения операций поле подачи ЛБ
Во втором случае минусом видится наличие на р/с денег (я же не знаю когда банк их переведет)
Декларацию по УСН, приняли за полдня, а РСВ висит уже третий день "В ожидании".