По идее можно и прошлым годом, только вряд ли примет его налоговая, придется с ними отношения выяснять
По идее можно и прошлым годом, только вряд ли примет его налоговая, придется с ними отношения выяснять
значит завтра пойду к ним... спасибо Вам!
Простите за глупый вопрос...
Мне нужно за 4 квартал 2009 года уплатить до 30 апреля + сдать декларацию с книгой расходов?? Правильно? (ИП 6% Усно без работников)
да
что за ерунда? у меня тоже просили мой экземпляр им оставить. спросил фамилию девочки в окошке. она повела меня к начальнику их отдела. спросил у той также ее данные с целью уточнить у руководства правильность ее действий. так позвала инспектоа. заверели книгу и отдали. в чем проблема то? если все будут вести себя адекватно требованию законов может и налоговая перестанет самодеятельностью заниматься.
Добрый день..голова кругом. Сдать отчет по Упрощенке нужно уже скоро с чего начать? Скажем доходы я найду в книге доходов и расходов..6% налог. а что дальше? Буду благодарна за помощь
Миссия, вы про отчет по УСН за 2009 год? Ну так надо брать бланк декларации, читать порядок заполнения и заполнять. Бланки в начала темы есть, там же есть ссылка на образец заполнения
Пожалуйста, проверьте правильность заполнения декларации.
ИП УСН 6%.
030 - нет
040 - 1155
050 - 8096
060 - 2368
070 - нет
080 - нет
090 - нет
240 - 246750
260 - 14805
280 - 4341
Заполняла через программку, она такие суммы проставила после ввода всех доходов.
Я не понимаю что за сумма получилась по строке 060 (2368 руб.)
Мне та же программка выдала результат, что к уплате у меня налогов 4794 руб.
Платила авансовые:
2 кв. 1155 руб.
3 кв. 4515 руб.
Взносы в ПФР - 2424 в октябре и 1917 в январе (опоздала с уплатой).
Буду очень благодарна, т.к. это моя первая декларация...
У Вас явно не правильна строка 050, потому что там не сминусованы пенсионные взносы, а платили налог вы явно с учетом взносов.
А что за сумма с строке 060 - написано прямо у строки 060. Там формула есть.
Менйте стр.050, она неправильная
Над.К.
В нашем регионе очень высокая ставка ЕНВД с продажи люстр, зарегистрирован как ИП. Чтобы меньше платить, посоветовали этот вид деятельности перевести на ООО. Посоветуйте, так ли это, или я опять в течение года буду что-то менять в налогообложении.
Регион - Приморский край
А что, в Вашем регионе разный К2 для ИП и ООО? Ну, будет ИП платить меньше, а ООО больше - и что?
Ставки одинаковые, никаких дискриминаций ИП в решениях быть не может.
Регион нам ни о чем не говорит. У Вас в регионе сколько муниципальных районов и городских округов? Ну вот столько же и решений по ЕНВД
УСН 6% без работников. Подскажите что ставить в декларации к уплате, если 6% 930 руб. А взносов уплачено 4733.
Налог можно уменьшить не больше чем на 50%. Значит и взносы в декларации Вы можете поставить тольно 465 руб
Здравствуйте, я у вас новичок, не будьте строги )),
ИП оптово-розничная торговля, совмещение режимов ЕНВД и ОСНО. Незнаю в какой форме вести Книгу учета доходов и расходов - большой ассортимент товаров, НДС, раздельный учет, все ведется в 1С "Торговля и склад". Я типовую форму не потяну - может кто подскажет, можно ли разработать свою форму КУДиР, а может уже и примеры есть (нагляднее), по интернету искала - только общие фразы, они у меня не выстраиваются в таблицы :o
Уважаемые гуру форума, прошу совета. Я читал разные темы, и искал самостоятельно ответы на свои вопросы, однако хочу быть уверенным в них.
ИП усн 6%, заполняю декларацию, ситуация такая -
Доходы:
За 1 квартал – 0
За полугодие – 250 000
За 9 месяцев – 250 000
За весь год – 450 000
Как оплачивал:
В 1ом квартале не платил вообще
Во втором квартале 250 000 * 0,06 = 15 000
В третьем квартале заплатил только в ПФР 4850
За последний квартал хочу платить 200 000 * 0,06 – 4850 = 7150
Пишу в декларации:
030 0
040 15 000
050 10 150
060 12 000
210 450 000
260 27 000
280 4850
Вопросы: 1. Нормально ли то, что при оплате налога за 4ый квартал я учитываю взнос в ПФР, сделанный в 3ем квартале?
