надо модераторам делать отдельную папку для тем по ИС ПФР
Вид для печати
надо модераторам делать отдельную папку для тем по ИС ПФР
подскажите, пожалуйста, я делаю рсв-1 по нулевому ООО, xml-файл формировать?
нет,печатную РСВ+письмо,что деятельность не велась,з/п плата не начисляласьЦитата:
я делаю рсв-1 по нулевому ООО, xml-файл формировать?
Лёнка, спасибо большое.
Если Вы не отправляете по электронным каналам связи , а сами сдаёте в ПФР ИС, то попробуйте два раза сформировать (и записать) два варианта формирования файла: как 2 пачки по отдельности и как все файлы. На бумаге всё равно будет одинаково распечатано. Какой вариант правильнее и устроит Ваш ПФР - тот и сдадите.
а у меня вот какая история: в июне 2010года ошибочно заплатили в накопительную часть, хотя все работники (2чел.) старше 50 лет.... теперь у нас переплата, которую в Пенсионном фонде возвращать или перегнать на страховую часть отказываются((( правомерны ли действия работников ПФ?
Подскажите, пожалуйста!!!
Я ИП 15% УСН.
Заполняю в ПФР отчеты и запуталась.
Мне нужно сдавать за себя: Форма СЗВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3, РСВ-2 (мне не совсем понятно для чего 2 отчета почти одинаковых сдавать... - РСВ 1 и 2).
по работникам: РСВ1, АДВ 6-2, СЭВ 6-2 и список застрахованных лиц.
Все я учла?
И еще такой момент. С 2009 года тянется долг за работников. Нужно ли мне готовить формы АДВ 11, СЭВ 4-2? Дело в том, что отправила деньги не туда, сейчас почти вернула суммы на нужные реквизиты.
Такая же ситуация и с обязательными платежами за себя. За 2009 год ушли 900 руб в налоговую... Следует ли мне подтверждать это какими-то документами или нет?
Подскажите, собралась завтра ехать сдавать отчеты на Лененскую слободу м. Автозаводская, а тут прочитала что вышла новая форма РСВ-1, а у меня все на старой, примут ли на старой форме???
млин ... у меня тоже отчеты на старой РСВ - примут ? и еще сзв мы заполняем за полугодие т.е. сотрудники которые были приняты в первом квартале и уволены во втором (там же все и заплачено) во второе полугодие не входят?
Отправляла электронно ИС. Отправила еще 3.02, но забыла отправить поименный список ( к льготникам). А список льготников отправила. Это важно? Могут не принять? ДО ПФР не дозвониться.И от них нет ответа, что сведения приняты.(((
второй раз пришел отрицательный протокол из ПФ по ИС. Начисления в прошлый раз подправила. Теперь не принняли из-за расхождения в оплате, в РСВ на 2 рубля оплата больше, чем в ИС, но ведь это из-за округления и переплата в ИС не отражается. Не понимаю, что они от меня хотят, Если не трудно посмотрите мой файл со сверкой.
Напомню мои реальные цыфры:
по факту начислено за год 2912508,29+333495,66
в тч. 1 п/г 1563349,05 + 182826,40
в т.ч 2 п/г 13494159,24 + 150669,26
РСВ-1 за п/г 1563349 + 182827 уплач 1298012+153139
РСВ-1 за год 2912508+333496 уплач 2677912 +314808
если вычесть по РСВ из года п/г на второе остается 1349159 + 150669, упл 1379900+161669
АДВ -6-2 за 1 п/г
начислено НР 791377+102678 уплачено 670923 + 87646
ОЗОИ 4004 + 0 700
НР 749036 + 80149 610537 + 65494
ОЗОИ 18933 + 0 15852
всего 1563350 + 182827 1298012+153139
АДВ - 6 - 2 за 2п/г
начислено НР 660946+55418 уплачено 674375 + 60735
ОЗОИ 482 + 0 3787
НР 680526 + 95251 694316 + 100933
ОЗОИ 7206 + 0 7420
всего 1349160 + 150669 1379898+161668
если сложить АДВ за 1 и 2 п/г
всего 2912510+333496 2677910 + 314807
если по суммам с копейками из адв-6-3
за 2п/г 660945,96 + 55418,36
482,02
680525,52 + 95250,90
7205,74
складываю 1349159,24+150669,26
чтобы приянли, получается мне нужно кому-то добавить в ИС оплату 2 руб по страховой и 1 руб по накопительной? Разве ситуация, когда оплата в Ис меньше чем в РСВ не допустима? :wow:
Подскажите кто-нибудь есть
задолженность за 2009 - 100 страховой и 50 накопительный
уплачено в 2010 - 100 страховой и 50 накопительный
дальше вопрос: почему в разделе начисленно страховых взносов за расчетный период ничего нет???
