Кто сталкивался с подобным?
Добрый день, уважаемые клерки!
в раздел 2 за 1 кв указала как и все декабрьский налог, теперь минус из-за этого в базе налоговой.
Смотрю выписку операций
начислено
за декабрь 18.01.
за январь 29.02.
за февраль 14.03.
все как по 6ндфл...
далее наши оплаты...и вдруг это:
31.05.16 -18.01.операция СТОРНО погашено поступление до 2016 года. и сумма за декабрь (по платежке) идет в начисление)))
задвоение ндфл за декабрь в итоге.
Так что же это получается? Декабрь все-таки не нужно включать было?