да.
Вид для печати
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Такая же беда с ошибками в отчете постигла и наш аул. И что вы думаете, РСВ сдавал предыдущий бухгалтер, и что самое интересное, он был сдана и принят налоговыми органами. В итоге, у ИФНС не оказалось начислений за 1кв. Сдала повторно..не знаю что будет.
Моя организация умудрилась сменить адрес в середине января. Сегодня была в фнс, обошла всех. Версия, которая понравилась мне: новое ПО не учитывает особенности сдачи отчётности при переходе из одной налоговой в другую. Оно дорабатывается сейчас. Когда будет готово - нужно переслать первичный отчёт. И если была попытка сдачи вовремя, штрафа не будет.
Кстати да я отправила первичный-отказ, потом корректировку-отказ и после того как исправила первый кв.за год отправила корректировку и опять пришёл отказ мол первичного не было
Ёшкин кот, с 9 вечера пытаюсь 9 месяцев пересдать, то из-за 1 копейки, то из-за 2 копеек, вроде удалось сейчас. На годовую осталось 25 минут. Программа Тест ошибок не выдает(
Я правильно Вас поняла, что нужно подать за 1 кв. корректировку, а за другие не надо? В налоговой и так всё "сядет" как нужно. Напомню ошибку которую они прислали:
Ошибка №0400400017: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 2662176.14 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 2645825.81 разница = 16350.33
если ошибка только в необлагаемой сумме в р.3, и на р.1 не повлияла, то корректировку нужно подать только за тот квартал, в котором ошибка, т.к. на другие она не повлияла.
А вообще за это надо сказать отдельное спасибо 1С ЗУП, т.к., насколько я понимаю, это именно оттуда у многих не выгрузились в 1 квартале работники, у которых были только необлагаемые суммы.
Вот и у меня отказ Почему не понятно?октмо правильный . В протоколе написали
. По основаниям, предусмотренным пунктом 28 Административного регламента ФНС России, утвержденного
Приказом Минфина России от 02.07.2012 № 99н:
0000000002-Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
0100200009-Файл направлен в налоговый орган, в компетенцию которого не входит получение данной информации.Что делать непонятно.
Лилина,
вы что-то отправили не в ту налоговую, даже если правильный ОКТМО
Какая ваша история?
Так вот самое интересное ,налоговая у нас одна и не менялась и адрес тоже..Декларация по ЕНВД прошла. А расчет нет(((((
А это не обособленное подразделение по ЕНВД?
налоговая по месту нахождения организации / месту жительства ИП?
Проверили код на титуле?
Нет конечно.не обособленное.Налоговая по месту нахождения организации.
Звоните в налоговую
Проверяйте все коды в расчете
и повторите попытку отправления
научилась тут на свою голову......... они "приняли" уточненные 1-2 квартал со старым ОКТМО, теперь год не могут принять из-за ошибок на полугодие это. Я так понимаю, мои две уточненки сели в фонд второй раз............
Добрый день!
Не можем сдать отчет за год. за девять месяцев удваивается декретница. по разделу 3 сумма 82192,59 (с декретнецей), о налоговой приходит ответ "должно быть 100586,72 (Пр1.1 стр 001 (привед тариф)=1 Сумма по гр2 стр 030 пр1=89192,59 Сумма п.р.3.2.1 стр 210 (1,2,3 м. оп)+пр10 стр 010 гр 3,4,5,=100586,7 разница = - 18394.11) как раз на декретницу. Подскажите где искать ошибку? В налоговую звонила, там сказали только методом научного тыка. Я уже все попробовала кажется
коллеги-переехавшие, подскажите. Новая налоговая требует сдать им уточненные отчеты за 1-3 квартал с "правильным" ОКТМО, т.е. они требуют этот новый, который у нас появился в ноябре только. Разве это правильно?
у меня (СПб) такого не требовали. Может быть, пока.
А кто требует? Инспектор? а он точно знает?