может какие документы надо внести дополнительно чтобы суммы начисленные появились в АДВ?
а нет старых взносов как части ЕСН в 2010 году - вот и нет и их начислений...
Подскажите, если зарплата начислялась только с января по март 2010 г., затем все в отпуске без сохранения зарплаты, то мне вместо индивидуальных сведений писать письмо, что с 1.07.2010 по 31.12.2010 деятельность не велась и зарплата не начислялась? И еще в какой программе набирать РСВ-1? Можно в программе с прошлого периода или уже новая есть?
а это субконто какое-то должно быть или где это поправить?
В замешательстве. И вот по какому поводу.
При сдаче ИС за 1 полугодие во всех формах была разница между начислено и уплачено по причине уплаты взносов за июнь в июле.
При заполнении ИС за 2 полугодие во всех формах разница "пропала", то есть сколько начислено, столько и уплачено, хотя по-прежнему взносы за декабрь я уплатил в январе. Да и при формировании пачек был проинформирован о сих разницах.
Это нормально? :hmm:
что поправить?
все начисления в пф есть, поясните что вы имели ввиду что нет начислений ? может программа их не видит по какой-то причине?
в других формах она мне показывает эти начисления а вот в адв-11 этот раздел пустой и в первом разделе где пачки с другими формами адв формы нет, и когда я забиваю на 3-ей закладки все задолженности и оплаты начислений там нет :o
Аллаfed, Вы различаете старые взносы в ПФР до 2010 года и абсолютно новые взносы в ПФР с 2010 года?
если различаете, то какие начисления старых взносов Вы ищете в 2010 году для формы АДВ-11, которая осталась только строго для информации по старым взносам?
ой спасибо большое, значит и оплаты за взносы 2010 года там тоже показывать не нужно только длги на начало и конец года?
долги и уплату по старым взносам за 2009 год...
Подскажите мне тоже, пожалуйста! У меня по накопительной части за 2009 г. вышла переплата (маленькая) в 2010 г.
Так вот Контур в АДВ-11 так и не дал мне поставить эту переплату. И я указала, будто закрыто все в ноль.
Разве в АДВ-11 не надо указывать переплату?
надо было обязательно указать...
ЗадолженностьНаНачало ... 2010 ... -1000
ЗадолженностьНаКонец ... 2011 ... -1000
Ой спасите,помогите,караул!!!! Как ставить уплату взносов в персонифицированном,если в июле прошел платеж за июнь,а за декабрь в декабре и уплатили??? Получается,что оплата будет больше начислений или июльский платеж за июНь не учитывать и тогда оплата будет равна начислениям??? Как надо??? Помогите,сегодня надо все сделать - директор уезжает!!!!!!
и это нормальноЦитата:
Получается,что оплата будет больше начислений
Raspberry, АДВ-11 строго только по старым взносам:
ЗадолженностьНаНачало ... 2009 ... 1000
ЗадолженностьНаКонец ... 2010 ... 1000
Уточню - получается на начало 2009 - 52000 (где-то так примерно, по страховой), 10200 (накопительная - мы её погасили)
Уплата - 2010 - 10200 (накопительная+то что мы платили в течение года конечно).
На конец - 2010 - 52000+взносы за декабрь 2010 (страховая), взносы за декабрь (накопительная). Так. :o
И ещё вопрос - смогу я её выгрузить из 522 релиза 7,7 (просто мне обновят только в четверг).
нет... зачем же вмешивать в АДВ-11 для старых взносов совершенно ей чуждые новые взносы за 2010 год...
ЗадолженностьНаНачало ... 2009 ... 52000 ... 10200
УплаченоЗаПериод ... 2009 ... 0 ... 10200
ЗадолженностьНаКонец ... 2010 ... 52000 ... 0
Скажите, пожалуйста, у меня вот начисления были только в январе-феврале 2010г., числится один человек, он же директор и учредитель. Есть задолженность и за 2009г., которую я указываю в АДВ-11, и задолженность за 2010г. , где мне ее указывать? По Персу мне печатать нулевую АДВ-6-2? Просто сейчас фирма не работает, но отчетность сдается.
Народ, спасайте.
ИС не принимают по электронке, дозвониться не могу.
Ситуация:
в 3 квартале были на УСНО, с октября слетели. Соответственно в РСВ заполнены 2 тарифа (за 1-3 квартал по УСНО, за 4 квартал ОСНО и ИТОГО всего за год).
Как правильно сделать ИС?
на каждого сотрудника отдельно суммы
1. на УСНО и период работы 01.07 - 30.09 (категория УСЕН)
2. на ОСНО и период работы 01.10-31.12 (категория НР) ???
но тогда в АДВ-6-2 удваивается количество застрахованных лиц в соответствующем столбце.