Спасибо, но если можно, немного уточнений. Работаем 100% на вмененке, с декларациями и налогами по УСН не сталкивалась.
Остаточная стоимость ОС 20 000
Продаем за 10 000
Материалы купили за 20 000
Продаем за 10 000
Записи в КУДиР:
Доход:
10 000 за ОС
10 000 за материалы
=20 000 Итого доход
Расходы:
20 000 покупка материалов
расходы по покупке реализуемых ОС для УСН в расходы для целей налогообложения на принимаются
= 20 000 Итого расход
Итого налогооблагаемая база 20 000-20 000=0
Сумма налога к уплате - 0?
Или нужно будет какой-то минимальный налог все равно заплатить?
Нужно ли какое-то обоснование продажи ниже себестоимости и остаточной стоимости?
Не возникнет ли вопросов у налоговой при продаже за 10-20% от себестоимости и остаточной стоимости?
Не возникнет ли вопросов к цене продажи у налоговой, если учредитель и директор обеих фирм (покупателя и продавца) одно и тоже лицо?
ПС. Открываем второй сервис, директор хочет часть оборудования и материалов, купленных для старого сервиса, "перевести" на новый. Мысль о том, что за "перекладывание из одного кармана в другой" придется заплатить налоги его не радует. Вот и пытаемся найти выход.