2. Правильно ли я заполнил?
3. Если я заполню так:
030 0
040 15 000
050 15 000
060 7150
210 450 000
260 27 000
280 4850
То это будет некорректным, и у налоговой ко мне возникнут вопросы?
Заранее благодарю ;)
Псковитянка, многие ведут не типовые формы, но не все налоговые относятся к этому адекватно.
При УСн не считается налог поквартально, он считается нарастающим итогом. И налога за 4 квартал не бывает, бывает за год. На самом деле неправильны оба варианта. Потому что уплаченные за целый год взносы не могут уменьшить налог за 9 месяцев. Налог могут уменьшить взносы за 9 месяцев, т.е. 3/4 годовой суммыЦитата:
Нормально ли то, что при оплате налога за 4ый квартал я учитываю взнос в ПФР, сделанный в 3ем квартале?
И должно быть так
030 прочерк
040 15000
050 11362
060 10788
Над.К, большое спасибо за ответ! Но, к сожалению, не все нюансы прояснились ;)
В посте #1507 этой темы, казалось бы такая же ситуация, только сумма, уплаченная в ПФР 965. Почему же там, по аналогии, от неё не берется ½ , а потом ¾ ??
Конечно, я понимаю, что налог в декларации учитывается нарастающим итогом. В своем первом вопросе я имел ввиду именно ту сумму, которую я вычислю исходя из своего дохода за 4ый квартал, вобью в платежку и пойду уплачивать в сбербанк. Я назвал это налогом за 4ый квартал, конечно это некорректно, прошу прощения. Как кстати правильно её называть?
Вообщем, если переформулировать вопрос, нормально ли то, что взнос в ПФ сделан в 3ем квартале, но будет учитываться в моей выплате за 4ый квартал? Т.е. эта выплата будет равна 200 000 * 0,06 – 4850 = 7150
Спасибо за помощь ;)
Dillinger, я вот вам честно скажу, лазать по теме в поисках поста 1507 я не буду.
4850 - эта сумма, которую Вы должны были заплатить за год, вы не можете уменьшить налог вперед. В квартал получается по 1/4 от 4850. 9 месяцев - это три квартала. За 9 месяцев Вы можете уменьшить налог только на 3/4 суммы. Вот за год считается все 4850, это в декларации и учитывается.
Еще раз - нет 3 квартала, есть 9 месяцев. Нет 4 квартала, есть год. 9 месяцев 2009 года входят в год 2009, как думаете?Цитата:
взнос в ПФ сделан в 3ем квартале, но будет учитываться в моей выплате за 4ый квартал
пост 1507
Ваш ответ:Цитата:
Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию. (УСН 6%)
Данные:
1 Квартал, доход 50 310, взносов в ПФР не было.
уплачен налог 50 310*6%=3019 руб.
2 Квартал доход 0, взносы в ПФР 965 руб.
Налог за полугодие: 50 310*6%-965=2054
Ничего не платим, так как уплачено больше.
3 Квартал доход 9600, взносов в ПФР нет
Налог за 9 мес 59 910*6%-965=2630 руб
Ничего не платим, так как уплачено больше.
4 Квартал: доход 33 035, взносов нет
Налог за год: 92 954*6%-965=4612
уже в 2010 заплатим 4612-3019=1593 руб.
В итоге у меня проблема с декларацией.
Заполняю строки 030-060:
Сумма авансового платежа
за первый квартал (030): 3019
за полугодие (040): 2054
за 9 месяцев (050): 2630
Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период (060) (считает сама прога): 1932
Все бы хорошо, но при проверке выдается ошибка, что у меня строка 040 меньше чем 030.
Что я сделала неправильно?
Всеравно я вас не понимаю. Хорошо, нету кварталов.Цитата:
Прога - Налогоплательщик? Она некорректно заполняет декларации. У Вас все правильно
мой доход за первый квартал А
за полгода А+Б
030 А*0,06 - налог за квартал
040 (Б+А)*0,06 - налог за полгода
...
но оплатить до 25 июля я должен Б*0,06 - эту сумму тоже надо называть налог за ПОЛГОДА??