мне барышня в окошке убеждала сдать 6-НДФЛ с новым ОКТМО, и я бы поверила, если бы несколько месяцев назад не бегала с другой организацией, сдавшей по новому ОКТМО и получившей за это штраф и инкассовое на всю сумму налога. Хорошо что маленькую.
вот-вот. требует камеральщик по взносам по телефону. Распечатала сейчас всю историю. с отказом РСВ 26 января, с приемом 1-2 кв, с отказом потом опять года. И это при том, что - мы сверились - фонд 9 месяцев у них встал. Поеду лично ругаться. Нормативку прочитала, если нужно корректировать старые периоды - со старым/действовавшим в то время ОКТМО и в новую налоговую. Они еще авансы по УСН требуют переключить на их ОКТМО.
по НДФЛ - по каждому ОКТМО который был в момент получения дохода - в новую налоговую. Спрошу сейчас язвительно - может и это потребуете пересдавать с начала года. Бардак. Или инспектора не в теме. :wow:
АнонимСПБ, позвонить инспектору.
30 января отправила отчет, который не был принят, сказали 5 дней есть, чтобы исправить без штрафа. 5 дней календарных?
Делала в Контуре, декретница со старой фамилией была в первом квартале, во втором с новой фамилией и с номером корректировки 1 , просят уточнение только по второму! Получается сумма начислений по ней, которые не входят в налогооблагаемую базу удваивается, а в первом квартале по ней начислений не было
Добрый день! Все верно! Нашла ошибку в отчете за 1 квартал 2017г. В отчет за 1 квартал в раздел 3 добавила сотрудницу, которая получала пособие по 50 руб. в месяц и отправила отчет корректирующий за 1 квартал.Жду протокол. Мне дало расхождение на эти 150 руб (50*3). Только вот думаю, что нужно было сдавать кор. 1 не со всеми сотрудниками в разделе 3, а только на добавленную? Кто может помочь?
И я с той же ошибкой..потеряла декретницу в 1 квартале.. 2,3 квартал прошли без ошибок,год отказ..
Подгрузила в годовой..вроде как данные по ней отображаются..жду
Отправила снова.
Все корректировки профукала после 5 дней конечно..
Вопрос) Зп была только в 1 и 2 кв,и потом уже в 4.
Я за 9 мес сдала отчет без 3го раздела,он пустой...или надо было всех грузить просто списком без начисления?
И по штрафам..я что-то не очень поняла..
вот тут ссылка по штрафам
-влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
..
По какому виду будут трактовать? занижения базы ведь не было..всё оплачено..отправлено вовремя, было требование об уточнении,но мы не увидели вовремя..корректировали уже позже 5 дней..
Был опыт трактовки штрафов у кого-нибудь?
Вложение 60992
Помогите пожалуйста, мне налоговая прислала за 1 квартал вот такие ошибки, сдаем уточненки за весь год
что нужно делать?
в Сбисе проверяем все правильно
Проверяйте по людям все начисления,наверное с предыдущих кварталов нет у когото начисления. Проверяйте с начала года.
Их не видно в 4 кв,но программа налоговой их учитывает.И людей даже пустых надо учитывать и вписывать,тогда по ним будут подтягиваться их суммы.У вас видимо комуто было начислено 2000 и 500 1,2,3 кварталах..ищите..и добавляйте их в 3 раздел в корректировочных за 1,2,3 кв..тогда они подтянутся в 4 кв и все пойдёт..
проверяйте по людям досконально,даже людям с необлагаемыми выплатами внесите,видммо не внесены,чаще всего пособия детские или не сохраняете изменения или не внесены пособия в раздел 3 по пособиям..там четко по строкам вам написано-не соответствие общее и по людям... проверьте что за суммы 500 и 2000 были у кого..
kozavva,
ошибка прошла в январе - на 2000 руб (в общей сумме включено 2000 руб, в по работникам в разделе 3.2.1 - нет)
в феврале - 500 руб. - так же.
"Потерянные" суммы - облагаеиые ПФ