Добавлю,если не было переплат/недоплат.
Вид для печати
Только если не было переплат на начало отчетного периода и/или на конец.
Для СЗВ (АДВ) цитирую Ташу:
Цитата:
Если на 1 октября была переплата (например, в 3 квартале перечислили лишнего), то эта сумма попадет в СЗВ за 4 квартал. И наоборот - переплата на 1 января в СЗВ за 4 квартал не попадает
Прошу помочь и мне в вопросе в посте 1620....
Помогите запуталась, в сзв-6-3 к примеру в графу сумма выплат пишу образно начисленную зп 5000, а в другую графу из них на пенс. что писать начилен. взносы 1300 руб или 5000 руб зп. Спасибо
Будте добры, Скиньте, пожалуйста программу дли ИС. Уже 3 скачала и везде фигня какая-то:abuse:
Помогите умоляю, пост 1621
в одном просит логин и пароль, в другом, нет печатной формы, в третьем уже не помню что((
Вот предлагаемые ПФРом бесплатные
http://www.pfrf.ru/free_programs/
У нас в регионе есть еще такая
ПК "ПЕРС" (ПК "Подготовка документов ПУ страхователями") ver.3.14 от 01.02.2012
http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/
Но здесь КЛАДР урезанный для г. Санкт-Петербурга и Лен. области.
Полный КЛАДР можно добавить самим.
ElenaKV, к программам есть инструкции - читайте!
В персе пароль и логин 777. Где-то 111 или 000, я уже не помню.
Документы ПУ 5 - 111.
А очень важно как я эти суммы раскидаю по сотрудникм или все равно, самое главное чтобы перечисленная сумма в руб сошлась? Я просто озадачилась как пфр по лицевым счетам раскидывает. то есть начислено 8536,66 а пишу то что реально уплатила 8537, верно я поняла? Я про форму СЗВ 6-2
все , разобралась пока)) спасибо!
Генук возможно считает, что он Вам полностью ответил. А сойдется у Вас, не сойдется, кто знает. Гороскоп посмотрите. Не трогайте ничего в программе, сдавайте с копейками.Цитата:
Помогите умоляю, пост 1621
Так в рсв начислено 8537 в сзв 8536,66, уплачено рсв 8537 а как в сзв6-2 8536,66 или 8537 ставить, вот у меня в чем вопрос? Уплатила то я 8537 и в остальных формах так и идет 8537, а вот с сзв6-2 не пойму. Наверное по работникам раскидать с коп, но так чтобы сошлась сумма в рублях в итоге, которую уплатила. Помогите разобраться совсем запуталась
Ориентироваться надо в первую очередь на персонифицированный учет.
Если у вас уплачено получилось больше, чем начислено, то распределяете сумму уплат в пределах начисленного.
Если уплачено меньше, чем начислено, то распределяете всю сумму уплат - не важно с копейками или без, но общая сумма должна равняться фактически уплаченной сумме.
Проверка в программе CheckXML-Ufa, которая стоит в ПФ и соответственно не получается сдать отчет.
1.1. Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1
У*пла*че*но по да*нным А*ДВ 6-2:17160,У*пла*та по да*нным РСВ-1:17400
Как с этим бороться?
РСВ-1
стр.100 10540
стр.110 100384
стр.111 4400
стр.112 4400
стр.113 36584
стр.114 45384
стр.120 0
стр.130 110924
стр.140 82940
стр.141 5720
стр.142 5720
стр.143 5720
стр.144 17160
стр.150 27984
Проверяю в программе CheckXML ошибок не находит.
1. Верно, если не было переплаты, переплату не распределяете!
2. Как распределите не важно. Но! Для каждого отдельного сотрудника суммы начисленные нарастающим итогом за 2010-2011 годы должны быть больше либо равны уплаченным за тот же период. Такую проверку надо делать в каждом отчетном периоде.
Формируем пачки на одну дискету единым файлом? СЗВ6-1, СЗВ6-2,АДВ6-2, СЗВ6-3 и РСВ? АДВ6-4 только распечатываем. Верно?
Доброго времени суток!
попросили сделать годовой отчет в ПФ, у меня возник вопрос (ранее в работе с таким не сталкивалась) - ИП на УСНО и ЕНВД. бухгалтер отчитывалась по 01 и 07 коду(понижающий тариф), использовала коды застрахованных лиц НР и ПНЭД. Однако раздел 4, основание для использования пониж. тарифа не заполнялся.
разве можно совместить у ИП понижающий и обычный тариф? по какому принципу делятся сотрудники на НР и ПНЭД?
Заранее спасибо!
Скажите пожалуйста а если организация в 4-м квартале не работала, то что делать? какие отчеты в ПФР сдавать?