Если организация соответствует критериям для применения пониженного тарифа для упрощенцев согласно п.8 ч.1 ст.58 212-фз - нужно ли заполнять раздел 4.4 при нулевой РСВ-1 (т.е. при отсутствии начислений по ЗП)?
Вид для печати
Если организация соответствует критериям для применения пониженного тарифа для упрощенцев согласно п.8 ч.1 ст.58 212-фз - нужно ли заполнять раздел 4.4 при нулевой РСВ-1 (т.е. при отсутствии начислений по ЗП)?
подскажите 1С7.7 УСНО. сделала сзв6-2 и адв6-2, все выгрузила, распечатала. Так же сделала рсв-1, но не выгрузила, только распечатала. Как ее выгрузить? при проверке ругается что надо и рсв тоже, но не могу разобраться как)))) спасибо
В Отчеты - Регламентированные - Выгрузка данных отчетности для ПФР - выбираешь РСВ-1, уставнавливаешь период - 1 квартал 2011 г., указываешь путь, куда сохранить отчетность - и Выгрузить данные отчетности в файл
спасибо огромное. с этим разобралась, но выдает ошибку, что раздел 4.3. не найдено значение эл-та дата записи в реестре и номер записи в реестре. у нас нет применения пониженного тарифа..... выгрузить не может...и чего ему надо(
тогда не заполняйте данный раздел.
Его можно сохранить не заполняя.
почитала топик не у одной меня в 1с такая проблема. не заполняла эти разделы вообще!!!!!!! у нас только тит лист и 1 страница остальное к нам отношения не имеет, не пойму что с этим сдеать чтобы выгрузить((((((((((((
ПопробуйтеПроверьте правильно ли вы указали код тарифаЦитата:
сохранить не заполняя.
ну да, код 51....там ничего не правильно сделать то нельзя((((((((( очередной глюк 1с что ли((((
а вообще насколько обязательна рсв в элекронном виде?????? у нас всего то 2 человека.... на бумаге не примут? питер
для плательщиков со среднесписочной численностью
более 50 человек - обязательна
п. 10 ст. 15 212-ФЗ
обязаны принятьЦитата:
у нас всего то 2 человека.
на бумаге не примут?
спасибо. т.е. достаточно сзв и адв принести в электр виде и распечатанном, а рсв только на бумаге....? где бы прочитать, что обязаны принять. пойду не я...чтобы было на что сослаться
Делаю рсв1 в Документы ПУ5,если у меня суммы начисленыые с копейками,в программе мне не дает ставить копейки,округлять в большую сторону?
Подскажите пожалуйста........
Цитата:
обязаны принять
Обязаны, но не факт что примут (возможна коррида). Низы ПФ в смысле обработки отчётных данных сидят в яме благодаря реформаторам сверху и зачастую сейчас вынуждены в меру способностей бороться за файл, чтобы освободить себя от ручного вколачивания Ваших данных. Прочитать негде - просто нет запрета (есть ограничение 50 чел. с электронкой = ТКС). Внизу титула РСВ есть текст про почту.Цитата:
где бы прочитать, что обязаны принять
РСВ-1 заполняется в целых рублях.Цитата:
Делаю рсв1 в Документы ПУ5,если у меня суммы начисленыые с копейками,в программе мне не дает ставить копейки,округлять в большую сторону?
До 0,5 коп. в меньшую сторону, 0,5 коп. и выше в большую
Добрый день ! Подскажите на ком лежит ответственность если отчет за 10 год был отправлен вовремя, квитанция из упрф о доставке отчетности поступила, а вот протокол не пришел. Кто иноват, наша орг-ция или ПФР???
:yes:Цитата:
наша орг-ция
Светлана Качурина, ???
Сообщение от kathyПосмотреть сообщение
*Ошибка при проверке 1-го документа РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИ КАМИ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ по схеме...
Причина Значение элемента больше максимально допустимого.
Элемент <КалендарныйГод> не может иметь указанное значение.
Источник <КалендарныйГод>2011</КалендарныйГод>
Строка 6
Позиция 24
Проверила не в спу, а в чеке от 21.04.11г., все протоколы без ошибок. Так что сделайте там проверку и не мучтесь.
вообще ни какого протокола не было?Цитата:
вот протокол не пришел.
вообще никакого!!!
тогда погорячилась с постом 178.
Нужно Вам разбираться
какие должны быть мои действия? я впервые сдавала отчетность и вот так напоролась. при все этом вообще как-то странно, значит ИС они прислали протокол положительный, а вот РСВ ток квитанция о получении в упрф и .....тишина!
Юлияшка, звоните в ПФ, узнавайте. Возможно, какой-то глюк. У меня так с ИФНС было - отчет приняли, в базу завели, а протокол так и не пришел
И сейчас почти тоже самое, отправила 15.04, пришла ток квитанция о доставке в упфр, а протокола нема....звоню туда, говорят, что пришлют 15.05, что за бред...... У меня по другой орг-ции все одним днем пришло
нас предупреждали, что обработка входящих документов до 5 дней включительно, а уж если дотянуть до последних дней, то и больше.Цитата:
И сейчас почти тоже самое, отправила 15.04, пришла ток квитанция о доставке в упфр, а протокола нема....
Не справляется ПФР.
Привет всем. Может кто-нибудь сталкивался при выгрузке РСВ-1 с ошибкой: Форма РСВ-1. ПФР Раздел 4,3 "Не найдено значение элемента "НомерЗаписиВреестре".
Мне раздел 4,3 не нужен. Сдавать только первые два листа.
Записала раздел 4,3 . но после этого уже ссылается на ошибку ДатуЗаписиВреестре (это касается только IT- технологий компаний).
TanyaZV у меня такая же проблемы.Вы нашли решение ?Если да то поделитесь пож-та . :)
Таня и масик...у меня та же проблема была. Решила так, что отнесла на бумаге, но у меня всего 2 человека, а если много то не знаю. Говорят надо 1С обновить до версии 181, у меня 180 стоит....якобы проблема должна решиться
ничего подобного - если заполняете эти страницы ошибка будет такая же
Подскажите: в РСВ "уплачено" заполняется по факту уплаты (если в январе уплачено, ставим в январь)? и на конец квартала остается задолженность по взносам за март, так?
Что-то я туплю...)))
День добрый всем. Я поступила так: зашла в раздел 4.3, нажала Вариант, Вышло: Основной, Удалить текущий. Нажала: Удалить текущий. Расчет сохранился без этого раздела.Цитата:
Форма РСВ-1. ПФР Раздел 4,3 "Не найдено значение элемента "НомерЗаписиВреестре".
:yes:Цитата:
Подскажите: в РСВ "уплачено" заполняется по факту уплаты (если в январе уплачено, ставим в январь)? и на конец квартала остается задолженность по взносам за март, так?
Подскажите, как в spu_orb сделать чтобы не заполнялись графы с ФФОМС и ТФОМС в РСВ-1? У меня в них нули должны везде стоять.
Почему?Цитата:
У меня в них нули должны везде стоять.
Потому что заполняю эту форму - отчёт за работников. А они не платят медицину.
Я ошибаюсь?
Подскажите, как корректировать или не нужно корректировать разницу в разделе 1 РСВ-1 в 3 рубля, возникшую из-за округления уплаченных и начисленных сумм?
С чего это?:eek:Цитата:
А они не платят медицину.
norf, у Вас режим налогообложения какой?