Dillinger, а с чего вы взяли, что там речь шла о фиксированных взносах ИП? Это были взносы явно не за ИП, а за работников, причем именно за 2 квартал. А никак не за год, как у Вас.
Вы должны заплатить налог за полгода, за минусом того, что вы заплатили раньше. Нельзя считать налог поквартально. Вот из-за взносов в ПФ может получится неправильный подсчет, если считать так, как считаете выЦитата:
но оплатить до 25 июля я должен Б*0,06 - эту сумму тоже надо называть налог за ПОЛГОДА??
Хорошо, спасибо! Значит налог за год, за минусом того, что я заплатил раньше - это 7150, так?? :yes:
Получается, что фиксированный взнос ИП в ПФ платить целиком в n-ом квартале, что платить поквартально - разницы вообще никакой нет?? Я читал о том, что люди специально стараются платить поквартально.
Можно я дополню вопрос? Допустим в КУДиР расписывем приход товара (по накладной - количественный и суммовой учет), а реализация следующая - часть товара в розницу (ЕНВД без НДС), часть оптом (ОСНО с НДС), это разные виды деятельности, и как их разделить в книге, ведь продажи производятся с одного склада, одними и теми же продавцами.. а оборот большой и наменклатуры очень много
Ну можно заплатить один раз в начале года, а потом каждый отчетный период уменьшать налог на соответствующий размер взносов.Цитата:
Я читал о том, что люди специально стараются платить поквартально.
Разница очень может быть. Когда платишь в последнем квартале все сумму, то при небольшом доходе в конце года может получится налог к возмещению. Т.е. переплата. Вот затем и платят поквартальноЦитата:
Получается, что фиксированный взнос ИП в ПФ платить целиком в n-ом квартале, что платить поквартально - разницы вообще никакой нет?
Псковитянка, вряд ли кто в этой теме будет с вами обсуждать этот вопрос. Я уж не говорю про то, что к теме отчетности это отношения не имеет.
На форуме были темы про раздельный учет и учет по ОСНО, воспользуйтесь разделом FAQ
Псковитянка, в книге ДиР раздельный учет не ведется, там показываются только данные, относящиеся к ОСНО.
Ответьте пожалуйста в платежном поручении на перечисление налога по УСН какой период ставить 4 квартал или год?
Если мой вопрос очень глупый заранее прошу прощения, но очень жду ответа.
подскажите, пожалуйста! только сейчас заметила ошибку в декларации пфр за год - в разделе "уплата платежей" суммы всего верные, а где отдельно страх и накопит часть неверны сыммы за последние три месяца и за год в графе накопительной части. надо ли нести уточненку или это малозначительная ошибка - суммы итого верные все таки. как считаете?
А никак не считаем... Налоговой, скорее всего, пофигу! А вот как ПФ сработает - Бог его знает?
Всем привет.
Первый раз сдаю декларацию с ИП без работников за год.
заработали 395510
заплатил налогов
030 - 5832
040 - 12714
050 - 17506
за год получается - 23731
+ в конце года в пенсионный
7274
сейчас прога НЛ ЮР 4.19 пишет при расчете документа, в поле
070 - 1049
Тоесть получается что вообще платить не надо налог за год?
А куда потом эту суму засчитывать?
Или что-то надо заплатить?
С уважением,
Алексей
Вы авансом уже заплатили налог полностью. А переплата пойдет в зачет следущих платежей.Цитата:
Тоесть получается что вообще платить не надо налог за год?
ИП УСНО 6% нужно ли мне сдавать книгу доходов и расходов? Спасибо.
Нужно. Не сдавать, а прошить и заверить.
подскажите, пожалуйста, у меня ИП на ОСНО, деятельности за год не было, но есть доход от работы на бирже. Брокер самостоятельно рассчитывает и уплачивает налог. Нужно ли мне включать сведения о полученном доходе и выплаченных налогах в мой отчет 3 НДФЛ? Или я сдаю нулевой отчет? Благодарю за помощь.
если налог удержан - не нужно теперь
Подскажите, пожалуйста, ИП находился на ОСНО, 27.03 начал деятельность по ЕНВД. Вопросы:
1. какую отчетность сдавать за 1-й квартал?
2. как расчитать ЕНВД за 1кв.?